Постановление Правительства Ленинградской области от 08.12.2020 № 812

О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 400 "Об утверждении государственной программы Ленинградской области "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области"

Об оказании единовременной материальной помощи Михайлову В

 

Правительство Ленинградскойобласти

 

постановление

 

 

 

от 8 декабря 2020 года№ 812

 

 

 

О внесении изменений в постановление Правительства

Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 400

 "Об утверждениигосударственной программы

Ленинградской области "Обеспечение устойчивого

 функционирования и развития коммунальной

и инженерной инфраструктуры и повышение

 энергоэффективностив Ленинградской области"

 

 

ПравительствоЛенинградской области постановляет :

1. Внести вгосударственную программу Ленинградской области "Обеспечение устойчивогофункционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры иповышение энергоэффективности в Ленинградскойобласти", утвержденную постановлением Правительства Ленинградской области от 14ноября 2013 года № 400, изменения согласно приложению к настоящемупостановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложитьна заместителя Председателя Правительства Ленинградской области по транспорту итопливно-энергетическому комплексу.

3. Настоящее постановлениевступает в силу с даты подписания.

 

 

Губернатор

Ленинградской области

 

А.Дрозденко

 

 

 

 Приложение

к постановлению Правительства

Ленинградской области

от 8 декабря 2020 года № 812

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ,

которыевносятся в государственную программу Ленинградской области "Обеспечениеустойчивого функционирования и развития коммунальной и инженернойинфраструктуры и повышение энергоэффективности вЛенинградской области", утвержденную постановлением ПравительстваЛенинградской области от 14 ноября 2013 года № 400

 

1. Позиции"Финансовое обеспечение государственной программы – всего, в том числе погодам реализации", "Финансовое обеспечение проектов, включенных вгосударственную программу, – всего, в том числе по годам реализации","Размер налоговых расходов, направленных на достижение целигосударственной программы, – всего, в том числе по годам реализации"паспорта государственной программы изложить в следующей редакции:

 

"

Финансовое обеспечение государственной программы – всего, в том числе по годам реализации

Финансовое обеспечение государственной программы в 2019 – 2029 годах составляет 68209392,36 тыс. рублей, в том числе:

2019 год – 9523396,79 тыс. рублей;

2020 год – 12686311,75 тыс. рублей;

2021 год – 10420472,53 тыс. рублей;

2022 год – 8999388,77 тыс. рублей;

2023 год – 9548256,03 тыс. рублей;

2024 год – 9975664,33 тыс. рублей;

2025 год – 1458902,75 тыс. рублей;

2026 год – 1458902,75 тыс. рублей;

2027 год – 1458902,75 тыс. рублей;

2028 год – 1420918,10 тыс. рублей;

2029 год – 1258275,82 тыс. рублей

 

 

 

 

 

Финансовое обеспечение проектов, включенных в государственную программу, – всего, в том числе по годам реализации

Финансовое обеспечение приоритетного проекта "Единый водоканал Ленинградской области" в 2019 – 2022 годах составляет 6344091,58 тыс. рублей, в том числе:

2019 год – 1768286,87 тыс. рублей;

2020 год – 2235101,43 тыс. рублей;

2021 год – 1345853,36 тыс. рублей;

2022 год – 994849,92 тыс. рублей

 

 

 

Финансовое обеспечение приоритетного проекта "Реконструкция и капитальный ремонт объектов системы централизованного водоснабжения "Ладожский водовод" Всеволожского муниципального района Ленинградской области" в 2019 – 2021 годах составляет 937899,47 тыс. рублей, в том числе:

2019 год – 185628,49 тыс. рублей;

2020 год – 405851,03 тыс. рублей;

2021 год – 346419,95 тыс. рублей

 

 

Финансовое обеспечение федерального проекта "Чистая вода" в 2019 – 2024 годах составляет 4099452,55 тыс. рублей, в том числе:

2019 год – 114500,40 тыс. рублей;

2020 год – 574349,46 тыс. рублей;

2021 год – 766992,54 тыс. рублей;

2022 год – 996050,15 тыс. рублей;

2023 год – 1003000,00 тыс. рублей;

2024 год – 644560,00 тыс. рублей

 

 

 

 

Размер налоговых расходов, направленных на достижение цели государственной программы, – всего, в том числе по годам реализации

Общий объем налоговых расходов, направленных на достижение цели государственной программы, составляет 1587730,00 тыс. рублей, в том числе:

2020 год – 259842,00 тыс. рублей;

2021 год – 317546,00 тыс. рублей;

2022 год – 317546,00 тыс. рублей;

2023 год – 317546,00 тыс. рублей;

2024 год – 317546,00 тыс. рублей

".

 

2. Вподпрограмме "Энергетика Ленинградской области":

1) в паспортеподпрограммы:

в позиции"Финансовое обеспечение подпрограммы – всего, в том числе по годамреализации":

в абзаце первомцифры "35070683,31" заменить цифрами "36383681,64";

в абзаце третьемцифры "5070730,47" заменить цифрами "6383728,80";

позицию"Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" изложить в следующейредакции:

 


"

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Увеличение доли объектов коммунальной инфраструктуры, переданных в концессию, в общем объеме объектов, подлежащих передаче, до 50 проц. к концу 2024 года;

обеспеченность потребителей, относящихся к категории "население" качественным теплоснабжением, до 100 проц.;

разработка и корректировка схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Ленинградской области на пятилетний период;

увеличение доли фактических поставок каменного угля от запланированного на текущий год учреждениям, финансируемым за счет средств областного бюджета Ленинградской области, до 100 проц.

";


2) подраздел 4.1(Обоснование цели, задач и ожидаемых результатов реализации подпрограммы)изложить в следующей редакции:

"Подпрограммаразработана в целях повышения уровня комфорта в жилых, общественных ипроизводственных помещениях, включая количественный и качественный росткомплекса услуг по теплоснабжению (отопление, горячее водоснабжение), иудовлетворения потребностей экономики и населения Ленинградской области вэлектрической энергии (мощности) по доступным конкурентоспособным ценам,обеспечивающим окупаемость инвестиций в электроэнергетику. Целью подпрограммыявляется обеспечение надежности и качества снабжения населения и организацийЛенинградской области электрической и тепловой энергией.

Достижение целиподпрограммы обеспечивается в ходе решения следующих задач:

реализацияпроектов в сфере топливно-энергетического комплекса, в том числе сиспользованием механизмов государственно-частного партнерства;

качественное ибесперебойное снабжение потребителей Ленинградской области теплом и горячейводой;

содержание иповышение надежности систем электроснабжения;

создание запасовтоплива (угля) для подготовки учреждений, финансируемых из областного бюджетаЛенинградской области, к осенне-зимнему периоду.

Ожидаемымирезультатами реализации подпрограммы являются:

увеличение долиобъектов коммунальной инфраструктуры, переданных в концессию, в общем объемеобъектов, подлежащих передаче, до 50 проц. к концу 2024 года;

обеспеченностьпотребителей, относящихся к категории "население" качественнымтеплоснабжением, до 100 проц.;

разработка икорректировка схемы и программы перспективного развития электроэнергетикиЛенинградской области на пятилетний период;

обеспечениепоставок каменного угля учреждениям, финансируемым за счет средств областногобюджета Ленинградской области, в объеме, запланированном на текущий год.";

3) пункт 4.2.2подраздела 4.2 (Характеристика основных мероприятий подпрограммы и сведения обучастии органов местного самоуправления, юридических и физических лиц) изложитьв следующей редакции:

"4.2.2.Основное мероприятие "Обеспечение населения Ленинградской областикоммунальными ресурсами (услугами) теплоснабжения и горячего водоснабжения ресурсоснабжающими организациями по установленному льготномутарифу", в реализации которого участвуют юридические лица:

ресурсоснабжающие организации в качествеполучателей субсидий из областного бюджета Ленинградской области на реализациюмероприятий по обеспечению коммунальными ресурсами (услугами) теплоснабжения игорячего водоснабжения в связи с установлением льготных тарифов;

теплоснабжающиеорганизации (на возмещение части затрат в связи с незапланированным ростом ценна жидкое и твердое топливо в 2018 году).

В реализациимероприятия также принимают участие государственные (муниципальные) бюджетные иавтономные учреждения, включая учреждения, в отношении которых органыисполнительной власти Ленинградской области не осуществляют функции иполномочия учредителя, осуществляющие на территории Ленинградской областидеятельность по предоставлению коммунальных ресурсов (услуг) теплоснабжения игорячего водоснабжения, в качестве получателей грантов в форме субсидий.".

3. В позиции"Финансовое обеспечение подпрограммы – всего, в том числе по годамреализации" паспорта подпрограммы "Энергосбережение и повышениеэнергетической эффективности на территории Ленинградской области":

в абзаце первомцифры "2424257,69 " заменить цифрами "2426705,03";

в абзаце третьемцифры "512822,90" заменить цифрами "515270,24".

4. В подпрограмме"Газификация Ленинградской области":

1) в паспортеподпрограммы:

в позиции"Финансовое обеспечение подпрограммы – всего, в том числе по годамреализации":

в абзаце первомцифры "7915178,06" заменить цифрами "7931519,46";

в абзаце третьемцифры "786252,77" заменить цифрами "802594,17";

в позиции"Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" цифры "97"заменить цифрами "129";

перед позицией"Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" дополнить позицией"Размер налоговых расходов, направленных на достижение цели подпрограммы,– всего, в том числе по годам реализации" следующего содержания:

 


"

Размер налоговых расходов, направленных на достижение цели подпрограммы, – всего, в том числе по годам реализации

Общий объем налоговых расходов, направленных на достижение цели подпрограммы, составляет 926335,00 тыс. рублей, в том числе:

2020 год – 185267,00 тыс. рублей;

2021 год – 185267,00 тыс. рублей;

2022 год – 185267,00 тыс. рублей;

2023 год – 185267,00 тыс. рублей;

2024 год – 185267,00 тыс. рублей

";


2) в подразделе6.1 (Обоснование цели, задач и ожидаемых результатов реализации подпрограммы)цифры "97" заменить цифрами "129".

5. Вподпрограмме "Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области":

1) паспортподпрограммы изложить в следующей редакции:

 

"

Полное наименование подпрограммы

Подпрограмма "Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области"

 

 

Ответственный исполнитель подпрограммы

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области

 

 

Участники подпрограммы

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области

 

 

Проекты, реализуемые в рамках подпрограммы

Приоритетный проект "Единый водоканал Ленинградской области";

приоритетный проект "Реконструкция и капитальный ремонт объектов системы централизованного водоснабжения "Ладожский водовод" Всеволожского муниципального района Ленинградской области";

федеральный проект "Чистая вода"

 

 

Цель подпрограммы

Предоставление жилищно-коммунальных услуг нормативного качества

 

 

Задачи подпрограммы

Обеспечение надежности снабжения населения и организаций Ленинградской области услугами водоснабжения и водоотведения;

развитие систем водоснабжения и водоотведения на территориях муниципальных образований Ленинградской области

 

 

Сроки реализации подпрограммы

2019 – 2024 годы

 

 

Финансовое обеспечение подпрограммы – всего,

в том числе по годам реализации

Финансовое обеспечение подпрограммы в 2019 – 2024 годах составляет 21237090,55 тыс. рублей, в том числе:

2019 год – 3936802,74 тыс. рублей;

2020 год – 4945995,34 тыс. рублей;

2021 год – 4356001,68 тыс. рублей;

2022 год – 3191207,59 тыс. рублей;

2023 год – 2507795,00 тыс. рублей;

2024 год – 2299288,20 тыс. рублей

 

 

Размер налоговых расходов, направленных на достижение цели подпрограммы, – всего,

в том числе по годам реализации

Общий объем налоговых расходов, направленных на достижение цели подпрограммы составляет 650930,00 тыс. рублей, в том числе:

2020 год – 132279,00 тыс. рублей;

2021 год – 132279,00 тыс. рублей;

2022 год – 132279,00 тыс. рублей;

2023 год – 132279,00 тыс. рублей;

2024 год – 132279,00 тыс. рублей

 

 

Финансовое обеспечение проектов, реализуемых в рамках подпрограммы, – всего, в том числе по годам реализации

Финансовое обеспечение приоритетного проекта "Единый водоканал Ленинградской области" в 2019 – 2022 годах составляет 6344091,58 тыс. рублей, в том числе:

2019 год – 1768286,87 тыс. рублей;

2020 год – 2235101,43 тыс. рублей;

2021 год – 1345853,36 тыс. рублей;

2022 год – 994849,92 тыс. рублей

 

 

 

Финансовое обеспечение приоритетного проекта "Реконструкция и капитальный ремонт объектов системы централизованного водоснабжения "Ладожский водовод" Всеволожского муниципального района Ленинградской области" в 2019 – 2021 годах составляет 937899,47 тыс. рублей, в том числе:

2019 год – 185628,49 тыс. рублей;

2020 год – 405851,03 тыс. рублей;

2021 год – 346419,95 тыс. рублей

 

 

 

Финансовое обеспечение приоритетного проекта "Реконструкция и капитальный ремонт объектов системы централизованного водоснабжения "Ладожский водовод" Всеволожского муниципального района Ленинградской области" в 2019 – 2021 годах составляет 937899,47 тыс. рублей, в том числе:

2019 год – 185628,49 тыс. рублей;

2020 год – 405851,03 тыс. рублей;

2021 год – 346419,95 тыс. рублей

 

 

Финансовое обеспечение федерального проекта "Чистая вода" в 2019 – 2024 годах составляет 4099452,55 тыс. рублей, в том числе:

2019 год – 114500,40 тыс. рублей;

2020 год – 574349,46 тыс. рублей;

2021 год – 766992,54 тыс. рублей;

2022 год – 996050,15 тыс. рублей;

2023 год – 1003000,00 тыс. рублей;

2024 год – 644560,00 тыс. рублей

 

 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Обеспеченность потребителей, относящихся к категории "население", качественным бесперебойным водоснабжением до 100 проц.;

снижение индекса аварийности объектов ЖКХ на 20 проц. к концу 2024 года

";

 

2) подраздел 7.1(Обоснование цели, задач и ожидаемых результатов реализации подпрограммы)изложить в следующей редакции:

"Стратегическойцелью реализации подпрограммы в соответствии со Стратегией являетсяпредоставление жилищно-коммунальных услуг нормативного качества.

Достижение целиподпрограммы обеспечивается в ходе решения следующих задач:

обеспечениенадежности снабжения населения и организаций Ленинградской области услугамиводоснабжения и водоотведения;

развитие системводоснабжения и водоотведения на территориях муниципальных образованийЛенинградской области.

Ожидаемымирезультатами реализации подпрограммы являются:

обеспеченностьпотребителей, относящихся к категории "население", качественнымбесперебойным водоснабжением до 100 проц.;

снижение индексааварийности объектов ЖКХ на 20 проц. к концу 2024 года.";

3) пункт 7.2.1подраздела 7.2 (Характеристика основных мероприятий подпрограммы и сведения обучастии органов местного самоуправления, юридических и физических лиц) изложитьв следующей редакции:

"7.2.1. Основное мероприятие "Обеспечение населения Ленинградскойобласти коммунальными ресурсами (услугами) холодного водоснабжения иводоотведения ресурсоснабжающими организациями поустановленному льготному тарифу", в реализации которого юридические лица –ресурсоснабжающие организации участвуют в качествеполучателей субсидий из областного бюджета Ленинградской области на реализациюмероприятий по обеспечению коммунальными ресурсами (услугами) холодноговодоснабжения и водоотведения в связи с установлением льготных тарифов.

Вреализации мероприятия также принимают участие государственные (муниципальные)бюджетные и автономные учреждения, включая учреждения, в отношении которыхорганы исполнительной власти Ленинградской области не осуществляют функции иполномочия учредителя, осуществляющие на территории Ленинградской областидеятельность по предоставлению коммунальных ресурсов (услуг) холодноговодоснабжения и (или) водоотведения, в качестве получателей грантов в формесубсидий.";

4) в пункте7.2.3 подраздела 7.2 (Характеристика основных мероприятий подпрограммы исведения об участии органов местного самоуправления, юридических и физическихлиц) слова "на приобретение модульных очистных сооружений (станцииводоподготовки) на артезианские скважины" заменить словами "на приобретениеи монтаж модульных очистных сооружений (станции очистки сточных вод)".

6. Вподпрограмме "Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере натерритории Ленинградской области для обеспечения условий проживания населения,отвечающих стандартам качества":

1) в паспортеподпрограммы:

в позиции"Финансовое обеспечение подпрограммы – всего, в том числе по годамреализации":

в абзаце первомцифры "232975,90" заменить цифрами "230395,70";

в абзаце третьемцифры "41303,40" заменить цифрами "38723,20";

перед позицией"Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" дополнить позицией"Размер налоговых расходов, направленных на достижение цели подпрограммы,– всего, в том числе по годам реализации" следующего содержания:

 


"

Размер налоговых расходов, направленных на достижение цели подпрограммы, – всего,

в том числе по годам реализации

Общий объем налоговых расходов, направленных на достижение цели подпрограммы, составляет 10465,00 тыс. рублей, в том числе:

2020 год – 2093,00 тыс. рублей;

2021 год – 2093,00 тыс. рублей;

2022 год – 2093,00 тыс. рублей;

2023 год – 2093,00 тыс. рублей;

2024 год – 2093,00 тыс. рублей

";


позицию"Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" изложить в следующейредакции:

 

"

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Обновление парка коммунальной спецтехники и оборудования на 58 ед. к концу 2024 года;

увеличение доли предприятий жилищно-коммунального хозяйства, на которых внедрены профессиональные стандарты, до 45 проц. к концу 2024 года;

увеличение до 78 проц. доли устраненных нарушений, выявленных комитетом государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области, в общем количестве выявленных нарушений обязательных требований к использованию и содержанию общего имущества и предоставлению коммунальных услуг к концу 2024 года

".

 

7. Подраздел 8.1(Обоснование цели, задач и ожидаемых результатов реализации подпрограммы)изложить в следующей редакции:

"Подпрограммаразработана в целях поддержки процессов преобразования в жилищно-коммунальномхозяйстве Ленинградской области для обеспечения условий проживания граждан,отвечающих стандартам качества, и оказания органам местного самоуправлениясодействия в реализации планов реформирования жилищно-коммунального хозяйства вмуниципальных образованиях.

Цельюподпрограммы является обеспечение доступности услуг жилищно-коммунальногохозяйства для конечного потребителя.

Достижение целиподпрограммы обеспечивается путем решения следующих задач:

обновлениекоммунальной техники и оборудования;

содействиеразвитию эффективных форм и внедрение современных механизмов управления вжилищно-коммунальной сфере;

улучшениекачества жизни населения путем повышения качества жилищно-коммунальных услуг.

Ожидаемымирезультатами реализации подпрограммы являются:

обновление паркакоммунальной спецтехники и оборудования на 58 ед. к концу 2024 года;

увеличение долипредприятий жилищно-коммунального хозяйства, на которых внедреныпрофессиональные стандарты, до 45 проц. к концу 2024 года;

увеличение до 78проц. доли устраненных нарушений, выявленных комитетом государственногожилищного надзора и контроля Ленинградской области, в общем количествевыявленных нарушений обязательных требований к использованию и содержаниюобщего имущества и предоставлению коммунальных услуг к концу 2024 года.".

8. Ч асть 1 (Перечень основных мероприятийгосударственной программы) таблицы 1 (Структура государственной программыЛенинградской области "Обеспечение устойчивого функционирования и развитиякоммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективностив Ленинградской области") изложить в следующей редакции:

"Таблица1

 

 

СТРУКТУРА

государственной программы Ленинградской области"Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной иинженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективностив Ленинградской области"

 

Часть 1. Перечень основных мероприятий государственнойпрограммы

 


№ п/п

Наименование подпрограммы, основного мероприятия

Показатели государственной программы (подпрограммы)

Задачи государственной программы (подпрограммы)

Цели (задачи) Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 года (далее – Стратегия)

 

1

2

3

4

5

 

1

Подпрограмма "Энергетика Ленинградской области"

Доля объектов теплоснабжения, подготовленных к отопительному сезону, от запланированного количества на текущий год

Обеспечение надежности и качества снабжения населения и организаций Ленинградской области электрической и тепловой энергией

Пункт 1.2 Стратегической карты целей "Жилищно-коммунальный и топливно-энергетический комплексы"

 

1.1

Основное мероприятие "Развитие и восстановление объектов тепло- и электроснабжения муниципальных образований"

Доля объектов коммунальной инфраструктуры, переданных в концессию, в общем объеме объектов, подлежащих передаче (в сфере теплоснабжения);

доля внебюджетных средств, привлеченных для развития теплоснабжения, в общем объеме затрат на развитие;

обеспеченность потребителей, относящихся к категории "население", качественным теплоснабжением

Реализация проектов в сфере топливно-энергетического комплекса, в том числе с использованием механизмов государственно-частного партнерства

Пункт 4.2 Стратегической карты целей "Жилищно-коммунальный и топливно-энергетический комплексы";

пункт 3.1 Стратегической карты целей "Жилищно-коммунальный и топливно-энергетический комплексы";

пункт 1.1 Стратегической карты целей "Жилищно-коммунальный и топливно-энергетический комплексы"

 

1.2

Основное мероприятие "Обеспечение населения Ленинградской области коммунальными ресурсами (услугами) теплоснабжения и горячего водоснабжения ресурсоснабжающими организациями по установленному льготному тарифу"

Обеспеченность потребителей, относящихся к категории "население", качественным теплоснабжением

Качественное и бесперебойное снабжение потребителей Ленинградской области теплом и горячей водой

Пункт 1.1 Стратегической карты целей "Жилищно-коммунальный и топливно-энергетический комплексы"

 

1.3

Основное мероприятие "Формирование планов нового строительства и реконструкции существующих электросетевых объектов на территории Ленинградской области"

Показатель выполнения корректировки схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Ленинградской области на пятилетний период от запланированного финансового обеспечения на выполнение запланированного объема работ;

индекс аварийности объектов топливно-энергетического комплекса

Содержание и повышение надежности систем электроснабжения

Пункт 2.2 Стратегической карты целей "Жилищно-коммунальный и топливно-энергетический комплексы"

 

1.4

Основное мероприятие "Формирование сведений о ввозе и вывозе, производстве и потреблении топливно-энергетических ресурсов предприятиями различных отраслей экономики и населением Ленинградской области"

 

Создание запасов топлива

Пункт 1.1 Стратегической карты целей "Жилищно-коммунальный и топливно-энергетический комплексы"

 

1.5

Основное мероприятие "Обеспечение учреждений, финансируемых из областного бюджета Ленинградской области, каменным углем"

Доля фактических поставок каменного угля учреждениям, финансируемым за счет средств областного бюджета Ленинградской области, от запланированного в текущем году

Создание запасов топлива

Пункт 1.1 Стратегической карты целей "Жилищно-коммунальный и топливно-энергетический комплексы"

 

2

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ленинградской области"

Индекс производительных потерь в тепловых сетях

Формирование эффективной системы мониторинга в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Пункт 2.1 Стратегической карты целей "Жилищно-коммунальный и топливно-энергетический комплексы"

 

2.1

Основное мероприятие "Информационное и методическое обеспечение в сфере энергосбережения"

Объем экономии тепловой энергии в натуральном выражении в связи с реализацией мероприятий по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения

Повышение энергетической эффективности при производстве и распределении коммунальных ресурсов

Пункт 2.1 Стратегической карты целей "Жилищно-коммунальный и топливно-энергетический комплексы"

 

2.2

Основное мероприятие "Обеспечение реализации энергосберегающих мероприятий в муниципальных образованиях"

 

3

Подпрограмма "Газификация Ленинградской области"

Уровень газификации

Развитие газификации и газоснабжения на территории Ленинградской области

Пункт 1.3 Стратегической карты целей "Жилищно-коммунальный и топливно-энергетический комплексы"

 

3.1

Основное мероприятие "Поддержка органов местного самоуправления по вопросам организации газоснабжения"

Количество газифицированных населенных пунктов Ленинградской области

Создание условий для развития газораспределительных сетей на территории Ленинградской области

Пункт 2.3 Стратегической карты целей "Жилищно-коммунальный и топливно-энергетический комплексы"

 

3.2

Основное мероприятие "Государственная поддержка подключений внутридомового газового оборудования индивидуальных домовладений к сетям газораспределения"

Количество домовладений, подключенных к сетям газоснабжения в текущем году, нарастающим итогом

Создание условий для подключения к сетям газоснабжения индивидуальных домовладений и квартир

Пункт 1.3 Стратегической карты целей "Жилищно-коммунальный и топливно-энергетический комплексы"

 

3.3

Основное мероприятие "Обеспечение населения Ленинградской области сжиженным углеводородным газом для бытовых нужд по фиксированным ценам"

Процент обеспечения населения сжиженным углеводородным газом для бытовых нужд

Обеспечение финансовой устойчивости газоснабжающих организаций, осуществляющих обеспечение населения Ленинградской области сжиженным углеводородным газом, в условиях установления тарифов для населения ниже уровня экономически обоснованных для ресурсоснабжающих организаций

Пункт 1.1 Стратегической карты целей "Жилищно-коммунальный и топливно-энергетический комплексы"

 

3.4

Основное мероприятие "Формирование планов нового строительства и реконструкции существующих объектов газификации на территории Ленинградской области"

Количество домовладений и квартир, получивших техническую возможность для подключения к сетям газоснабжения, нарастающим итогом

Создание условий для развития газораспределительных сетей на территории Ленинградской области

Пункт 1.3 Стратегической карты целей "Жилищно-коммунальный и топливно-энергетический комплексы"

 

4

Подпрограмма "Водоснабжение

и водоотведение Ленинградской области"

Доля населения, обеспеченного централизованными услугами водоснабжения и водоотведения

Предоставление жилищно-коммунальных услуг нормативного качества

Пункт 1.2 Стратегической карты целей "Жилищно-коммунальный и топливно-энергетический комплексы"

 

4.1

Основное мероприятие "Обеспечение населения Ленинградской области коммунальными ресурсами (услугами) холодного водоснабжения и водоотведения ресурсоснабжающими организациями по установленному льготному тарифу"

Обеспеченность потребителей, относящихся к категории "население", качественным бесперебойным водоснабжением

Обеспечение надежности снабжения населения и организаций Ленинградской области услугами водоснабжения и водоотведения

Пункт 1.2 Стратегической карты целей "Жилищно-коммунальный и топливно-энергетический комплексы"

 

4.2

Основное мероприятие "Содействие развитию инженерных коммуникаций"

Индекс аварийности объектов жилищно-коммунального хозяйства

Развитие систем водоснабжения и водоотведения на территориях муниципальных образований Ленинградской области

Пункт 2.2 Стратегической карты целей "Жилищно-коммунальный и топливно-энергетический комплексы"

 

5

Подпрограмма "Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории Ленинградской области для обеспечения условий проживания населения, отвечающих стандартам качества"

Удовлетворенность граждан качеством предоставляемых жилищно-коммунальных услуг

Обеспечение доступности услуг жилищно-коммунального хозяйства для конечного потребителя

 

 

5.1

Основное мероприятие "Содействие в приобретении спецтехники для жилищно-коммунальных нужд Ленинградской области"

Количество коммунальной спецтехники и оборудования, приобретенных по договорам лизинга (сублизинга) юридическими лицами, оказывающими жилищно-коммунальные услуги; процент исполнения обязательств муниципального образования по уплате очередных лизинговых платежей (кроме первоначального взноса) по договорам лизинга, предусматривающим предоставление коммунальной спецтехники и оборудования

Обновление коммунальной техники и оборудования

Пункт 2.4 Стратегической карты целей "Жилищно-коммунальный и топливно-энергетический комплексы"

 

5.2

Основное мероприятие "Поддержка реформирования жилищно-коммунального хозяйства"

Увеличение доли предприятий жилищно-коммунального хозяйства, на которых внедрены профессиональные стандарты

Содействие развитию эффективных форм и внедрение современных механизмов управления в жилищно-коммунальной сфере

Пункт 3.3 Стратегической карты целей "Жилищно-коммунальный и топливно-энергетический комплексы"

 

5.3

Основное мероприятие "Обеспечение населения Ленинградской области жилищно-коммунальными услугами надлежащего качества"

Доля устраненных нарушений, выявленных комитетом государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области, в соотношении с общим количеством выявленных нарушений обязательных требований к использованию и содержанию общего имущества и предоставлению коммунальных услуг

Улучшение качества жизни населения путем повышения качества жилищно-коммунальных услуг

Пункт 4.4 Стратегической карты целей "Жилищно-коммунальный и топливно-энергетический комплексы"

".


9. Таблицу 2(Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы Ленинградскойобласти "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальнойи инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективностив Ленинградской области" и их значениях) изложить в следующей редакции:

" Таблица 2

 

 

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) государственной программыЛенинградской области "Обеспечение устойчивого функционирования и развитиякоммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективностив Ленинградской области" и их значениях

 


№ п/п

Наименование показателя (индикатора)

Единица измерения

Значения показателей (индикаторов)

Удельный вес подпрограммы, показателя

2017 год (базовый период)

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Государственная программа Ленинградской области "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области"

1.1

Доля объектов теплоснабжения, подготовленных к отопительному сезону, от запланированного количества на текущий год

плановое значение

проц.

 

100

100

100

100

100

100

100

0,2

фактическое значение

100

100

100

 

 

 

 

 

1.2

Индекс производительных потерь в тепловых сетях

плановое значение

проц.

 

11

10,8

10,8

10,6

10,4

10,2

10

0,2

фактическое значение

11,44

11

10,4

 

 

 

 

 

1.3

Уровень газификации

плановое значение

проц.

 

69,98

70,48

67,08

67,28

67,48

67,68

67,88

0,2

фактическое значение

69,37

69,98

70,70

 

 

 

 

 

1.4

Доля населения, обеспеченного централизованным водоснабжением и водоотведением

плановое значение

проц.

 

80,8

81

81,2

81,4

81,6

81,8

82

0,2

фактическое значение

80,1

80,8

81

 

 

 

 

 

1.5

Удовлетворенность граждан качеством предоставления жилищно-коммунальных услуг

плановое значение

проц.

 

50

53

55

58

61

63

65

0,2

фактическое значение

57

64,3

61,6

 

 

 

 

 

2

Подпрограмма "Энергетика Ленинградской области"

0,3

2.1

Доля объектов коммунальной инфраструктуры, переданных в концессию, в общем объеме объектов, подлежащих передаче (в сфере теплоснабжения)

плановое значение

проц.

 

26

3,2

2,7

15,1

30,6

40,1

50

0,15

фактическое значение

2,3

2,3*

2,3

 

 

 

 

 

Доля внебюджетных средств, привлеченных для развития теплоснабжения, в общем объеме затрат на развитие

плановое значение

проц.

 

43

44

45

46

47

48

50

0,1

фактическое значение

42,6

46,3

44

 

 

 

 

 

2.2

Доля межтарифной разницы в валовой выручке организации в сфере теплоснабжения

плановое значение

проц.

 

11

11

 

 

 

 

 

0,3

фактическое значение

11,02

11

11

 

 

 

 

 

Обеспеченность потребителей, относящихся к категории "население", качественным теплоснабжением

плановое значение

проц.

 

 

 

100

100

100

100

100

фактическое значение

 

 

100

 

 

 

 

 

2.3

Показатель выполнения корректировки схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Ленинградской области на пятилетний период от запланированного финансового обеспечения на выполнение запланированного объема работ

плановое значение

 

 

1

1

1

1

1

1

1

0,2

фактическое значение

1

1

1

 

 

 

 

 

2.4

Индекс аварийности объектов топливно-энергетического комплекса

плановое значение

проц.

 

90

86,67

83,34

80,0

76,67

73,34

70

0,15

фактическое значение

 

89,8

115,5

 

 

 

 

 

2.5

Доля фактических поставок каменного угля учреждениям, финансируемым за счет средств областного бюджета Ленинградской области, от запланированного в текущем году

плановое значение

проц.

 

100

100

100

100

100

100

100

0,1

фактическое значение

 

100

100

 

 

 

 

 

3

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ленинградской области"

0,15

3.1

Объем экономии тепловой энергии в натуральном выражении в связи с реализацией мероприятий по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения

плановое значение

Гкал

 

14326,33

13461,06

15461,06

16461,06

17461,06

17961,06

18461,06

1,0

фактическое значение

13722,54

11461,06

13461,06

 

 

 

 

 

4

Подпрограмма "Газификация Ленинградской области"

0,2

4.1

Количество газифицированных населенных пунктов Ленинградской области нарастающим итогом

плановое значение

ед.

 

25

25

30

47

78

129

129

0,3

фактическое значение

23

25

25

 

 

 

 

 

4.2

Количество домовладений, подключенных к сетям газоснабжения в текущем году, нарастающим итогом

плановое значение

ед.

 

1750

2272

2792

3213

3736

4259

4782

0,3

фактическое значение

1250

1902

2540

 

 

 

 

 

4.3

Процент обеспечения населения сжиженным углеводородным газом для бытовых нужд

плановое значение

проц.

 

100

100

100

100

100

100

100

0,2

фактическое значение

100

100

100

 

 

 

 

 

4.4

Количество домовладений и квартир, получивших техническую возможность для подключения к сетям газоснабжения, нарастающим итогом

плановое значение

ед.

 

 

8458

11939

25336

34161

59238

59567

0,2

фактическое значение

 

7176

8458

 

 

 

 

 

5

Подпрограмма "Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области"

0,2

5.1

Доля межтарифной разницы в валовой выручке организации в сфере водоснабжения

плановое значение

проц.

 

20

19,17

 

 

 

 

 

0,4

фактическое значение

 

 

9,36

 

 

 

 

 

Обеспеченность потребителей, относящихся к категории "население" качественным бесперебойным водоснабжением

плановое значение

проц.

 

 

 

100

100

100

100

100

фактическое значение

 

 

100

 

 

 

 

 

5.2

Индекс аварийности объектов жилищно-коммунального хозяйства

плановое значение

проц.

 

90

86,67

83,34

80,0

76,67

73,34

70

0,3

фактическое значение

 

90

86,67

 

 

 

 

 

5.3

Степень износа основных фондов в сфере жилищно-коммунального хозяйства

плановое значение

проц.

 

85

83,3

81,63

79,96

78,29

76,62

75

0,3

фактическое значение

 

85

83,3

 

 

 

 

 

6

Подпрограмма "Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории Ленинградской области для обеспечения условий проживания населения, отвечающих стандартам качества"

0,15

6.1

Количество коммунальной спецтехники и оборудования, приобретенных по договорам лизинга (сублизинга) муниципальными образованиями и юридическими лицами, оказывающими жилищно-коммунальные услуги

плановое значение

ед.

 

21

18

 

 

 

 

 

0,1

фактическое значение

80

21

43

 

 

 

 

 

6.2

Процент исполнения обязательств муниципального образования по уплате очередных лизинговых платежей (кроме первоначального взноса) по договорам лизинга, предусматривающим предоставление коммунальной спецтехники и оборудования

плановое значение

проц.

 

 

 

100

100

100

100

100

0,2

 

фактическое значение

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3

Количество коммунальной спецтехники и оборудования, приобретенных по договорам лизинга (сублизинга) юридическими лицами, оказывающими жилищно-коммунальные услуги

плановое значение

ед.

 

 

 

8

8

8

8

8

0,2

 

фактическое значение

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4

Доля сотрудников организаций жилищно-коммунального хозяйства, соответствующих требованиям профессиональных стандартов

плановое значение

проц.

 

 

1,67

 

 

 

 

 

0,3

фактическое значение

 

 

37,7

 

 

 

 

 

Доля предприятий жилищно-коммунального хозяйства, на которых внедрены профессиональные стандарты

плановое значение

проц.

 

 

 

39

42

43

44

45

фактическое значение

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5

Доля устраненных нарушений, выявленных комитетом государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области, в соотношении с общим количеством выявленных нарушений обязательных требований к использованию и содержанию общего имущества и предоставлению коммунальных услуг

плановое значение

проц.

 

55

60

63

68

72

75

78

0,2

фактическое значение

52

57

63

 

 

 

 

 


_____________________

*Отклонениефактического значения от планового обусловлено технической ошибкой при указанииединицы измерения при расчете планового значения целевого показателя.Соответствующие изменения внесены в стратегическую карту целей"Жилищно-коммунальный и топливно-энергетический комплексы" Планамероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развитияЛенинградской области до 2030 года, утвержденного постановлением ПравительстваЛенинградской области от 27 сентября 2017 года № 388.".


10. Таблицу3 (Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы Ленинградскойобласти "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальнойи инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективностив Ленинградской области) и их значениях в разрезе муниципальных образованийЛенинградской области") изложить в следующей редакции:

" Таблица 3

 

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) государственной программыЛенинградской области "Обеспечение устойчивого функционирования и развитиякоммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективностив Ленинградской области"

 


№ п/п

Муниципальный район (городской округ)

Значения показателей (индикаторов)

 

2018 год (базовый период)

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

 

1

2

3

4

5

6

7

 

Раздел 1. Подпрограмма "Газификация Ленинградской области"

 

Основное мероприятие "Поддержка органов местного самоуправления по вопросам организации газоснабжения"

 

Количество газифицированных населенных пунктов Ленинградской области (нарастающим итогом), ед.

 

1

Бокситогорский муниципальный район

плановое значение

0

0

0

3

3

 

фактическое значение

0

0

 

 

 

 

2

Волосовский муниципальный район

плановое значение

0

0

2

2

2

 

фактическое значение

0

0

 

 

 

 

3

Волховский муниципальный район

плановое значение

1

1

1

1

1

 

фактическое значение

1

1

 

 

 

 

4

Всеволожский муниципальный район

плановое значение

1

1

1

5

5

 

фактическое значение

1

1

 

 

 

 

5

Выборгский район

плановое значение

2

2

2

2

2

 

фактическое значение

2

2

 

 

 

 

6

Гатчинский муниципальный район

плановое значение

6

6

6

9

9

 

фактическое значение

6

6

 

 

 

 

7

Кингисеппский муниципальный район

плановое значение

3

3

3

4

4

 

фактическое значение

3

3

 

 

 

 

8

Киришский муниципальный район

плановое значение

0

0

0

0

0

 

фактическое значение

0

0

 

 

 

 

9

Кировский муниципальный район

плановое значение

4

4

4

4

4

 

фактическое значение

4

4

 

 

 

 

10

Лодейнопольский муниципальный район

плановое значение

0

0

0

0

5

 

фактическое значение

0

0

 

 

 

 

11

Ломоносовский муниципальный район

плановое значение

0

0

0

2

2

 

фактическое значение

0

0

 

 

 

 

12

Лужский муниципальный район

плановое значение

3

3

3

3

10

 

фактическое значение

3

3

 

 

 

 

13

Подпорожский муниципальный район

плановое значение

0

0

0

0

0

 

фактическое значение

0

0

 

 

 

 

14

Приозерский муниципальный район

плановое значение

3

3

4

8

26

 

фактическое значение

3

3

 

 

 

 

15

Сланцевский муниципальный район

плановое значение

1

1

1

1

1

 

фактическое значение

1

1

 

 

 

 

16

Сосновоборский городской округ

плановое значение

0

0

0

0

0

 

фактическое значение

0

0

 

 

 

 

17

Тихвинский муниципальный район

плановое значение

0

0

0

0

1

 

фактическое значение

0

0

 

 

 

 

18

Тосненский район

плановое значение

1

1

3

3

3

 

фактическое значение

1

1

 

 

 

 

Раздел 2. Подпрограмма "Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области"

 

Основное мероприятие "Содействие развитию инженерных коммуникаций"

 

Количество объектов водоснабжения и водоотведения, имеющих требуемый уровень качества водоподготовки и очистки стоков (нарастающим итогом), ед.

 

1

Бокситогорский муниципальный район

плановое значение

3

3

3

3

3

 

фактическое значение

3

3

 

 

 

 

2

Волосовский муниципальный район

плановое значение

7

8

8

9

9

 

фактическое значение

7

8

 

 

 

 

3

Волховский муниципальный район

плановое значение

5

5

5

7

7

 

фактическое значение

5

5

 

 

 

 

4

Всеволожский муниципальный район

плановое значение

5

5

6

7

7

 

фактическое значение

5

5

 

 

 

 

5

Выборгский район

плановое значение

7

7

7

7

7

 

фактическое значение

7

7

 

 

 

 

6

Гатчинский муниципальный район

плановое значение

4

4

4

4

4

 

фактическое значение

4

4

 

 

 

 

7

Кингисеппский муниципальный район

плановое значение

2

3

3

6

6

 

фактическое значение

2

3

 

 

 

 

8

Киришский муниципальный район

плановое значение

2

2

2

2

2

 

фактическое значение

2

2

 

 

 

 

9

Кировский муниципальный район

плановое значение

4

5

5

5

5

 

фактическое значение

4

5

 

 

 

 

10

Лодейнопольский муниципальный район

плановое значение

4

4

4

4

4

 

фактическое значение

4

4

 

 

 

 

11

Ломоносовский муниципальный район

плановое значение

4

4

4

4

4

 

фактическое значение

4

4

 

 

 

 

12

Лужский муниципальный район

плановое значение

1

1

1

1

1

 

фактическое значение

1

1

 

 

 

 

13

Подпорожский муниципальный район

плановое значение

1

1

1

1

1

 

фактическое значение

1

1

 

 

 

 

14

Приозерский муниципальный район

плановое значение

6

6

6

7

7

 

фактическое значение

6

6

 

 

 

 

15

Сланцевский муниципальный район

плановое значение

2

2

2

2

2

 

фактическое значение

2

2

 

 

 

 

16

Сосновоборский городской округ

плановое значение

0

0

0

0

0

 

фактическое значение

0

0

 

 

 

 

17

Тихвинский муниципальный район

плановое значение

3

3

3

3

3

 

фактическое значение

3

3

 

 

 

 

18

Тосненский район

плановое значение

7

7

8

10

10

 

фактическое значение

7

7

 

 

 

".


11. В таблице4 (Сведения о порядке сбора информации и методиках расчета показателей(индикаторов) государственной программы Ленинградской области "Обеспечениеустойчивого функционирования и развития коммунальной и инженернойинфраструктуры и повышение энергоэффективности вЛенинградской области"):

раздел 2изложить в следующей редакции:

 


"

 

2. Подпрограмма "Энергетика Ленинградской области"

 

2.1

Доля объектов коммунальной инфраструктуры, переданных в концессию, в общем объеме объектов, подлежащих передаче (в сфере теплоснабжения)

Проц.

Доля объектов коммунальной инфраструктуры, переданных в концессию, в общем объеме объектов, подлежащих передаче

Показатель на дату (конец года)

Данные формируются на основе отчетов комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области

1 – периодическая отчетность

Объекты коммунальной инфраструктуры

1– сплошное наблюдение

Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области

 

 

Доля внебюджетных средств, привлеченных для развития теплоснабжения, в общем объеме затрат на развитие

Проц.

Доля внебюджетных средств, привлеченных для развития теплоснабжения, в общем объеме затрат на развитие

Показатель на дату (конец года)

Данные формируются на основе отчетов комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области

1 – периодическая отчетность

Системы теплоснабжения

1 – сплошное наблюдение

Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области

 

 

2.2

Обеспеченность потребителей, относящихся к категории "население", качественным теплоснабжением

 

Обеспеченность потребителей, относящихся к категории "население", качественным теплоснабжением

Показатель на дату (конец года)

Данные формируются на основе отчетов получателей субсидий

1 – периодическая отчетность

Системы теплоснабжения, ресурсоснабжающие организации

1 – сплошное наблюдение

Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области

 

 

2.3

Показатель выполнения корректировки схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Ленинградской области на пятилетний период от запланированного финансового обеспечения на выполнение запланированного объема работ

 

Показатель выполнения корректировки схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Ленинградской области на пятилетний период от запланированного финансового обеспечения на выполнение запланированного объема работ (проведена – 1, не проведена – 0)

Показатель на дату (конец года)

Данные формируются на основе отчетов комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области

1 – периодическая отчетность

Органы исполнительной власти Ленинградской области (далее – ОИВ)

1 – сплошное наблюдение

Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области

 

 

2.4

Индекс аварийности объектов топливно-энергетического комплекса

Проц.

Индекс аварийности объектов топливно-энергетического комплекса

Показатель на дату (конец года)

Данные формируются на основе отчетов комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области

1 – периодическая отчетность

Объекты топливно-энергетического комплекса

1 – сплошное наблюдение

Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области

 

 

2.5

Доля фактических поставок каменного угля учреждениям, финансируемым за счет средств областного бюджета Ленинградской области, от запланированного в текущем году

Проц.

Доля фактических поставок каменного угля учреждениям, финансируемым за счет средств областного бюджета Ленинградской области, от запланированного в текущем году

Показатель на дату (конец года)

Д пост. = L1 / L2 x 100%,

где:

L1 – фактический объем поставок каменного угля учреждениям, финансируемым за счет средств областного бюджета Ленинградской области, в текущем году, тыс. рублей;

L2 – запланированный объем поставок каменного угля учреждениям, финансируемым за счет средств областного бюджета Ленинградской области, в текущем году, тыс. рублей

1 – периодическая отчетность

Системы теплоснабжения, ОМСУ

1 – сплошное наблюдение

Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области

";


строку 5.1 изложить в следующейредакции:

 


"

5.1

Обеспеченность потребителей, относящихся к категории "население" качественным бесперебойным водоснабжением

Проц.

Обеспеченность потребителей, относящихся к категории "население" качественным бесперебойным водоснабжением

Показатель на дату (конец года)

Данные формируются на основе отчетов комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области

1 – периодическая отчетность

Системы водоснабжения и водоотведения, ресурсоснабжающие организации

1 – сплошное наблюдение

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области

";


строку 6.4 изложить в следующейредакции:

 


"

6.4

Доля предприятий жилищно-коммунального хозяйства, на которых внедрены профессиональные стандарты

Проц.

Доля предприятий жилищно-коммунального хозяйства, на которых внедрены профессиональные стандарты

Показатель на дату (конец года)

Данные формируются на основании отчетов комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области

3 – единовременное обследование (учет)

Уполномоченные организации

3 – выборочное наблюдение

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области

".


12. Таблицу 5 (План реализации государственнойпрограммы Ленинградской области "Обеспечение устойчивого функционированияи развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области") изложитьв следующей редакции:

"Таблица 5

 

ПЛАН

реализации государственнойпрограммы Ленинградской области "Обеспечение устойчивого функционированияи развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области"

 


№ п/п

Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, основного мероприятия, проекта

Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник

Годы реализации

Оценка расходов (тыс. рублей в ценах соответствующих лет)

всего

федеральный бюджет

областной бюджет

местные бюджеты

прочие источники

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Подпрограмма "Энергетика Ленинградской области"

Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области (далее – комитет по ТЭК)

2019

4334452,15

45765,35

4254123,12

34563,67

 

2020

6383728,80

 

6267253,80

116475,00

 

2021

3882142,68

 

3855240,58

26902,10

 

2022

3856380,72

 

3830177,80

26202,92

 

2023

5205240,92

 

5167601,92

37639,00

 

2024

5665834,20

 

5626347,20

39487,00

 

2025

1458902,75

 

1442870,85

16031,90

 

2026

1458902,75

 

1442870,85

16031,90

 

2027

1458902,75

 

1442870,85

16031,90

 

2028

1420918,10

 

1405303,62

15614,48