N
п/п |
Наименование индикатора |
Единица
измерения |
Значение
индикатора
за 2012 год |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Направление "Обеспечение сбалансированности и устойчивости
бюджета Ленинградской области" |
1.1 |
Наличие утвержденного областного бюджета
Ленинградской области на очередной финансовый
год и на плановый период |
да/нет |
да |
1.2 |
Отношение государственного долга (за вычетом
выданных гарантий) к доходам бюджета без учета
безвозмездных поступлений |
проц. |
не более 6 |
1.3 |
Отношение объема просроченной кредиторской
задолженности к расходам областного бюджета |
проц. |
0 |
1.4 |
Доля бюджетных инвестиций в общем объеме
расходов областного бюджета |
проц. |
не менее 7 |
1.5 |
Абсолютное отклонение фактического объема
доходов (без учета межбюджетных трансфертов)
за отчетный год от первоначального плана |
проц. |
не более 10 |
1.6 |
Доля условно утвержденных на плановый период
расходов областного бюджета Ленинградской
области |
проц. |
не менее 10 |
1.7 |
Средняя долговая нагрузка на местные бюджеты |
проц. |
не более 5 |
1.8 |
Среднее отношение дефицита местных бюджетов к
доходам |
проц. |
не более 4 |
1.9 |
Доля условно утвержденных на плановый период
расходов местных бюджетов |
проц. |
не менее
7,6 |
2 |
Направление "Совершенствование программно-целевых принципов
организации деятельности органов исполнительной власти и органов
местного самоуправления Ленинградской области и повышение
эффективности распределения и использования бюджетных средств" |
2.1 |
Удельный вес расходов областного бюджета
Ленинградской области, формируемых в рамках
программ |
проц. |
не менее 40 |
2.2. |
Доля субсидий местным бюджетам,
предоставляемых в рамках целевых программ |
проц. |
не менее 50 |
2.3 |
Доля расходов на осуществление бюджетных
инвестиций, осуществляемых в рамках
долгосрочных и ведомственных целевых программ |
проц. |
не менее 80 |
2.4 |
Доля долгосрочных и ведомственных целевых
программ, по которым утвержденный объем
финансирования изменился в течение отчетного
года более чем на 15 процентов от
первоначального |
проц. |
не более 50 |
2.5 |
Абсолютное отклонение утвержденного объема
расходов бюджета на первый год планового
периода от объема расходов соответствующего
года при его утверждении на очередной
финансовый год |
проц. |
не более 10 |
2.6 |
Доля долгосрочных целевых программ, принятых в
отчетном году, проекты которых прошли
публичные обсуждения |
проц. |
не менее 60 |
3 |
Направление "Оптимизация функций государственного и муниципального
управления и повышение эффективности их обеспечения" |
3.1 |
Доля функций органов исполнительной власти
Ленинградской области, в отношении которых
утверждены административные регламенты их
исполнения |
проц. |
не менее 80 |
4 |
Направление "Реструктуризация бюджетного сектора и повышение
эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг" |
4.1 |
Доля бюджетных и автономных учреждений
Ленинградской области, для которых по всем
государственным услугам (работам) установлены
государственные задания |
проц. |
не менее 95 |
5 |
Направление "Развитие информационной системы управления
государственными (муниципальными) финансами и обеспечение
публичности результатов деятельности" |
5.1 |
Создан и работает специализированный сайт в
сети Интернет, на котором размещается
информация о государственных и муниципальных
финансах |
да/нет |
да |
5.2 |
Создан и работает интернет-портал оказания
государственных услуг Ленинградской области по
осуществлению юридически значимых действий в
электронной форме |
да/нет |
да |
5.3 |
Создан и работает сайт в сети Интернет,
имеющий функцию обратной связи с потребителями
государственных услуг |
да/нет |
да |
5.4 |
Доля государственных учреждений Ленинградской
области, информация о результатах деятельности
которых за отчетный год размещена в сети
Интернет |
проц. |
не менее 50 |
5.5 |
Доля органов исполнительной власти
Ленинградской области, информация о плановых и
ожидаемых результатах деятельности которых
размещена в сети Интернет |
проц. |
не менее 50 |
6 |
Направление "Повышение эффективности бюджетных расходов
на местном уровне" |
6.1 |
Доля расходов местных бюджетов, утвержденных
на три года |
проц. |
не менее 45 |
6.2 |
Доля муниципальных образований, в которых
фактические доходы местного бюджета за
отчетный период превышают первоначальный план |
проц. |
не менее 70 |
6.3 |
Методика распределения дотаций на выравнивание
бюджетной обеспеченности муниципальных
образований не менялась в течение отчетного
года |
да/нет |
да |