Постановление Правительства Ленинградской области от 29.06.2006 № 205
О бюджетных услугах, стандартах результативности предоставления бюджетных услуг, методах их использования для планирования, исполнения и оценки эффективности деятельности субъектов бюджетного планирования
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 29 июня 2006 года N 205
Утратилo силу - Постановление
Правительства Ленинградской области
от 24.03.2011 г. N 64
О бюджетных услугах, стандартах
результативности предоставления
бюджетных услуг, методах их
использования для планирования,
исполнения и оценки эффективности
деятельности субъектов бюджетного
планирования
С целью повышения уровня и качества жизни населения Ленинградскойобласти за счет повышения эффективности реализации бюджетной политикиЛенинградской области и поэтапного перехода к системе бюджетирования,ориентированного на результат, Правительство Ленинградской областип о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Перечень бюджетных услуг государственного управленияв пилотных сферах, по которым субъектами производства бюджетных услугосуществляется учет потребности в их предоставлении, согласноприложению 1.
2. Утвердить здравоохранение, образование и социальную защитунаселения в качестве пилотных сфер применения методов бюджетирования,ориентированного на результат.
3. Установить, что перечень бюджетных услуг для населенияЛенинградской области утверждается нормативными актами субъектовбюджетного планирования - отраслевых органов исполнительной властиЛенинградской области, ответственных за результат производства(предоставления) бюджетных услуг.
4. Утвердить Порядок проведения ежегодной оценки потребности впредоставлении бюджетных услуг и учета результатов оценки потребностипри формировании расходов на очередной финансовый год согласноприложению 2.
5. Утвердить Стандарты результативности предоставления бюджетныхуслуг государственного управления, по которым осуществляется учетпотребности в их предоставлении, согласно приложению 3.
6. Утвердить Порядок оценки соответствия результативностипредоставляемых бюджетных услуг государственного управления стандартамрезультативности предоставления бюджетных услуг согласно приложению 4.
7. Утвердить Перечень и порядок учета планируемых результатовдеятельности по предоставлению бюджетных услуг при формированиисреднесрочного финансового плана и бюджета на планируемый периодсогласно приложению 5.
8. Установить, что Перечень бюджетных услуг государственногоуправления в пилотных сферах, по которым субъектами производствабюджетных услуг осуществляется учет потребности в их предоставлении,подлежит ежегодному пересмотру с учетом результатов проведения оценкипотребности в предоставлении бюджетных услуг.
9. Установить, что органами, уполномоченными осуществлятькоординацию сбора информации в целях исполнения настоящегопостановления, обработку и использование информации, являются главныераспорядители средств областного бюджета (субъекты бюджетногопланирования).
10. Установить, что результаты оценки потребности впредоставлении бюджетных услуг государственного управления учитываютсяпри формировании перспективного финансового плана и проекта областногобюджета Ленинградской области на соответствующий финансовый год(период).
11. Комитету по информационной политике и телекоммуникациямЛенинградской области организовать публикацию настоящегопостановления, результатов оценки потребности в предоставлениибюджетных услуг и результатов произведенной оценки соответствиярезультативности предоставляемых бюджетных услуг стандартамрезультативности этих услуг в средствах массовой информации иразмещение на официальном интернет-портале Администрации Ленинградскойобласти.
12. Контроль за исполнением постановления возложить навице-губернатора Ленинградской области Пустотина Н.И. ивице-губернатора Ленинградской области - председателя комитетафинансов Яковлева А.И.
Гублернатор
Ленинградской области В.Сердюков
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Ленинградской области
от 29 июня 2006 года N 205
(приложение 1)
ПЕРЕЧЕНЬ
бюджетных услуг государственного управления в пилотных
сферах, по которым субъектами производства бюджетных услуг
осуществляется учет потребности в их предоставлении
В рамках внедрения системы бюджетирования, ориентированного нарезультат, применяются следующие термины и понятия.
Бюджетная услуга - деятельность органов исполнительной властиЛенинградской области, подведомственных им учреждений игосударственных предприятий, осуществляющих деятельность за счетсредств областного бюджета Ленинградской области, направленная надостижение социально значимых целей, приоритетность которыхопределяется на основании программы социально-экономического развитияЛенинградской области с учетом оценки потребности в предоставлениисоответствующей бюджетной услуги, ориентированной на достижениеустановленного на среднесрочную перспективу измеримого целевогорезультата и финансируемой за счет средств областного бюджетаЛенинградской области.
Исходя из компетенции и уровня достижения целей бюджетные услугиподразделяются на следующие:
бюджетные услуги государственного управления;
бюджетные услуги для населения Ленинградской области.
Бюджетные услуги государственного управления - деятельностьорганов государственной власти, органов местного самоуправления,наделенных отдельными государственными полномочиями, заключающаяся вопределении социально значимых целей и задач, организации деятельностипо их достижению и контролю за их достижением, прочая деятельность всфере государственного управления. Прямыми получателями бюджетныхуслуг государственного управления являются органы исполнительнойвласти Ленинградской области, бюджетные учреждения и организации.Население Ленинградской области не является прямым получателембюджетных услуг государственного управления.
Бюджетные услуги для населения Ленинградской области - услуги,прямым конечным получателем (потребителем) которых являетсянепосредственно население Ленинградской области, деятельностьбюджетных учреждений и организаций, предоставляющих услуги за счетсредств областного бюджета. Бюджетными услугами для населенияЛенинградской области являются услуги непосредственного оказаниямедицинской помощи, непосредственного осуществления социальногообслуживания, непосредственного предоставления образования (знаний),иные услуги.
Стандарт результативности бюджетной услуги - описание измеряемойхарактеристики эффективности деятельности субъекта предоставлениябюджетной услуги, позволяющей получателям (в том числе субъектамбюджетного планирования) оценивать степень достижения целевогорезультата производства (предоставления) бюджетной услуги. Измеряемымихарактеристиками эффективности деятельности субъекта производствабюджетной услуги могут быть показатели качества, объемов и сроковпредоставления бюджетной услуги.
Потребность в предоставлении бюджетной услуги - обоснованное иустановленное на очередной финансовый год и среднесрочную перспективузначение стандартов результативности бюджетной услуги, достижениекоторых является целью предоставления бюджетной услуги.
Субъект предоставления бюджетной услуги государственногоуправления - субъект бюджетного планирования, наделенный отдельнымигосударственными полномочиями, ответственный за результатпредоставления бюджетной услуги.
Субъект предоставления бюджетной услуги для населенияЛенинградской области - бюджетное учреждение или государственноепредприятие, осуществляющие предоставление бюджетных услуг за счетсредств областного бюджета Ленинградской области, ответственные зарезультат производства (предоставления) бюджетной услуги для населенияЛенинградской области.
Настоящий Перечень сформирован исходя из приоритетных направленийсоциального развития Ленинградской области с учетом мнения населения иявляется основой для формирования целей и показателей деятельностиорганов государственной власти и местного самоуправления Ленинградскойобласти, государственных и муниципальных учреждений, включаемых вдоклад о результатах и основных направлениях деятельности субъектовбюджетного планирования Ленинградской области, подготовленный всоответствии с Положением, утвержденным постановлением ПравительстваЛенинградской области от 29 июня 2006 года N 207.
В сфере здравоохранения бюджетными услугами являются:
деятельность, направленная на снижение смертности среди населенияот болезней системы кровообращения;
деятельность, направленная на снижение смертности среди населенияот онкологических заболеваний;
деятельность, направленная на снижение смертности среди населенияот травм и отравлений;
деятельность, направленная на снижение заболеваемости срединаселения болезнями органов дыхания;
деятельность, направленная на обеспечение снижения детскойзаболеваемости;
деятельность, направленная на неухудшение значений критическихпоказателей здравоохранения.
В сфере образования бюджетными услугами являются:
деятельность, направленная на обеспечение государственныхгарантий качества образования;
деятельность, направленная на создание условий для сохраненияздоровья обучаемых;
развитие региональной системы оценки качества образования черезвнедрение современных технологий;
деятельность, направленная на развитие системы профессиональногообразования на основе баланса социальных интересов обучающихся,родителей и государства;
деятельность, направленная на повышение социального статусаучителя и его профессионального уровня;
деятельность, направленная на неухудшение значений критическихпоказателей образования.
В сфере социальной защиты населения бюджетными услугами являются:
деятельность, направленная на снижение доли безнадзорных детей;
деятельность, направленная на снижение доли детей-инвалидов идетей с ограниченными возможностями с девиантной адаптацией;
деятельность, направленная на снижение доли инвалидов сдевиантной адаптацией;
деятельность, направленная на снижение доли пожилых людей сдевиантной адаптацией;
деятельность, направленная на снижение уровня бедности срединетрудоспособного населения и семей с детьми;
деятельность, направленная на снижение уровня производственноготравматизма;
деятельность, направленная на неухудшение значений критическихпоказателей социальной защиты населения.
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Ленинградской области
от 29 июня 2006 года N 205
(приложение 2)
ПОРЯДОК
проведения ежегодной оценки потребности в предоставлении
бюджетных услуг и учета результатов оценки потребности
при формировании расходов на очередной финансовый год
1. Субъектом бюджетного планирования ежегодно осуществляетсяоценка потребности в предоставлении бюджетных услуг государственногоуправления, перечень которых утвержден настоящим постановлением.
2. Определение потребности в предоставлении бюджетных услуггосударственного управления (далее - бюджетные услуги) осуществляетсядля каждой бюджетной услуги.
3. Результатом проведения оценки потребности в предоставлениибюджетных услуг является определение обоснованного цифрового значениястандартов качества предоставляемых бюджетных услуг на очереднойфинансовый год и среднесрочную перспективу, достижение которыхявляется целью предоставления бюджетной услуги.
4. Оценка потребности в предоставлении бюджетных услугосуществляется по измеряемым характеристикам эффективностидеятельности субъекта производства бюджетной услуги, позволяющимоценивать степень достижения целевого результата производства(предоставления) бюджетной услуги для каждого стандарта в соответствиисо Стандартами результативности предоставления бюджетных услуг, покоторым осуществляется учет потребности в их предоставлении,утвержденными настоящим постановлением.
5. Оценка потребности осуществляется в соответствии с методикой,утвержденной нормативным актом субъекта бюджетного планирования.
Внесение изменений в методику осуществляется при условииобъективных изменений в процессе предоставления бюджетной услуги(изменение в действующем законодательстве, отмена статистическогопоказателя, используемого в рамках утвержденной методики, иныеобстоятельства) с учетом необходимости обеспечения преемственностиспособов оценки, применяемой в предыдущих периодах среднесрочногопланирования.
6. Субъект бюджетного планирования:
6.1. До 1-го марта текущего года организует сбор и обработкупоказателей.
6.2. До 1-го апреля текущего года:
осуществляет оценку потребности в предоставлении каждой бюджетнойуслуги на основе утвержденной методики;
утверждает значения оценки потребности в бюджетных услугах наочередной финансовый год и среднесрочную перспективу.
6.3. До 1-го июля текущего года представляет в комитет поинформационной политике и телекоммуникациям Ленинградской областиутвержденные результаты произведенной оценки потребности впредоставлении бюджетных услуг для публикации в средствах массовойинформации и (или) для размещения на официальном веб-порталеАдминистрации Ленинградской области.
6.4. Ежеквартально осуществляет текущую оценку степениудовлетворения потребности в предоставленных услугах, результатыкоторой в форме аналитической таблицы, содержащей показатели, выводы ипричины отклонений по каждой бюджетной услуге, представляет в комитетфинансов Ленинградской области в составе пояснительной записки котчету об исполнении областного бюджета за соответствующий отчетныйпериод.
7. Утвержденные значения потребности в предоставлении каждойбюджетной услуги являются основой для уточнения Перечня и порядкаучета планируемых результатов деятельности по предоставлению бюджетныхуслуг при формировании среднесрочного финансового плана и бюджета напланируемый период, утвержденного настоящим постановлением.
При рассмотрении увеличения расходных обязательств, возникающих всвязи с уточнением планируемых результатов предоставления бюджетныхуслуг, первоочередным правом на увеличение бюджетного финансированияобладают бюджетные услуги, потребность в получении которыхудовлетворяется в наименьшей степени.
8. На основе утвержденных значений потребности в предоставлениикаждой бюджетной услуги субъектом бюджетного планирования уточняютсяобъемы и финансовые показатели ведомственных целевых программ.
9. Уточненный на основе утвержденных значений потребности впредоставлении бюджетных услуг объем финансовых средств на реализациюведомственной целевой программы отражается в реестре расходныхобязательств Ленинградской области в порядке, утвержденномпостановлением Правительства Ленинградской области от 22 июня 2006года N 194.
10. Комитет финансов Ленинградской области устанавливает срокипредоставления результатов оперативной, годовой и среднесрочной оценкипотребности в бюджетных услугах, обеспечивающие возможностьиспользования полученных сведений при формировании бюджета наочередной финансовый год, среднесрочном финансовом планировании итекущем контроле предоставления бюджетных услуг.
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ленинградской области
от 29 июня 2006 года N 205
(приложение 3)
Стандарты результативности
предоставления бюджетных услуг государственного
управления, по которым осуществляется учет
потребности в их предоставлении
Настоящие Стандарты утверждаются в соответствии с Перечнембюджетных услуг государственного управления в пилотных сферах, покоторым субъектами производства бюджетных услуг осуществляется учетпотребности в их предоставлении, утвержденным настоящимпостановлением.
Помимо указанных Стандартов ведомственными нормативными актамиутверждаются требования к объему, срокам и иным показателямдеятельности учреждений, подведомственных субъекту бюджетногопланирования, осуществляемой в рамках предоставления каждой бюджетнойуслуги.
Стандарты результативности предоставления бюджетных услуггосударственного управления в сфере здравоохранения и измеряемыехарактеристики эффективности деятельности субъекта производствабюджетной услуги, позволяющие оценивать степень достижения целевогорезультата предоставления бюджетной услуги
1. Для услуги "Деятельность, направленная на снижение смертностинаселения от болезней системы кровообращения"
1.1. Повысить качество проведения профилактических мероприятий поболезням системы кровообращения.
1.1.1. Охват диспансерным наблюдением больных с ишемическойболезнью сердца - не менее 50,0 процента.
1.2. Повысить качество медицинской помощи при болезнях системыкровообращения на догоспитальном этапе.
1.2.1. Охват больных с инфарктом миокарда, госпитализированных впервые 24 часа, от всех госпитализированных - 67,0 процента.
4.1.2. Охват населения прививками против гриппа (от числаподлежащих вакцинации) - не менее 97,0 процента.
4.2. Повысить качество диагностики заболеваний органов дыхания.
4.2.1. Первичная заболеваемость болезнями органов дыхания (на1000 человек) - 225.
4.3. Повысить качество лечебного процесса в учрежденияхздравоохранения при болезнях органов дыхания.
4.3.1. Смертность населения от пневмоний (на 100000 человек) -40.
4.3.2. Больничная летальность от пневмоний - не более 4,0процента.
5. Для услуги "Деятельность, направленная на обеспечение снижениядетской заболеваемости"
5.1. Повысить качество проведения профилактических мероприятийсреди детей и подростков.
5.1.1. Профилактические осмотры детей от 0 до 14 лет (от числаподлежащих осмотру) - 93,0 процента.
5.1.2. Профилактические осмотры подростков от 15 до 17 лет (отчисла подлежащих осмотру) - 95,0 процента.
5.2. Повысить качество лечебно-диагностического процесса у детейи подростков с заболеваниями органов дыхания.
5.2.1. Летальность на дому и (или) досуточная летальность встационарах от пневмоний, острых респираторно-вирусных инфекцийвследствие неправильной тактики ведения больных на догоспитальномэтапе оказания медицинской помощи - 0,0 процента.
Стандарты результативности предоставления бюджетных услуггосударственного управления в сфере образования и измеряемыехарактеристики эффективности деятельности субъекта производствабюджетной услуги, позволяющие оценивать степень достижения целевогорезультата предоставления бюджетной услуги
1. Для услуги "Деятельность, направленная на обеспечениегосударственных гарантий качества образования"
1.1. Уменьшение доли учащихся общеобразовательных учреждений,занимающихся во вторую смену, на 0,5 процента.
1.2. Уменьшение доли детей, не обучающихся в системе общегообразования, на 0,001 процента.
1.3. Увеличение доли учащихся старшей ступени, обучающихся попрограммам предпрофильной подготовки, индивидуальным учебным планам ипрограммам профильного обучения, на 6,0 процента.
2. Для услуги "Деятельность, направленная на создание условий длясохранения здоровья обучаемых"
2.1. Уменьшение доли детей и подростков с низким уровнемфизического развития на 0,5 процента.
2.2. Увеличение доли обучающихся, получающих горячее питание, на0,5 процента.
1.2.2. Сокращение времени приезда скорой медицинской помощи(число своевременных выездов скорой медицинской помощи в пределахчетырех минут) - 97,5 процента.
1.3. Повысить качество лечебно-диагностической работы приоказании медицинской помощи при болезнях системы кровообращения.
1.3.1. Летальность больных с острым инфарктом миокарда - не более18,0 процента.
1.3.2. Число эхокардиологических исследований у больных сболезнями системы кровообращения (на 1000 человек взрослого населения)- не менее 36,5.
2. Для услуги "Деятельность, направленная на снижение смертностинаселения от онкологических заболеваний"
2.1. Повысить качество проведения мероприятий по профилактикеонкологических заболеваний.
2.1.1. Охват населения цитологическими медицинскими осмотрами (впроцентах от числа подлежащих осмотру) - 75,0 процента.
2.2. Повысить качество диагностики онкологических заболеваний.
2.2.1. Активная выявляемость онкологических заболеваний в I-IIстадиях - 48,0 процента.
2.3. Повысить качество проведения лечебно-диагностическихмероприятий по профилактике онкологических заболеваний.
2.3.1. Пятилетняя выживаемость больных с онкологическимизаболеваниями - 47,3 процента.
2.3.2. Запущенность онкологической патологии - 20,5 процента.
3. Для услуги "Деятельность, направленная на снижение смертностинаселения от травм и отравлений"
3.1. Повысить качество первой медицинской помощи при травмах,несчастных случаях и отравлениях.
3.1.1. Сократить время приезда скорой медицинской помощи (числосвоевременных выездов скорой медицинской помощи в пределах четырехминут) - 97,5 процента.
3.2. Повысить качество диагностики в учреждениях здравоохранениятравм, отравлений и несчастных случаев.
3.2.1. Смертность от травм, отравлений и воздействий некоторыхдругих внешних факторов на 100000 человек - 278.
3.3. Повысить качество лечения в учреждениях здравоохранениябольных с травмами и отравлениями.
3.3.1. Внедрить новые и ранее не применяемые методы в лечениибольных с травматическими повреждениями - не менее 5 методик.
4. Для услуги "Деятельность, направленная на снижениезаболеваемости населения болезнями органов дыхания"
4.1. Повысить качество проведения профилактических мероприятий поболезням органов дыхания.
4.1.1. Охват населения флюорографическими осмотрами (от числаподлежащих осмотру) - 75,0 процента.
2.3. Увеличение доли детей и подростков, получившихпсихолого-педагогическую поддержку в областной и муниципальныхпсихологических службах , на 0,7 процента.
3. Для услуги "Развитие региональной системы оценки качестваобразования через внедрение современных технологий образования"
3.1. Увеличение доли образовательных учреждений, прошедшихпроцедуру государственной регламентации, на 0,5 процента.
3.2. Увеличение доли выпускников, сдающих аттестацию в форме ЕГЭ,на 2,0 процента.
3.3. Увеличение доли образовательных учреждений, имеющих доступ ксети Интернет, на 1,0 процента.
4. Для услуги "Деятельность, направленная на развитие системыпрофессионального образования на основе баланса социальных интересовобучающихся, родителей и государства"
4.1. Увеличение выполнения государственного регионального заказана подготовку кадров на 1,0 процента.
4.1. Увеличение доли обучающихся за счет средств работодателей на2,0 процента.
4.1. Увеличение доли выпускников образовательных учрежденийпрофессионального образования (с учетом призванных на службу вВооруженные Силы Российской Федерации), трудоустроившихся в течениеодного года, на 1,0 процента.
5. Для услуги "Деятельность, направленная на повышениесоциального статуса учителя и его профессионального уровня"
5.1. Увеличение доли педагогов, имеющих квалификационнуюкатегорию, на 1,0 процента.
5.2. Увеличение доли педагогов, участвующих в инновационныхпроцессах, на 2,0 процента.
5.3. Увеличение доли педагогов, прошедших переподготовку иповышение квалификации в государственных учреждениях Ленинградскойобласти, на 1,0 процента.
Стандарты результативности предоставления бюджетных услуггосударственного управления в сфере социальной защиты населения иизмеряемые характеристики эффективности деятельности субъектапроизводства бюджетной услуги, позволяющие оценивать степеньдостижения целевого результата предоставления бюджетной услуги
1. Для услуги "Деятельность, направленная на снижение долибезнадзорных и беспризорных детей"
1.1. Уменьшение доли безнадзорных детей от общей численностидетей на 0,1 процента.
1.2. Увеличение охвата профилактическими мероприятиями исоциальной реабилитацией несовершеннолетних детей, находящихся втрудной жизненной ситуации, от общей численности несовершеннолетнихдетей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на 0,3 процента.
1.3. Увеличение охвата профилактическими мероприятиями семей,находящихся в трудной жизненной ситуации, от общей численности семей,находящихся в трудной жизненной ситуации, на 1,0 процента.
2. Для услуги "Деятельность, направленная на снижение доли детейинвалидов и детей с ограниченными возможностями с девиантнойадаптацией"
2.1. Увеличение охвата социальной реабилитацией детей-инвалидов,имеющих рекомендации индивидуальной программы реабилитацииребенка-инвалида по социальной реабилитации, от общей численностидетейинвалидов, имеющих рекомендации индивидуальной программыреабилитации ребенка-инвалида по социальной реабилитации, на 1,0процента.
2.2. Увеличение доли детей-инвалидов, прошедших социальнуюреабилитацию и имеющих положительные результаты в социальнойадаптации, в общей численности детей-инвалидов, прошедших социальнуюреабилитацию, на 5,0 процента.
2.3. Увеличение доли родителей детей-инвалидов, обученных приемамухода за детьми-инвалидами, от общей численности родителейдетей-инвалидов, на 5,0 процента.
3. Для услуги "Деятельность, направленная на снижение долиинвалидов с девиантной адаптацией"
3.1. Увеличение охвата социальной реабилитацией инвалидов,имеющих рекомендации индивидуальной программы инвалида по социальнойреабилитации, от общей численности инвалидов, имеющих рекомендациииндивидуальной программы реабилитации инвалида по социальнойреабилитации, на 0,1 процента.
3.2. Увеличение доли инвалидов, прошедших социальную реабилитациюи имеющих положительные результаты в социальной адаптации, от общейчисленности инвалидов, прошедших социальную реабилитацию, на 0,5процента.
3.3. Увеличение доли предприятий, которым установлена квота навыделение рабочих мест для трудоустройства инвалидов, от общегоколичества предприятий, подлежащих квотированию, на 5,0 процента.
4. Для услуги "Деятельность, направленная на снижение долипожилых людей с девиантной адаптацией"
4.1. Увеличение охвата социальным обслуживанием пожилых людей,нуждающихся в социальном обслуживании, от общей численности пожилыхлюдей, нуждающихся в социальном обслуживании, на 0,1 процента.
4.2. Увеличение охвата профилактическими мероприятиями пожилыхлюдей от общей численности пожилых людей на 0,5 процента.
4.3. Уменьшение доли пожилых людей, прошедших реабилитацию инуждающихся в стационарном уходе, от общей численности пожилых людей,прошедших реабилитацию, на 0,1 процента.
5. Для услуги "Деятельность, направленная на снижение уровнябедности среди нетрудоспособного населения и семей с детьми"
5.1. Увеличение доли нетрудоспособных граждан и детей,проживающих в семьях, получивших социальные выплаты, направленные наснижение уровня бедности, от общей численности населения сосреднедушевыми доходами ниже величины прожиточного минимума на 2,0процента.
5.2. Увеличение доли отдельных категорий граждан, получающих мерысоциальной поддержки, от общей численности отдельных категорийграждан, имеющих на них право, на 0,1 процента.
6. Для услуги "Деятельность, направленная на снижение уровняпроизводственного травматизма"
6.1. Уменьшение коэффициента частоты несчастных случаев напроизводстве (численности пострадавших на производстве с утратойтрудоспособности на один рабочий день и более и со смертельным исходомв расчете на 1000 работающих) на 0,02 относительных единицы.
6.2. Увеличение доли работающего населения, охваченногоколлективно-договорным регулированием социально-трудовых отношений, отобщей численности работающего населения на 0,2 процента.
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Ленинградской области
от 29 июня 2006 года N 205
(приложение 4)
Порядок
оценки соответствия результативности предоставляемых
бюджетных услуг государственного управления стандартам
результативности предоставления бюджетных услуг
1. Оценка соответствия результативности предоставляемых бюджетныхуслуг государственного управления (далее - бюджетные услуги), переченьи стандарты результативности которых утверждены настоящимпостановлением, стандартам результативности этих услуг являетсяочередным этапом работы по повышению эффективности и качествапредоставляемых бюджетных услуг.
2. Целью оценки соответствия результативности предоставляемыхбюджетных услуг стандартам результативности этих услуг являетсясовершенствование контроля органов государственной властиЛенинградской области за качеством предоставляемых бюджетных услуг,усиление роли населения и общественных организаций в процессеповышения качества предоставляемых бюджетных услуг, оптимизациипроцесса координации объема выделяемых бюджетных средств и качествабюджетных услуг.
3. Оценка соответствия результативности предоставляемых бюджетныхуслуг стандартам результативности этих услуг осуществляется путемсопоставления фактически достигнутых измеряемых характеристикэффективности деятельности субъекта производства бюджетной услуги ипотребности стандарту этих услуг, а также предельно допустимым(критическим) значениям стандартов результативности этих услуг.
4. Оценка соответствия результативности предоставляемых бюджетныхуслуг стандартам результативности этих услуг осуществляется субъектомбюджетного планирования.
5. Субъект бюджетного планирования:
5.1. Утверждает предельно допустимые (критические) значениянарушения стандартов результативности этих услуг.
5.2. Ежеквартально до 25-го числа месяца, следующего за отчетнымпериодом, осуществляет сбор и анализ информации о фактическидостигнутых измеряемых характеристиках эффективности деятельностисубъекта производства бюджетной услуги, о жалобах граждан иобщественных организаций на предоставление бюджетных услуг, несоответствующих стандартам.
5.3. На основе проведенной работы подготавливает результатыоценки и до 10-го числа второго месяца текущего квартала представляетруководителю органа исполнительной власти - субъекта бюджетногопланирования результаты оценки соответствия результативностипредоставляемых бюджетных услуг стандартам результативности этих услуги предложения о принятии мер к допустившим предоставление услуг снарушением стандартов.
5.4. В 10-дневный срок после утверждения руководителем органаисполнительной власти - субъекта бюджетного планирования представляетрезультаты произведенной оценки соответствия результативностипредоставляемых бюджетных услуг стандартам результативности этих услугв комитет по информационной политике и телекоммуникациям Ленинградскойобласти для опубликования в средствах массовой информации и (или)размещения на официальном интернет-портале Администрации Ленинградскойобласти.
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ленинградской области
от 29 июня 2006 года N 205
(приложение 5)
Перечень и порядок учета планируемых результатов
деятельности по предоставлению бюджетных услуг
государственного управления при формировании среднесрочного
финансового плана и бюджета на планируемый период
1. Субъекты бюджетного планирования:
1.1. На основе программы социально-экономического развитияЛенинградской области ежегодно до начала очередного года формируют иутверждают ведомственным нормативным актом цели и задачи своейдеятельности на очередной финансовый год, а также порядок формированияцелей и задач деятельности подведомственных учреждений.
1.2. До 1-го февраля текущего года осуществляют корректировкуперечня бюджетных услуг государственного управления, по которымсубъектами производства бюджетных услуг осуществляется учетпотребности в их предоставлении (далее - бюджетные услуги).
1.3. Осуществляют оценку потребности в предоставлении бюджетныхуслуг и утверждают потребность в их предоставлении в очередном году.
2. Мероприятия по оказанию бюджетных услуг находят отражение вобластном бюджете Ленинградской области в форме ведомственных целевыхпрограмм, порядок разработки, утверждения и реализации которыхутвержден постановлением Правительства Ленинградской области от 29июня 2006 года N 206.
3. Субъекты бюджетного планирования на основеиндексов-дефляторов, формируемых в зависимости от сценарных условий,осуществляют оценку действующих расходных обязательств и формируютфрагменты Реестра расходных обязательств Ленинградской области впорядке, утвержденном постановлением Правительства Ленинградскойобласти от 22 июня 2006 года N 194.
4. После определения Правительством Ленинградской областиварианта сценарных условий формирования бюджета субъекты бюджетногопланирования осуществляют подготовку докладов в соответствии сПоложением о докладах о результатах и основных направленияхдеятельности субъектов бюджетного планирования Ленинградской области,утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области от 29июня 2006 года N 207.
5. Комиссия при Правительстве Ленинградской области по бюджетнымпроектировкам в предстоящем году и на среднесрочную перспективу наоснове представленных в докладах результатов деятельности субъектабюджетного планирования за отчетный год, в том числе в частисоответствия результативности предоставленных в отчетном годубюджетных услуг стандартам результативности этих услуг, степениудовлетворения потребности в их предоставлении, приоритетностипредоставляемых этим субъектом бюджетных услуг, принимает решение обобъемах финансовых ресурсов, выделяемых на предоставлениесоответствующих бюджетных услуг в очередном году и о включениибюджетной заявки субъекта бюджетного планирования в проектперспективного финансового плана и областного бюджета на очереднойгод.
6. Мониторинг фактических значений показателей деятельностисубъектов бюджетного планирования, отражаемых в докладе,осуществляется в соответствии с настоящим постановлением ипостановлением Правительства Ленинградской области от 29 июня 2006года N 206 "О Порядке разработки, утверждения и реализацииведомственных целевых программ Ленинградской области".
7. Результаты мониторинга фактических значений показателейдеятельности субъектов бюджетного планирования представляются вкомитет по информационной политике и телекоммуникациям Ленинградскойобласти для опубликования в средствах массовой информации и (или)размещения на официальном интернет-портале Администрации Ленинградскойобласти.