Приложение к Постановлению от 29.04.2011 г № 124 Программа

Целевые индикаторы выполнения мероприятий программы повышения эффективности бюджетных расходов ленинградской области в 2012 году


N п/п Наименование индикатора Единица измерения Значение индикатора за 2012 год
1 2 3 4
1 Направление "Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Ленинградской области"
1.1 Наличие утвержденного областного бюджета Ленинградской области на очередной финансовый год и на плановый период да/нет да
1.2 Отношение государственного долга (за вычетом выданных гарантий) к доходам бюджета без учета безвозмездных поступлений проц. не более 6
1.3 Отношение объема просроченной кредиторской задолженности к расходам областного бюджета проц. 0
1.4 Доля бюджетных инвестиций в общем объеме расходов областного бюджета проц. не менее 7
1.5 Абсолютное отклонение фактического объема доходов (без учета межбюджетных трансфертов) за отчетный год от первоначального плана проц. не более 10
1.6 Доля условно утвержденных на плановый период расходов областного бюджета Ленинградской области проц. не менее 10
1.7 Средняя долговая нагрузка на местные бюджеты проц. не более 5
1.8 Среднее отношение дефицита местных бюджетов к доходам проц. не более 4
1.9 Доля условно утвержденных на плановый период расходов местных бюджетов проц. не менее 7,6
2 Направление "Совершенствование программно-целевых принципов организации деятельности органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Ленинградской области и повышение эффективности распределения и использования бюджетных средств"
2.1 Удельный вес расходов областного бюджета Ленинградской области, формируемых в рамках программ проц. не менее 40
2.2. Доля субсидий местным бюджетам, предоставляемых в рамках целевых программ проц. не менее 50
2.3 Доля расходов на осуществление бюджетных инвестиций, осуществляемых в рамках долгосрочных и ведомственных целевых программ проц. не менее 80
2.4 Доля долгосрочных и ведомственных целевых программ, по которым утвержденный объем финансирования изменился в течение отчетного года более чем на 15 процентов от первоначального проц. не более 50
2.5 Абсолютное отклонение утвержденного объема расходов бюджета на первый год планового периода от объема расходов соответствующего года при его утверждении на очередной финансовый год проц. не более 10
2.6 Доля долгосрочных целевых программ, принятых в отчетном году, проекты которых прошли публичные обсуждения проц. не менее 60
3 Направление "Оптимизация функций государственного и муниципального управления и повышение эффективности их обеспечения"
3.1 Доля функций органов исполнительной власти Ленинградской области, в отношении которых утверждены административные регламенты их исполнения проц. не менее 80
4 Направление "Реструктуризация бюджетного сектора и повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг"
4.1 Доля бюджетных и автономных учреждений Ленинградской области, для которых по всем государственным услугам (работам) установлены государственные задания проц. не менее 95
5 Направление "Развитие информационной системы управления государственными (муниципальными) финансами и обеспечение публичности результатов деятельности"
5.1 Создан и работает специализированный сайт в сети Интернет, на котором размещается информация о государственных и муниципальных финансах да/нет да
5.2 Создан и работает интернет-портал оказания государственных услуг Ленинградской области по осуществлению юридически значимых действий в электронной форме да/нет да
5.3 Создан и работает сайт в сети Интернет, имеющий функцию обратной связи с потребителями государственных услуг да/нет да
5.4 Доля государственных учреждений Ленинградской области, информация о результатах деятельности которых за отчетный год размещена в сети Интернет проц. не менее 50
5.5 Доля органов исполнительной власти Ленинградской области, информация о плановых и ожидаемых результатах деятельности которых размещена в сети Интернет проц. не менее 50
6 Направление "Повышение эффективности бюджетных расходов на местном уровне"
6.1 Доля расходов местных бюджетов, утвержденных на три года проц. не менее 45
6.2 Доля муниципальных образований, в которых фактические доходы местного бюджета за отчетный период превышают первоначальный план проц. не менее 70
6.3 Методика распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований не менялась в течение отчетного года да/нет да