Постановление Правительства Ленинградской области от 27.10.2011 № 349
О долгосрочной целевой программе "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронном виде, на базе многофункциональных центров предоставления государственных...
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 27 октября 2011 года N 349
О долгосрочной целевой программе
"Снижение административных
барьеров, оптимизация и повышение
качества предоставления
государственных и муниципальных
услуг, в том числе в электронном
виде, на базе многофункциональных
центров предоставления
государственных и муниципальных
услуг в Ленинградской области на
2012-2015 годы"
(В редакции Постановлений Правительства Ленинградской областиот 05.03.2013 г. N 61;
от 02.12.2013 г. N 437)
Правительство Ленинградской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемую долгосрочную целевую программу "Снижениеадминистративных барьеров, оптимизация и повышение качествапредоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе вэлектронном виде, на базе многофункциональных центров предоставлениягосударственных и муниципальных услуг в Ленинградской области на2012-2015 годы".
2. Контроль за исполнением постановления возложить навице-губернатора Ленинградской области - председателя комитетаэкономического развития и инвестиционной деятельности Ялова Д.А. (Вредакции Постановления Правительства Ленинградской области от06.08.2012 г. N 242)
Губернатор
Ленинградской области В.Сердюков
Приложение
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Ленинградской области
от 27 октября 2011 года N 349
Долгосрочная целевая программа"Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества
предоставления государственных и муниципальных услуг,
в том числе в электронном виде, на базе многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг
в Ленинградской области на 2012-2015 годы"
(В редакции Постановлений Правительства Ленинградской областиот 05.03.2013 г. N 61;
от 02.12.2013 г. N 437)
ПАСПОРТ
долгосрочной целевой программы"Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества
предоставления государственных и муниципальных услуг,
в том числе в электронном виде, на базе многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг
в Ленинградской области на 2012-2015 годы"|————————————————————|——————————————————————————————————————|| Полное наименование| Долгосрочная целевая программа|| | "Снижение административных барьеров,|| | оптимизация и повышение качества|| | предоставления государственных и|| | муниципальных услуг, в том числе в|| | электронном виде, на базе|| | многофункциональных центров|| | предоставления государственных и|| | муниципальных услуг в Ленинградской|| | области на 2012-2015 годы" (далее -|| | Программа) ||————————————————————|——————————————————————————————————————|| Цель Программы | Повышение качества и доступности|| | предоставления государственных и|| | муниципальных услуг; || | снижение административных барьеров ||————————————————————|——————————————————————————————————————|| Основные задачи | Оптимизация предоставления || Программы | государственных услуг и исполнения|| | государственных функций; || | переход на предоставление|| | государственных и муниципальных услуг|| | в электронном виде; || | создание в Ленинградской области|| | многофункциональных центров|| | предоставления государственных и|| | муниципальных услуг" (далее - МФЦ),|| | соответствующих установленным|| | требованиям; || | организация предоставления || | государственных и муниципальных услуг|| | в режиме "одного окна" на базе МФЦ в|| | соответствии с действующим|| | законодательством; || | формирование и внедрение системы|| | мониторинга качества и доступности|| | государственных и муниципальных услуг| (Позиция в редакции Постановления Правительства
Ленинградской области от 28.06.2013 г. N 184)
|————————————————————|——————————————————————————————————————|| Мероприятия | Субсидии органам местного || Программы | самоуправления на проведение || | мероприятий по организации || | деятельности МФЦ и переходу к || | предоставлению государственных и || | муниципальных услуг по принципу || | "одного окна"; || | проектирование и строительство || | зданий МФЦ; || | строительство за счет инвесторов || | зданий, предполагающих выделение || | площадей под МФЦ; || | создание, развитие и сопровождение || | автоматизированной системы управления|| | деятельностью МФЦ; || | повышение информированности граждан|| | и юридических лиц о деятельности МФЦ;|| | мониторинг качества и доступности || | предоставления государственных и || | муниципальных услуг; || | разработка правовых актов, || | регламентирующих деятельность МФЦ; || | субсидия государственному || | бюджетному учреждению Ленинградской || | области "Многофункциональный центр || | предоставления государственных и || | муниципальных услуг"; || | обеспечение перехода на || | предоставление государственных и || | муниципальных услуг в электронном || | виде | (Позиция в редакции Постановления Правительства
Ленинградской области от 28.06.2013 г. N 184)
|————————————————————|——————————————————————————————————————|| Объем финансовых | Общий объем финансирования || ресурсов, | Программы - 1959596,16 тыс. рублей, || запланированных | в том числе: || по Программе (в | 2012 год - 39101,00 тыс. рублей, || ценах года | 2013 год - 322953,31 тыс. рублей, || реализации | 2014 год - 941543,75 тыс. рублей, || Программы) | 2015 год - 655998,1 тыс. рублей. || | Объем финансирования Программы из || | областного бюджета Ленинградской || | области - 1603934,40 тыс. рублей, в || | том числе: || | 2012 год - 39101,00 тыс. рублей, || | 2013 год - 165086,00 тыс. рублей, || | 2014 год - 743749,3 тыс. рублей, || | 2015 год - 655998,10 тыс. рублей. || | Объем финансирования Программы из || | местных бюджетов - 38188,4 тыс. || | рублей, в том числе: || | 2013 год - 4498,54 тыс. рублей, || | 2014 год - 33689,86 тыс. рублей. || | Объем финансирования Программы из || | прочих источников - 317473,36 тыс. || | рублей, в том числе: || | 2013 год - 153368,77 тыс. рублей, || | 2014 год - 164104,59 тыс. рублей. || | Общий объем финансирования || | мероприятий, обеспечивающих || | достижение целей Программы, || | реализуемых в составе других || | долгосрочных целевых программ || | Ленинградской области, - 185741,0 || | тыс. рублей, в том числе: || | 2012 год - 43841,0 тыс. рублей, || | 2013 год - 38700,0 тыс. рублей, || | 2014 год - 47600,0 тыс. рублей, || | 2015 год - 48600,0 тыс. рублей | (Позиция в редакции Постановления Правительства
Ленинградской области от 28.06.2013 г. N 184,
от 02.12.2013 г. N 437)
|————————————————————|——————————————————————————————————————|| Показатели | Бюджетная эффективность || эффективности | Предотвращение потерь областного || Программы | бюджета Ленинградской области || | (бюджетный эффект) составит 253538,27|| | тыс. рублей, в том числе: || | 2012 год - 12291,50 тыс. рублей, || | 2013 год - 15095,56 тыс. рублей, || | 2014 год - 100081,16 тыс. рублей, || | 2015 год - 126070,05 тыс. рублей. || | Экономическая эффективность || | Предотвращение потерь хозяйствующих|| | субъектов и населения (экономический || | эффект) составит 344357,31 тыс. || | рублей, в том числе: || | 2012 год - 14962,88 тыс. рублей, || | 2013 год - 25781,08 тыс. рублей, || | 2014 год - 124115,66 тыс. рублей, || | 2015 год - 179497,69 тыс. рублей. || | Социальная эффективность || | Сокращение времени, затрачиваемого || | получателями государственной или || | муниципальной услуги на сбор || | документов и ожидание принятия || | решения, к завершению реализации || | Программы на 50 процентов: в 2012 || | году - на 10 процентов, в 2013 году -|| | на 20 процентов, в 2014 году - на 30 || | процентов, в 2015 году - на 50 || | процентов, увеличение уровня || | удовлетворенности граждан качеством || | предоставляемых государственных и || | муниципальных услуг к 2015 году до 70|| | процентов: в 2012 году - на 55 || | процентов, в 2013 году - на 60 || | процентов, в 2014 году - на 65 || | процентов, в 2015 году - на 70 || | процентов | (Позиция в редакции Постановления Правительства
Ленинградской области от 28.06.2013 г. N 184,
от 02.12.2013 г. N 437)
|————————————————————|——————————————————————————————————————|| Основные индикаторы| Создание МФЦ во всех муниципальных|| реализации (целевые| районах и городском округе|| задания) Программы | Ленинградской области. || | Повышение удовлетворенности граждан|| | работой органов исполнительной власти|| | Ленинградской области и органов|| | местного самоуправления Ленинградской|| | области, предоставляющих|| | государственные и муниципальные|| | услуги. || | Сокращение сроков предоставления|| | услуг и количества документов,|| | необходимых для получения услуги, что|| | позволит уменьшить финансовые затраты|| | на получение услуги. || | Повышение уровня комфортности|| | предоставления государственных и|| | муниципальных услуг. || | Повышение уровня информированности|| | граждан об услугах, предоставляемых|| | органами исполнительной власти|| | Ленинградской области и органами|| | местного самоуправления, и порядке их|| | получения. || | Ликвидация рынка посреднических|| | услуг при предоставлении|| | государственных и муниципальных услуг|| | Целевые индикаторы и показатели|| | реализации Программы: || | количество МФЦ в Ленинградской|| | области: || | 2012 год - один МФЦ, 2013 год -|| | шесть МФЦ, 2014 год - 16 МФЦ,|| | 2015 год - 24 МФЦ; || | количество услуг, оказываемых на|| | базе МФЦ: || | 2012 год - 64 единицы, 2013 год -|| | 70 единиц, 2014 год - 80 единиц, 2015|| | год - 100 единиц; || | сокращение времени, затрачиваемого|| | получателем государственной или|| | муниципальной услуги на сбор|| | документов и ожидание принятия|| | решения: || | 2012 год - 10 процентов, 2013 год -|| | 20 процентов, 2014 год - 30|| | процентов, 2015 год - 50 процентов; || | уровень удовлетворенности граждан|| | качеством предоставления|| | государственных и муниципальных|| | услуг; || | 2012 год - 55 процентов, 2013 год -|| | 60 процентов, 2014 год - 65|| | процентов, 2015 год - 70 процентов; || | количество предварительных || | консультаций по вопросам получения|| | государственных и муниципальных|| | услуг, оказанных методом удаленного|| | доступа (ЦТО, портал, инфокиоск): || | 2012 год - 50000 единиц, 2013 год -|| | 60000 единиц, 2014 год - 70000|| | единиц, 2015 год - 100000 единиц; || | уровень информированности граждан о|| | порядке предоставления || | государственных и муниципальных|| | услуг: || | 2012 год - 50 процентов, 2012 год -|| | 60 процентов, 2014 год - 70|| | процентов, 2015 год - 80 процентов || | доля граждан, имеющих доступ к|| | получению государственных и|| | муниципальных услуг по принципу|| | "одного окна" по месту пребывания, в|| | том числе в МФЦ, к 2012 году - не|| | менее 4 процентов, к 2013 году - не|| | менее 32 процентов, к 2014 году - не|| | менее 73,5 процента, к 2015 году - не|| | менее 90 процентов | (Позиция в редакции Постановления Правительства
Ленинградской области от 28.06.2013 г. N 184)
|————————————————————|——————————————————————————————————————|| Основания | Протокол заседания президиума|| для разработки | Совета при Президенте Российской|| Программы | Федерации по развитию местного|| | самоуправления от 27 января 2011 года|| | N 4; || | Концепция снижения административных|| | барьеров и повышения доступности|| | государственных и муниципальных услуг|| | на 2011-2013 годы, утвержденная|| | распоряжением Правительства|| | Российской Федерации от 10 июня 2011|| | года N 1021-р; || | распоряжение Правительства || | Ленинградской области 2009 года N 456-р "О создании|| | государственного бюджетного|| | учреждения Ленинградской области|| | "Многофункциональный центр|| | предоставления государственных и|| | муниципальных услуг" ||————————————————————|——————————————————————————————————————|| Разработчик | Комитет экономического развития и|| Программы | инвестиционной деятельности|| | Ленинградской области ||————————————————————|——————————————————————————————————————|| Сроки разработки | 2011 год || Программы | ||————————————————————|——————————————————————————————————————|| Стоимость | Не требует финансовых затрат || разработки | || Программы | ||————————————————————|——————————————————————————————————————|| Представитель | Комитет экономического развития и|| заказчика | инвестиционной деятельности|| Программы, | Ленинградской области || координатор | || Программы | ||————————————————————|——————————————————————————————————————|| Участники Программы| Комитет экономического развития и|| | инвестиционной деятельности|| | Ленинградской области, || | комитет по телекоммуникациям и|| | информатизации Ленинградской области,|| | комитет по строительству|| | Ленинградской области, || | комитет финансов Ленинградской|| | области, || | архивный комитет Ленинградской|| | области, || | управление записи актов|| | гражданского состояния Ленинградской|| | области, || | комитет по тарифам и ценовой|| | политике Ленинградской области, || | органы исполнительной власти|| | Ленинградской области, оказывающие|| | государственные услуги на базе МФЦ, || | администрации муниципальных || | образований, оказывающие|| | муниципальные услуги на базе МФЦ | (Позиция в редакции Постановлений Правительства
Ленинградской области от 17.09.2012 г. N 290; от
05.03.2013 г. N 61; от 28.06.2013 г. N 184)
|————————————————————|——————————————————————————————————————|| Фамилия, имя, | Ялов Дмитрий Анатольевич -|| отчество, | вице-губернатор Ленинградской области|| должность, телефон | - председатель комитета|| руководителя | экономического развития и|| Программы | инвестиционной деятельности, тел.|| | 274-14-46 | (Позиция в редакции Постановления Правительства
Ленинградской области от 06.08.2012 г. N 242)
|————————————————————|——————————————————————————————————————|| Система управления | Организация и координация|| и контроль | выполнения мероприятий Программы|| за выполнением | осуществляются Комитетом|| Программы | экономического развития и|| | инвестиционной деятельности|| | Ленинградской области. || | Представитель заказчика Программы|| | представляет отчет о ходе реализации|| | Программы ежеквартально в Комитет|| | экономического развития и|| | инвестиционной деятельности|| | Ленинградской области, ежегодно - в|| | Правительство Ленинградской области || | Общий контроль за выполнением|| | Программы осуществляет|| | вице-губернатор Ленинградской|| | области, курирующий вопросы|| | экономического развития и|| | инвестиционной деятельности ||————————————————————|——————————————————————————————————————|
1. Анализ ситуации, обоснование целей и задач Программы
В соответствии с Концепцией снижения административных барьеров иповышения доступности государственных и муниципальных услуг на2011-2013 годы, утвержденной распоряжением Правительства РоссийскойФедерации от 10 июня 2011 года N 1021-р, одним из мероприятий попроведению административной реформы является предоставлениегосударственных и муниципальных услуг на базе многофункциональныхцентров предоставления государственных и муниципальных услуг.
Межведомственное взаимодействие в рамках работы МФЦ организуетсяна основе соглашений, фиксирующих порядок документационного иинформационного обмена, предельные сроки выполнения необходимыхадминистративных процедур и ответственность органов власти и МФЦ припредоставлении государственных и муниципальных услуг.
К концу 2010 года в 48 субъектах Российской Федерации действовали166 МФЦ, в каждом из которых предоставляется от 100 до 200 услуг. Врезультате работы МФЦ сократились сроки получения государственных имуниципальных услуг, достигнут существенный антикоррупционный эффектза счет отсутствия непосредственного взаимодействия заявителей спредоставляющими услуги государственными и муниципальными служащими,исключен спрос на деятельность участвующих в коррупционных схемахпосредников и, как следствие, повышена комфортность предоставленияуслуг и удовлетворенность граждан взаимодействием с органами власти.Деятельность МФЦ позволила минимизировать расходы на обеспечениеусловий качественного, доступного и комфортного получениягосударственных и муниципальных услуг в соответствии с утвержденнымиадминистративными регламентами и заключенными соглашениями овзаимодействии. Результаты проведенного мониторинга деятельности МФЦпоказали, что почти 90 процентов посетителей высоко оценивают работуМФЦ.
Основными проблемами в сфере предоставления государственных имуниципальных услуг в настоящее время являются:
отсутствие межведомственного взаимодействия государственныхорганов власти федерального и регионального уровней, а также органовместного самоуправления при оказании государственных и муниципальныхуслуг, необходимость личного многократного посещения заявителемразличных органов власти всех уровней в целях сбора, согласования ипредставления документов, необходимых для получения услуги;
отсутствие синхронизированных графиков работы ведомств иорганизаций, предоставляющих государственные и муниципальные услуги,что ведет к увеличению для заявителя временных затрат при полученииуслуг;
некомфортные условия получения государственных и муниципальныхуслуг;
недостаточная эффективность существующей системы обратной связи сполучателями государственных и муниципальных услуг;
недостаточный уровень внедрения в деятельность органовисполнительной власти и органов местного самоуправленияинформационно-коммуникационных технологий для обеспечениямежведомственного информационного обмена.
Комплексный подход к решению вопроса создания на территорииЛенинградской области многофункциональных центров позволит упроститьрегламентные процедуры осуществления межведомственных согласований входе оформления и подготовки к выдаче заявителям документов, а такжемаксимально приблизить государственные и муниципальные услуги кзаявителю: повысить качество и существенно упростить процесс получениягосударственных и муниципальных услуг, снизить нагрузку на заявителяпо сбору, согласованию, заполнению и представлению документов,необходимых для их получения, сократить сроки предоставления иобеспечить повышение комфортности получения государственных имуниципальных услуг.
Эффективность повышения качества государственных и муниципальныхуслуг путем создания и организации деятельности МФЦ подтверждаетсямировым опытом: многофункциональные центры созданы и успешнофункционируют в Европе, Канаде, странах Латинской Америки, некоторыхгосударствах СНГ.
Организация предоставления государственных и муниципальных услугпо принципу "одного окна" обеспечит:
снижение нагрузки на заявителя;
сокращение среднего времени сбора документов и ожидания получениягосударственной или муниципальной услуги;
упрощение процесса получения государственных и муниципальныхуслуг;
соблюдение требований единого стандарта комфортности;
повышение информированности граждан и юридических лиц о порядке,способах и условиях получения государственных и муниципальных услуг;
координацию межведомственного взаимодействия территориальныхорганов федеральных органов исполнительной власти, органовисполнительной власти Ленинградской области, органов местногосамоуправления муниципальных образований Ленинградской области,развитие информационного обмена;
устранение избыточных процедур;
исключение посредников при получении государственных имуниципальных услуг.
В соответствии с распоряжением Правительства Ленинградскойобласти от 5 октября 2009 года N 456-р "О создании государственногобюджетного учреждения Ленинградской области "Многофункциональный центрпредоставления государственных и муниципальных услуг"предусматривается создание государственного бюджетного учрежденияЛенинградской области "Многофункциональный центр предоставлениягосударственных и муниципальных услуг" и формирование в муниципальныхобразованиях Ленинградской области его обособленных подразделений(филиалов).
Реализация Программы включает мероприятия понормативно-правовому, организационному, финансовому,материально-техническому, методическому и информационному обеспечениюпроцесса повышения качества государственных и муниципальных услуг натерритории Ленинградской области.
2. Основные цели и задачи Программы
Основными целями Программы являются:
повышение качества и доступности предоставления государственных имуниципальных услуг;
снижение административных барьеров.
Основными задачами Программы являются:
оптимизация предоставления государственных услуг и исполнениягосударственных функций;
переход на предоставление государственных и муниципальных услуг вэлектронном виде;
создание в Ленинградской области филиалов МФЦ, соответствующихустановленным требованиям;
организация предоставления государственных и муниципальных услугпо принципу "одного окна" на базе МФЦ в соответствии с действующимзаконодательством;
абзац; (Исключен - Постановление Правительства Ленинградскойобласти от 28.06.2013 г. N 184)
формирование и внедрение системы мониторинга качества идоступности государственных и муниципальных услуг, проведениерегулярного мониторинга.
3. Обоснование мероприятий Программы
В целях реализации основных задач Программы разработан Планмероприятий долгосрочной целевой программы "Снижение административныхбарьеров, оптимизация и повышение качества предоставлениягосударственных и муниципальных услуг, в том числе в электронном виде,на базе многофункциональных центров предоставления государственных имуниципальных услуг в Ленинградской области на 2012-2015 годы"(приложение 1 к Программе), который включает следующие разделы:
1. Субсидии органам местного самоуправления на проведениемероприятий по организации деятельности МФЦ и переходу кпредоставлению государственных и муниципальных услуг по принципу"одного окна":
1.1. Реконструкция (в том числе проектирование) здания в целяхразмещения МФЦ.
1.2. Капитальный ремонт помещений в целях размещения МФЦ.
1.3. Приобретение и внедрение автоматизированной информационнойсистемы для автоматизации процесса оказания муниципальных услуг.
Предоставление субсидий органам местного самоуправления напроведение мероприятий по организации деятельности МФЦ и переходу кпредоставлению государственных и муниципальных услуг по принципу"одного окна" будет осуществляться в соответствии с Порядкомпредоставления, распределения и расходования субсидий бюджетаммуниципальных образований на проведение мероприятий по организациидеятельности многофункциональных центров предоставлениягосударственных и муниципальных услуг и переходу к предоставлениюгосударственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна"(приложение 5 к Программе).
Ответственность за целевое использование субсидий в соответствиис бюджетным законодательством Российской Федерации и достижениецелевых значений показателей эффективности мероприятий Программы несуторганы местного самоуправления - получатели субсидий.
2. Проектирование и строительство зданий МФЦ:
2.1. Проектирование и строительство зданий МФЦ по типовомупроекту в г. Гатчине и г. Всеволожске.
2.2. Субсидии органам местного самоуправления в целяхпроектирования и строительства инженерных сетей к МФЦ в г. Гатчине.
3. Строительство за счет средств инвесторов зданий,предполагающих выделение площадей под МФЦ, в г. Луге, г. Кириши, г.Кингисеппе, г. Волосово, г. Сосновый Бор, г. Волхове, г. Тосно, г.Гатчине.
Планируемые объемы финансирования строительства зданий,предполагающих выделение площадей под МФЦ за счет средств инвесторов,рассчитаны в соответствии со сводным сметным расчетом типового проектаМФЦ и составляют 33240,68 тыс. рублей на каждый МФЦ в ценах 2011 годабез учета затрат на разработку проекта привязки, проектирование истроительство наружных инженерных сетей и благоустройство территории.
4. Создание, развитие и сопровождение автоматизированной системыуправления деятельностью МФЦ.
5. Мониторинг качества и доступности предоставлениягосударственных и муниципальных услуг.
6. Разработка правовых актов, регламентирующих деятельность МФЦ.
7. Субсидии государственному бюджетному учреждению Ленинградскойобласти "Многофункциональный центр предоставления государственных имуниципальных услуг".
8. Обеспечение перехода на предоставление государственных имуниципальных услуг в электронном виде:
8.1. Создание, развитие и сопровождение подсистемы порталагосударственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области"Электронная приемная".
8.2. Развитие региональной информационной системы "АрхивыЛенинградской области", включая закупку сканирующего оборудования.
8.3. Создание регионального электронного архива органов записиактов гражданского состояния Ленинградской области в целях обеспеченияинформационного взаимодействия при предоставлении государственных имуниципальных услуг, в том числе приобретение автоматизированныхрабочих станций.
Финансовые затраты на 2013-2015 годы определены с учетоминдексов-дефляторов, указанных в письме Минэкономразвития России от 28сентября 2012 года N 20901-ОС/Д14и.
(Раздел в редакции Постановления Правительства Ленинградскойобласти от 28.06.2013 г. N 184)
Таблица 1
Сроки выполнения и стоимость этапов
подключения к ЕИАС ФСТ России|—————|—————————————————————————————|——————————————————|————————————————|| N | Наименование | Сроки реализации | Примерная || пп | мероприятия | мероприятия | стоимость, || | | | тыс. руб. ||—————|—————————————————————————————|——————————————————|————————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 ||—————|—————————————————————————————|——————————————————|————————————————|| 1. Этап 1 ||—————|—————————————————————————————|——————————————————|————————————————|| 1.1 | Выборочное обследование | май - июнь 2012 | 600,0 || | системы документооборота | года | || | управляющих организаций | | || | многоквартирных жилых домов | | || | и системы формирования | | || | ставок платы за | | || | жилищно-коммунальные | | || | услуги, в том числе при | | || | изменении тарифов внешних | | || | энергоснабжающих | | || | организаций, и выработка | | || | рекомендаций по улучшению | | || | указанных систем | | ||—————|—————————————————————————————|——————————————————|————————————————|| 1.2 | Формирование базы данных по | январь - апрель | 5400,0 || | нормативам потребления | 2012 года | || | электрической и тепловой | | || | энергии, газа, воды в | | || | Ленинградской области в | | || | расчете на единицу | | || | калькуляции для | | || | многоквартирных жилых домов | | || | типовых серий с учетом | | || | степени оснащенности | | || | инженерными системами | | || | предоставления коммунальных | | || | услуг | | ||—————|—————————————————————————————|——————————————————|————————————————|| | Итого по разделу | | 6000,0 ||—————|—————————————————————————————|——————————————————|————————————————|| 2. Этап 2 ||—————|—————————————————————————————|——————————————————|————————————————|| 2.1 | Разработка программного | август | 6000,0 || | обеспечения АРМ | 2012 года - март | || | Ленинградской области с | 2013 года | || | выходом в ЕИАС ФСТ России, | | || | в том числе: | | || | АРМ специалиста управляющей | | || | организации, | | || | АРМ специалиста органа | | || | местного самоуправления, | | || | регулирующего ставки платы | | || | за жилищно-коммунальные | | || | услуги, | | || | АРМ специалиста органа | | || | местного самоуправления, | | || | регулирующего цены и тарифы | | || | организаций коммунального | | || | комплекса, | | || | АРМ специалиста организации | | || | и предприятия, | | || | осуществляющих регулируемую | | || | государством деятельность в | | || | топливно-энергетическом и | | || | коммунальном комплексе | | ||—————|—————————————————————————————|——————————————————|————————————————|| 2.2 | Разработка системы | сентябрь | 2000,0 || | телекоммуникационного | 2012 года - | || | обмена данными между АРМ и | апрель | || | ЕИАС ФСТ России | 2013 года | ||—————|—————————————————————————————|——————————————————|————————————————|| | Итого по разделу | | 8000,0 ||—————|—————————————————————————————|——————————————————|————————————————|| 3. Этап 3 ||—————|—————————————————————————————|——————————————————|————————————————|| 3.1 | Опытная эксплуатация АРМ на | апрель - май | 1400,0 || | пилотных объектах (в рамках | 2013 года | || | одного из городских | | || | поселений), включая | | || | обучение персонала | | ||—————|—————————————————————————————|——————————————————|————————————————|| 3.2 | Сдача-приемка образцов АРМ | июнь | 200,0 || | | 2013 года | ||—————|—————————————————————————————|——————————————————|————————————————|| | Итого по разделу | | 1600,0 ||—————|—————————————————————————————|——————————————————|————————————————|
Объемы финансирования мероприятий по организации информационноговзаимодействия при предоставлении в электронном виде на базе МФЦгосударственных и муниципальных услуг, для оказания которых необходимысведения из органов записи актов гражданского состояния, рассчитаны сучетом остатка актовых записей, не введенных в электронную базуданных, количества работников, необходимых для выполнениясоответствующего объема работы, и среднего уровня заработной платыспециалистов администраций муниципальных образований Ленинградскойобласти.
Прочие мероприятия, требующие финансовых затрат, подготовлены всоответствии с предложениями органов исполнительной властиЛенинградской области, а также с учетом конкурсной документации направо заключения контракта на выполнение работ по созданию и внедрениюмежотраслевой автоматизированной системы обеспечения деятельностимногофункциональных центров для государственных нужд Санкт-Петербурга.
Реализация мероприятий, не требующих финансовых затрат,осуществляется в пределах средств, предусмотренных на текущуюдеятельность органов исполнительной власти Ленинградской области,органов местного самоуправления и МФЦ.
4. Ресурсное обеспечение Программы
Общий объем финансирования Программы - 1959596,16 тыс. рублей, втом числе: (В редакции Постановления Правительства Ленинградскойобласти от 02.12.2013 г. N 437)
2012 год -39101,0 тыс. рублей,
2013 год - 322953,31 тыс. рублей, (В редакции ПостановленияПравительства Ленинградской области от 02.12.2013 г. N 437)
2014 год - 941543,75 тыс. рублей,
2015 год - 655998,1 тыс. рублей.
(Часть в редакции Постановления Правительства Ленинградскойобласти от 28.06.2013 г. N 184)
Объем финансирования Программы из областного бюджетаЛенинградской области - 1603934,40 тыс. рублей, в том числе: (Вредакции Постановления Правительства Ленинградской области от02.12.2013 г. N 437)
2012 год - 39101,00 тыс. рублей,
2013 год - 165086,00 тыс. рублей, (В редакции ПостановленияПравительства Ленинградской области от 02.12.2013 г. N 437)
2014 год - 743749,30 тыс. рублей,
2015 год - 655998,10 тыс. рублей.
(Часть в редакции Постановления Правительства Ленинградскойобласти от 28.06.2013 г. N 184)
Объем финансирования Программы из местных бюджетов - 38188,40тыс. рублей, в том числе:
2013 год - 4498,54 тыс. рублей,
2014 год - 33689,86 тыс. рублей.
(Часть в редакции Постановления Правительства Ленинградскойобласти от 28.06.2013 г. N 184)
Объем финансирования Программы из прочих источников - 317473,36тыс. рублей, в том числе: 2013 год - 153368,77 тыс. рублей, 2014 год -164104,59 тыс. рублей. (В редакции Постановления ПравительстваЛенинградской области от 28.06.2013 г. N 184)
Общий объем финансирования мероприятий, обеспечивающих достижениецелей Программы, реализуемых в составе других долгосрочных целевыхпрограмм Ленинградской области, - 185741,0 тыс. рублей, в том числе:
2012 год - 43841,0 тыс. рублей,
2013 год - 38700,0 тыс. рублей,
2014 год - 47600,0 тыс. рублей,
2015 год - 48600,0 тыс. рублей.
(Часть в редакции Постановления Правительства Ленинградскойобласти от 28.06.2013 г. N 184)
Динамика финансирования долгосрочной целевой программы "Снижениеадминистративных барьеров, оптимизация и повышение качествапредоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе вэлектронном виде, на базе многофункциональных центров предоставлениягосударственных и муниципальных услуг в Ленинградской области на2012-2015 годы", Адресная программа капитальных вложений долгосрочнойцелевой программы "Снижение административных барьеров, оптимизация иповышение качества предоставления государственных и муниципальныхуслуг, в том числе в электронном виде, на базе многофункциональныхцентров предоставления государственных и муниципальных услуг вЛенинградской области на 2012-2015 годы" и Перечень объектовдолгосрочной целевой программы "Снижение административных барьеров,оптимизация и повышение качества предоставления государственных имуниципальных услуг, в том числе в электронном виде, на баземногофункциональных центров предоставления государственных имуниципальных услуг в Ленинградской области на 2012-2015 годы"приведены в приложениях 2-4 к Программе.
Объемы финансирования мероприятий Программы подлежат уточнению всоответствии с областным законом об областном бюджете Ленинградскойобласти на соответствующий год, предусматривающим средства нареализацию Программы.
Источником финансирования Программы могут являться также средствафедерального бюджета, привлекаемые на конкурсной основе в рамкахподдержки реализации административной реформы в субъектах РоссийскойФедерации, а также средства бюджетов муниципальных образованийЛенинградской области (по согласованию).
5. Оценка социальной, экономической и бюджетной эффективности
Программы
Осуществление мероприятий Программы позволит:
создать в Ленинградской области сеть МФЦ, оснащенных всоответствии с требованиями стандарта комфортности предоставленияуслуг;
создать информационное обеспечение МФЦ, реализующее принципы"электронного правительства" и обеспечивающее межведомственный и (или)межуровневый информационный обмен;
увеличить прозрачность предоставления государственных имуниципальных услуг, улучшить взаимодействие с потребителями услуг.
Бюджетный эффект от реализации Программы определяется путемсуммирования показателя повышения эффективности бюджетных расходов навнедрение информационных технологий в деятельность органовгосударственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ ипоказателя увеличения поступлений по налогу на доходы физических лицпри сокращении среднего времени, затрачиваемого населением наполучение государственных и муниципальных услуг, которыерассчитываются по формуле:
T
Эби = Сумма Vрби x Эрби
i = 1 i
где:
Эби - показатель повышения эффективности бюджетных расходов на
внедрение информационных технологий в деятельность органов
государственной власти, органов местного самоуправления и
МФЦ;
T - срок реализации Программы (годы);
i - индекс отсчета реализации Программы;
Vрби - общий объем расходования бюджетных средств на внедрение
i информационных технологий в деятельность органов
государственной власти, органов местного самоуправления и
МФЦ в i-м году;
Эрби - индекс повышения эффективности бюджетных расходов на
внедрение информационных технологий в деятельность органов
государственной власти, органов местного самоуправления и
МФЦ.
Таким образом, показатель повышения эффективности бюджетныхрасходов на внедрение информационных технологий в деятельность органовгосударственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ составит(тыс. рублей):
Эби(2012) = 1/4 х 67243,3 х 0,7 = 11767,57;
Эби(2013) = 2/4 х 40000,00 х 0,7 = 14000,00;
Эби (2014) = 3/4 х 187142,89 х 0,7 = 98250,02;
Эби(2015) = 1 х 175273,7 х 0,7 = 122691,59;
Эби(2012-2015) = 11767,57 + 14000,00 + 98250,02 + 122691,59 =
246709,18;
| |
| Vндфл |
| i |
Эбн = | ------------------------ x Vвр | x Эвр
i | Ссч x kрч x kрн i | i
| i |
| |
где:
Эбн - показатель увеличения поступлений по налогу на доходы
i физических лиц при сокращении среднего времени,
затрачиваемого населением на получение государственных и
муниципальных услуг;
i - год реализации Программы;
Vндфл - общий объем поступлений по НДФЛ в областной бюджет
i Ленинградской области в i-м году (прогноз значения
показателя в 2014 и 2015 годах произведен разработчиком);
Ссч - среднесписочная численность работников организаций в i-м
i году (прогноз значения показателя в 2014 и 2015 годах
произведен разработчиком);
kрч - продолжительность рабочей недели в часах;
kнг - среднее количество недель в i-м году;
Vвр - общий объем времени, затрачиваемого населением на
i получение государственных и муниципальных услуг в i-м
году, в часах;
Эвр - индекс экономии времени, затрачиваемого населением на
i получение государственных услуг в i-м году.
Таким образом, показатель увеличения поступлений по налогу надоходы физических лиц при сокращении среднего времени, затрачиваемогонаселением на получение государственных и муниципальных услуг,составит (тыс. рублей):
Эбн(2012) = (14826014/(533,3 х 40х52) х392) х0,1 = 523,93;
Эбн(2013) = (15515345/(533,8 х 40 х 52) х 392) х 0,2 = 1095,56;
Эбн (2014) = (17311089,6/(534,55 х 40 х 52) х 392) х 0,3 = 1831,14;
Эбн(2015) = (19181383,2/(535 х 40 х 52) х 392) х 0,5 = 3378,46;
Эбн(2012-2015) = 523,93 + 1095,56 + 1831,14 + 3378,46 = 6829,09.
Бюджетный эффект Программы составит:
Эб = Эби + Эбн ,
i i i
Эб(2012) = 11767,57 + 523,93 = 12291,50;
Эб(2013) = 14000,00 + 1095,56 = 15095,56;
Эб (2014) = 98250,02 + 1831,14 = 100081,16;
Эб(2015) = 122691,59 + 3378,46 = 126070,05;
Эб(2012-2015) = 12291,50 + 15095,56 + 100081,16 + 126070,05 =
53538,27.
Экономический эффект Программы рассчитывается путем суммированияполученной бюджетной эффективности и значений показателя сниженияадминистративной нагрузки на граждан и организации, связанный ссокращением среднего времени получения ими государственных услуг инеобходимой информации, а также со снижением стоимости осуществлениятранзакций между государственными органами, организациями и населениемв результате интеграции государственных информационных систем, которыйрассчитывается по формуле:
T
Эсан = Сумма Vвр x S x Эвр
i i = 1 i i i
где:
Эсан - показатель снижения административной нагрузки на граждан
i и организации, связанный с сокращением среднего времени
получения ими государственных услуг и необходимой
информации, а также со снижением стоимости осуществления
транзакций между государственными органами, организациями
и населением в результате интеграции государственных
информационных систем;
T - срок реализации Программы (годы);
i - индекс отсчета реализации Программы;
Vвр - общий объем времени, затрачиваемого населением на
i получение государственных и муниципальных услуг в i-м
году;
Si - средняя заработная плата в Ленинградской области в i-м
году;
Эвр - индекс экономии времени, затрачиваемого населением на
i получение государственных услуг в i-м году.
Таким образом, показатель снижения административной нагрузки награждан и организации, связанный с сокращением времени получения имигосударственных и муниципальных услуг и необходимой информации, атакже со снижением стоимости осуществления транзакций междугосударственными органами, организациями и населением в результатеинтеграции государственных информационных систем составит (тыс.рублей):
Эсан(2012) = 1/4 х 392 х 272,59 х 0,1 = 2671,38;
Эсан(2013) = 2/4 х 392 х 272,59 х 0,2 = 10685,52;
Эсан(2014) = 3/4 х 392 х 272,59 х 0,3 = 24034,50;
Эсан(2015) = 1 х 392 х 272,59 х 0,5 = 53427,64;
Эсан(2012-2015) = 2671,38 + 10685,52 + 24034,50 + 53427,64 =
= 90819,04.
Экономический эффект Программы составит:
Ээ = Эб + Эсан ,
i i i
Ээ(2012) = 12291,50 + 2671,38 = 14962,88;
Ээ2013 = 15095,56 + 10685,52 = 25781,08;
Ээ(2014) = 100081,16 + 24034,50 = 124115,66;
Ээ(2015) = 126070,05 + 53427,64 = 179497,69;
Ээ(2012-2015) = 14962,88 + 25781,08 + 124115,66 + 179497,69 =
344357,31.
Основными показателями социальной эффективности Программыявляются:
сокращение времени, затрачиваемого получателями государственнойили муниципальной услуги на сбор документов и ожидание принятиярешения, к завершению реализации Программы на 50 проц. (2012 год - на10 проц., 2013 год - на 20 проц., 2014 год - на 30 проц., 2015 год -на 50 проц.);
увеличение уровня удовлетворенности граждан качествомпредоставляемых государственных и муниципальных услуг к 2015 году до70 проц. (2012 год - на 55 проц., 2013 год - на 60 проц., 2014 год -на 65 проц., 2015 год - на 70 проц.).
Оценка эффективности Программы осуществляется ежегодно в течениереализации Программы.
(Раздел в редакции Постановления Правительства Ленинградскойобласти от 02.12.2013 г. N 437)
6. Ожидаемые результаты и основные целевые индикаторы
реализации Программы
Степень реализации задач и мероприятий Программы определяется наоснове анализа достигнутых значений целевых индикаторов и показателейэффективности выполнения программных мероприятий.
Целевые индикаторы и показатели реализации Программы являютсяизмеримыми, определяются на основе данных статистического наблюдения,а также социологического мониторинга.
Динамика значений важнейших целевых индикаторов и показателейэффективности реализации Программы представлена в таблице 2.
Таблица 1
Целевые индикаторы и показатели реализации Программы|————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|——————————|| Наименование | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 год || целевого индикатора | год | год | год | || (показателя) | | | | ||————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|——————————|| Количество МФЦ в | 1 | 6 | 16 | 24 || Ленинградской области, ед. | | | | | (Позиция в редакции Постановления Правительства Ленинградской
области от 28.06.2013 г. N 184)
|————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|——————————|| Количество услуг, | 64 | 70 | 80 | 100 || оказываемых на базе МФЦ, | | | | || ед. | | | | ||————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|——————————|| Сокращение времени, | 10 | 20 | 30 | 50 || затрачиваемого получателем | | | | || государственной и | | | | || муниципальной услуги на | | | | || сбор документов и ожидание | | | | || принятия решения, проц. | | | | ||————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|——————————|| Степень удовлетворенности | 55 | 60 | 65 | 70 || граждан качеством | | | | || государственных и | | | | || муниципальных услуг, | | | | || проц. | | | | ||————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|——————————|| Количество предварительных | 50000 | 60000 | 70000 | 100000 || консультаций по вопросам | | | | || получения государственных | | | | || и муниципальных услуг, | | | | || оказанных методом | | | | || удаленного доступа (ЦТО, | | | | || портал, инфокиоск), ед. | | | | ||————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|——————————|| Уровень информированности | 50 | 60 | 70 | 80 || граждан о порядке | | | | || предоставления | | | | || государственных и | | | | || муниципальных услуг, проц. | | | | ||————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
Таким образом, реализация мероприятий Программы позволит:
повысить качество и доступность государственных и муниципальныхуслуг за счет внедрения новых форм обслуживания граждан и организацийи использования современных информационных технологий;
повысить эффективность деятельности органов государственнойвласти и органов местного самоуправления Ленинградской области привзаимодействии с потребителями услуг за счет внедрения новых формобслуживания;
внедрить в практику предоставления государственных имуниципальных услуг эффективные механизмы противодействия коррупции,повысить прозрачность деятельности органов государственной власти иорганов местного самоуправления.
7. Система управления и контроль за выполнением Программы
Организация и координация выполнения мероприятий Программы, в томчисле корректировка Плана мероприятий долгосрочной целевой программы"Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качествапредоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе вэлектронном виде, на базе многофункциональных центров предоставлениягосударственных и муниципальных услуг в Ленинградской области на2012-2015 годы" в соответствии с приоритетными вопросами повышениякачества предоставления государственных и муниципальных услуг, а такжеконтроль за использованием средств и выполнением мероприятийПрограммы, подготовка сводных квартальных и годовых аналитическихотчетов по результатам выполнения мероприятий Программы осуществляютсяКомитетом экономического развития и инвестиционной деятельностиЛенинградской области.
Общий контроль за выполнением Программы осуществляетсявице-губернатором Ленинградской области, курирующим вопросыэкономического развития и инвестиционной деятельности.
Представитель заказчика Программы представляет отчет о ходереализации Программы ежеквартально в Комитет экономического развития иинвестиционной деятельности Ленинградской области, ежегодно - вПравительство Ленинградской области.
Реализация Программы осуществляется в соответствии спостановлением Правительства Ленинградской области от 18 июля 2008года N 209 "О Порядке разработки, утверждения и контроля зареализацией долгосрочных целевых программ в Ленинградской области".(Дополнен - Постановление Правительства Ленинградской области от28.06.2013 г. N 184)
Приложение 1
к Программе...
ПЛАНмероприятий долгосрочной целевой программы "Снижение административных
барьеров, оптимизация и повышение качества предоставлениягосударственных и муниципальных услуг, в том числе в электронном виде,
на базе многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг в Ленинградской области на 2012-2015 годы"
(В редакции Постановлений Правительства Ленинградской области
от 28.06.2013 г. N 184;
от 02.12.2013 г. N 437)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Наименование объекта, | Территориальная | Срок | Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей в | Индикаторы | Главный | Код вида || мероприятия | принадлежность | финансирования | ценах года реализации мероприятия) | реализации | распорядитель | расходов || | (муниципальное | мероприятия |----------------------------------------------------------| (целевые задания) | бюджетных средств | || | образование) | (год) | всего | в том числе | | | || | | | |---------------------------------------------| | | || | | | | феде- | областной | местные | прочие | | | || | | | | ральный | бюджет | бюджеты | источники | | | || | | | | бюджет | | | | | | ||----------------------------+-----------------+----------------+------------+---------+------------+----------+-----------+-------------------+-------------------+----------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1. Субсидии органам местного самоуправления на проведение мероприятий по организации деятельности МФЦ и переходу к предоставлению государственных и муниципальных || услуг по принципу "одного окна" ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1.1. Реконструкция (в том | Кировский | 2013 | 13000,00 | | 10000,00 | 3000,00 | | 1 здание, готовое | Комитет по | 522 || числе проектирование) | муниципальный |----------------+------------+---------+------------+----------+-----------| для размещения | строительству | || здания в целях | район | 2014 | 40641,52 | | 27549,06 | 13092,46 | | МФЦ | Ленинградской | || размещения МФЦ | | | | | | | | | области | ||----------------------------+-----------------+----------------+------------+---------+------------+----------+-----------+-------------------+-------------------+----------|| 1.2. Капитальный ремонт | Муниципальные | 2014 | 154224,00 | | 138801,60 | 15422,40 | | 5 помещений, | Комитет | 521 || помещений в целях | районы и | | | | | | | готовых для | экономического | || размещения МФЦ | городской округ | | | | | | | размещения МФЦ | развития и | || | Ленинградской | | | | | | | | инвестиционной | || | области | | | | | | | | деятельности | || | | | | | | | | | Ленинградской | || | | | | | | | | | области | ||----------------------------+-----------------+----------------+------------+---------+------------+----------+-----------+-------------------+-------------------+----------|| 1.3. Приобретение и | Кингисеппский | 2013 | 3244,54 | | 2271,00 | 973,54 | | Функционирующая | Комитет | 521 || внедрение | муниципальный | | | | | | | АИС | экономического | || автоматизированной | район | | | | | | | | развития и | || информационной системы | | | | | | | | | инвестиционной | || для автоматизации | | | | | | | | | деятельности | || процесса оказания | | | | | | | | | Ленинградской | || муниципальных услуг | | | | | | | | | области | ||----------------------------+-----------------+----------------+------------+---------+------------+----------+-----------+-------------------+-------------------+----------|| Итого по разделу 1 | | 2013 | 16244,54 | | 12271,00 | 3973,54 | | | | || | |----------------+------------+---------+------------+----------+-----------| | | || | | 2014 | 194865,52 | | 166350,66 | 28514,86 | | | | || | |----------------+------------+---------+------------+----------+-----------| | | || | | 2013-2014 | 211110,06 | | 178621,66 | 32488,40 | | | | ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2. Проектирование и строительство зданий МФЦ ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2.1. Проектирование и | Гатчинский | 2012 | 35601 | | 35601 | | | МФЦ, 800 кв. м | Комитет по | 411 || строительство зданий | муниципальный | | | | | | | | строительству | || МФЦ по типовому | район | | | | | | | | Ленинградской | || проекту в г. Гатчине и г. |-----------------+----------------+------------+---------+------------+----------+-----------+-------------------| области | || Всеволожске | Всеволожский | 2012 | 2500 | | 2500 | | | МФЦ, 800 кв. м | | || | муниципальный | | | | | | | | | || | район | | | | | | | | | ||----------------------------+-----------------+----------------+------------+---------+------------+----------+-----------+-------------------| |----------|| 2.2. Субсидии органам | Муниципальное | 2013 | 5750 | | 5225 | 525 | | Инженерные сети к | | 522 || местного самоуправления | образование | | | | | | | зданию МФЦ в г. | | || в целях проектирования и | "Город Гатчина" |----------------+------------+---------+------------+----------+-----------| Гатчине | | || строительства | | 2014 | 51750 | | 46575 | 5175 | | | | || инженерных сетей к МФЦ | | | | | | | | | | || в г. Гатчине | | | | | | | | | | ||----------------------------+-----------------+----------------+------------+---------+------------+----------+-----------+-------------------+-------------------+----------|| Итого по разделу 2 | | 2012 | 38101,00 | | 38101,00 | | | | | || | |----------------+------------+---------+------------+----------+-----------| | | || | | 2013 | 5750,00 | | 5225,00 | 525,00 | | | | || | |----------------+------------+---------+------------+----------+-----------| | | || | | 2014 | 51750,00 | | 46575,00 | 5175,00 | | | | || | |----------------+------------+---------+------------+----------+-----------| | | || | | 2012-2013 | 95601,00 | | 89901,00 | 5700,00 | | | | ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 3. Строительство за счет средств инвесторов зданий под размещение МФЦ ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 3.1. Строительство здания, | Лужский | 2013 | 19171,10 | | | | 19171,10 | МФЦ, 800 кв. м | | || предполагающего | муниципальный |----------------+------------+---------+------------+----------+-----------| | | || выделение площадей под | район | 2014 | 20513,07 | | | | 20513,07 | | | || МФЦ, в г. Луге | | | | | | | | | | ||----------------------------+-----------------+----------------+------------+---------+------------+----------+-----------+-------------------+-------------------+----------|| 3.2. Строительство здания, | Киришский | 2013 | 19171,10 | | | | 19171,10 | МФЦ, 800 кв. м | | || предполагающего | муниципальный |----------------+------------+---------+------------+----------+-----------| | | || выделение площадей под | район | 2014 | 20513,07 | | | | 20513,07 | | | || МФЦ, в г. Кириши | | | | | | | | | | ||----------------------------+-----------------+----------------+------------+---------+------------+----------+-----------+-------------------+-------------------+----------|| 3.3. Строительство здания, | Кингисеппский | 2013 | 19171,10 | | | | 19171,10 | МФЦ, 800 кв. м | | || предполагающего | муниципальный |----------------+------------+---------+------------+----------+-----------| | | || выделение площадей под | район | 2014 | 20513,07 | | | | 20513,07 | | | || МФЦ, в г. Кингисеппе | | | | | | | | | | ||----------------------------+-----------------+----------------+------------+---------+------------+----------+-----------+-------------------+-------------------+----------|| 3.4. Строительство здания, | Волосовский | 2013 | 19171,10 | | | | 19171,10 | МФЦ, 800 кв. м | | || предполагающего | муниципальный |----------------+------------+---------+------------+----------+-----------| | | || выделение площадей под | район | 2014 | 20513,07 | | | | 20513,07 | | | || МФЦ, в г. Волосово | | | | | | | | | | ||----------------------------+-----------------+----------------+------------+---------+------------+----------+-----------+-------------------+-------------------+----------|| 3.5. Строительство здания, | Сосновоборский | 2013 | 19171,10 | | | | 19171,10 | МФЦ, 800 кв. м | | || предполагающего | городской округ |----------------+------------+---------+------------+----------+-----------| | | || выделение площадей под | | 2014 | 20513,07 | | | | 20513,07 | | | || МФЦ, в г. Сосновый Бор | | | | | | | | | | ||----------------------------+-----------------+----------------+------------+---------+------------+----------+-----------+-------------------+-------------------+----------|| 3.6. Строительство здания, | Волховский | 2013 | 19171,10 | | | | 19171,10 | МФЦ, 800 кв. м | | || предполагающего | муниципальный |----------------+------------+---------+------------+----------+-----------| | | || выделение площадей под | район | 2014 | 20513,07 | | | | 20513,07 | | | || МФЦ, в г. Волхове | | | | | | | | | | ||----------------------------+-----------------+----------------+------------+---------+------------+----------+-----------+-------------------+-------------------+----------|| 3.7. Строительство здания, | Тосненский | 2013 | 19171,10 | | | | 19171,10 | МФЦ, 800 кв. м | | || предполагающего | район |----------------+------------+---------+------------+----------+-----------| | | || выделение площадей под | | 2014 | 20513,07 | | | | 20513,07 | | | || МФЦ, в г. Тосно | | | | | | | | | | ||----------------------------+-----------------+----------------+------------+---------+------------+----------+-----------+-------------------+-------------------+----------|| 3.8. Строительство здания, | Гатчинский | 2013 | 19171,10 | | | | 19171,10 | МФЦ, 800 кв. м | | || предполагающего | муниципальный |----------------+------------+---------+------------+----------+-----------| | | || выделение площадей под | район | 2014 | 20513,07 | | | | 20513,07 | | | || МФЦ, в г. Гатчине | | | | | | | | | | ||----------------------------+-----------------+----------------+------------+---------+------------+----------+-----------+-------------------+-------------------+----------|| Итого по разделу 3 | | 2013 | 153368,77 | | | | 153368,77 | | | || | |----------------+------------+---------+------------+----------+-----------| | | || | | 2014 | 164104,59 | | | | 164104,59 | | | || | |----------------+------------+---------+------------+----------+-----------| | | || | | 2013-2014 | 317473,36 | | | | 317473,36 | | | ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 4. Создание, развитие и сопровождение автоматизированной системы управления деятельностью МФЦ* ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 4.1. Создание, развитие и | Ленинградская | 2013 | 18742,50 | | 18742,50 | | | 1 система | Комитет по | 242 || сопровождение | область |----------------+------------+---------+------------+----------+-----------| управления | телекоммуникациям | || автоматизированной | | 2014 | 5984,62 | | 5984,62 | | | | и информатизации | || системы управления | |----------------+------------+---------+------------+----------+-----------| | Ленинградской | || деятельностью МФЦ | | 2015 | 6277,86 | | 6277,86 | | | | области | ||----------------------------+-----------------+----------------+------------+---------+------------+----------+-----------+-------------------+-------------------+----------|| Итого по разделу 4 | | 2013 | 18742,50 | | 18742,50 | | | | | || | |----------------+------------+---------+------------+----------+-----------| | | || | | 2014 | 5984,62 | | 5984,62 | | | | | || | |----------------+------------+---------+------------+----------+-----------| | | || | | 2015 | 6277,86 | | 6277,86 | | | | | || | |----------------+------------+---------+------------+----------+-----------| | | || | | 2013-2015 | 31004,98 | | 31004,98 | | | | | ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 5. Мониторинг качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 5.1. Проведение | Ленинградская | 2012 | 1000,00 | | 1000,00 | | | Сведения о | Комитет | 244 || мониторинга качества и | область |----------------+------------+---------+------------+----------+-----------| качестве и | экономического | || доступности | | 2013 | 1000,00 | | 1000,00 | | | доступности | развития и | || государственных и | |----------------+------------+---------+------------+----------+-----------| государственных и | инвестиционной | || муниципальных услуг | | 2014 | 1128,83 | | 1128,83 | | | муниципальных | деятельности | || | |----------------+------------+---------+------------+----------+-----------| услуг | Ленинградской | || | | 2015 | 1184,15 | | 1184,15 | | | | области | ||----------------------------+-----------------+----------------+------------+---------+------------+----------+-----------+-------------------+-------------------+----------|| Итого по разделу 5 | | 2012 | 1000,00 | | 1000,00 | | | | | || | |----------------+------------+---------+------------+----------+-----------| | | || | | 2013 | 1000,00 | | 1000,00 | | | | | || | |----------------+------------+---------+------------+----------+-----------| | | || | | 2014 | 1128,83 | | 1128,83 | | | | | || | |----------------+------------+---------+------------+----------+-----------| | | || | | 2015 | 1184,15 | | 1184,15 | | | | | || | |----------------+------------+---------+------------+----------+-----------| | | || | | 2012-2015 | 4312,98 | | 4312,98 | | | | | ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 6. Разработка правовых актов, регламентирующих деятельность МФЦ ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 6.1. Разработка правовых | Ленинградская | 2013 | | | | | | Утвержденные | Комитет | || актов, регламентирующих | область | | | | | | | правовые акты, | экономического | || деятельность МФЦ | | | | | | | | регламентирующие | развития и | || | | | | | | | | деятельность МФЦ | инвестиционной | || | | | | | | | | в Ленинградской | деятельности | || | | | | | | | | области | Ленинградской | || | | | | | | | | | области | ||----------------------------+-----------------+----------------+------------+---------+------------+----------+-----------+-------------------+-------------------+----------|| Итого по разделу 6 | | 2013 | | | | | | | | ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 7. Субсидия государственному бюджетному учреждению Ленинградской области "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 7.1. Субсидия | | 2013 | 106590,00 | | 209862,10 | | | | Комитет | 611 || государственному | | | | | | | | | экономического | || бюджетному учреждению |-----------------+----------------+------------+---------+------------+----------+-----------| | развития и | || Ленинградской области | | 2014 | 482877,44 | | 482877,44 | | | | инвестиционной | || "Многофункциональный | | | | | | | | | деятельности | || центр предоставления |-----------------+----------------+------------+---------+------------+----------+-----------| | Ленинградской | || государственных и | | 2015 | 616895,67 | | 616895,67 | | | | области | || муниципальных услуг" | | | | | | | | | | | (Позиция в редакции Постановления Правительства Ленинградской области
от 02.12.2013 г. N 437)|----------------------------+-----------------+----------------+------------+---------+------------+----------+-----------+-------------------+-------------------+----------|| Итого по разделу 7 | | 2013 | 106590,00 | | 209862,1 | | | | | || | |----------------+------------+---------+------------+----------+-----------| | | || | | 2014 | 482877,44 | | 482877,44 | | | | | || | |----------------+------------+---------+------------+----------+-----------| | | || | | 2015 | 616895,67 | | 616895,67 | | | | | || | |----------------+------------+---------+------------+----------+-----------| | | || | | 2013-2015 | 1206363,11 | | 1309635,21 | | | | | |
(Позиция в редакции Постановления Правительства Ленинградской области
от 02.12.2013 г. N 437)|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 8. Обеспечение перехода на предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде* ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 8.1. Создание, развитие и | Ленинградская | 2013 | 16065,00 | | 16065,00 | | | 1 подсистема | Комитет по | 242 || сопровождение | область | | | | | | | | телекоммуникациям | || подсистемы портала | |----------------+------------+---------+------------+----------+-----------| | и информатизации | || государственных и | | 2014 | 2257,67 | | 2257,67 | | | | Ленинградской | || муниципальных услуг | | | | | | | | | области | || (функций) Ленинградской | |----------------+------------+---------+------------+----------+-----------| | | || области "Электронная | | 2015 | 2368,29 | | 2368,29 | | | | | || приемная" | | | | | | | | | | ||----------------------------+-----------------+----------------+------------+---------+------------+----------+-----------+-------------------+-------------------+----------|| 8.2. Развитие | Ленинградская | 2013 | | | 13060,00 | | | 10 комплектов | Комитет по | 242 || региональной | область | | | | | | | | телекоммуникациям | || информационной системы | | | | | | | | | и информатизации | || "Архивы Ленинградской | |----------------+------------+---------+------------+----------+-----------+-------------------| Ленинградской | || области", включая закупку | | 2014 | 11754,00 | | 11754,00 | | | 9 комплектов | области | || сканирующего | | | | | | | | | | || оборудования | | | | | | | | | | |
(Позиция в редакции Постановления Правительства Ленинградской области
от 02.12.2013 г. N 437)|----------------------------+-----------------+----------------+------------+---------+------------+----------+-----------+-------------------+-------------------+----------|| 8.3. Создание | Ленинградская | 2013 | 5192,50 | | 25446,96 | | | 197300 архивных | Комитет по | 242 || регионального | область | | | | | | | записей, | телекоммуникациям | || электронного архива | | | | | | | | подлежащих | и информатизации | || органов записи актов | | | | | | | | переводу в | Ленинградской | || гражданского состояния | | | | | | | | электронный вид | области | || Ленинградской области в | |----------------+------------+---------+------------+----------+-----------+-------------------+-------------------+----------|| целях обеспечения | | 2014 | 26821,08 | | 26821,08 | | | 1117198 архивных | Комитет по | 242 || информационного | | | | | | | | записей, | телекоммуникациям | || взаимодействия при | | | | | | | | подлежащих | и информатизации | || предоставлении | | | | | | | | переводу в | Ленинградской | || государственных и | | | | | | | | электронный вид | области | || муниципальных услуг | |----------------+------------+---------+------------+----------+-----------+-------------------+-------------------+----------|| | | 2015 | 29272,13 | | 29272,13 | | | 1163062 архивные | Комитет по | 242 || | | | | | | | | записи, | телекоммуникациям | || | | | | | | | | подлежащие | и информатизации | || | | | | | | | | переводу в | Ленинградской | || | | | | | | | | электронный вид | области | |
(Позиция в редакции Постановления Правительства Ленинградской области
от 02.12.2013 г. N 437)|----------------------------+-----------------+----------------+------------+---------+------------+----------+-----------+-------------------+-------------------+----------|| Итого по разделу 8 | | 2013 | 21257,50 | | 54571,96 | | | | | || | |----------------+------------+---------+------------+----------+-----------| | | || | | 2014 | 40832,75 | | 40832,75 | | | | | || | |----------------+------------+---------+------------+----------+-----------| | | || | | 2015 | 31640,42 | | 31640,42 | | | | | || | |----------------+------------+---------+------------+----------+-----------| | | || | | 2013-2015 | 93730,67 | | 127045,13 | | | | | |
(Позиция в редакции Постановления Правительства Ленинградской области
от 02.12.2013 г. N 437)|----------------------------+-----------------+----------------+------------+---------+------------+----------+-----------+-------------------+-------------------+----------|| Всего по Программе | | 2012 | 39101,00 | | 39101,00 | | | | | || | |----------------+------------+---------+------------+----------+-----------| | | || | | 2013 | 322953,31 | | 165086,00 | 4498,54 | 153368,77 | | | || | |----------------+------------+---------+------------+----------+-----------| | | || | | 2014 | 941543,75 | | 743749,30 | 33689,86 | 164104,59 | | | || | |----------------+------------+---------+------------+----------+-----------| | | || | | 2015 | 655998,10 | | 655998,10 | | | | | || | |----------------+------------+---------+------------+----------+-----------| | | || | | 2012-2015 | 1959596,16 | | 1603934,40 | 38188,40 | 317473,36 | | | |
(Позиция в редакции Постановления Правительства Ленинградской области
от 02.12.2013 г. N 437)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
_____________________
* Получателями бюджетных средств по пунктам 4 и 8 Планамероприятий Программы являются комитет по телекоммуникациям иинформатизации Ленинградской области и государственное казенноеучреждение Ленинградской области "Оператор "электронногоправительства".
Приложение 2
к Программе...
ДИНАМИКА
финансирования долгосрочной целевой программы "Снижение
административных барьеров, оптимизация и повышение качества
предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в
электронном виде, на базе многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области на
2012-2015 годы"
(В редакции Постановлений Правительства Ленинградской области
от 02.12.2013 г. N 437)
(тыс. рублей в ценах года начала реализации Программы)--------------------------------------------------------------------------------| Источники и направления расходов | Финансовые затраты || |-------------------------------------------|| | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год ||----------------------------------+----------+----------+----------+----------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ||----------------------------------+----------+----------+----------+----------|| Затраты - всего | 39101,0 | 303739,3 | 838001,0 | 556067,6 ||----------------------------------+----------+----------+----------+----------|| в том числе: | | | | ||----------------------------------+----------+----------+----------+----------|| федеральный бюджет | | | | ||----------------------------------+----------+----------+----------+----------|| областной бюджет | 39101,0 | 154814,0 | 660768,7 | 556067,6 ||----------------------------------+----------+----------+----------+----------|| местные бюджеты | | 4237,8 | 30069,1 | ||----------------------------------+----------+----------+----------+----------|| прочие источники | | 144687,5 | 147163,2 | ||----------------------------------+----------+----------+----------+----------|| Из общего объема затрат: | | | | ||----------------------------------+----------+----------+----------+----------|| затраты на капитальные вложения | 38101,0 | 162376,1 | 230016,6 | ||----------------------------------+----------+----------+----------+----------|| в том числе: | | | | ||----------------------------------+----------+----------+----------+----------|| федеральный бюджет | | | | ||----------------------------------+----------+----------+----------+----------|| областной бюджет | 38101,0 | 14363,2 | 66471,8 | ||----------------------------------+----------+----------+----------+----------|| местные бюджеты | | 3325,4 | 16381,6 | ||----------------------------------+----------+----------+----------+----------|| прочие источники | | 144687,5 | 147163,2 | ||----------------------------------+----------+----------+----------+----------|| затраты на НИОКР | | | | ||----------------------------------+----------+----------+----------+----------|| в том числе: | | | | ||----------------------------------+----------+----------+----------+----------|| федеральный бюджет | | | | ||----------------------------------+----------+----------+----------+----------|| областной бюджет | | | | ||----------------------------------+----------+----------+----------+----------|| местные бюджеты | | | | ||----------------------------------+----------+----------+----------+----------|| прочие источники | | | | ||----------------------------------+----------+----------+----------+----------|| затраты на прочие нужды | 1000,0 | 141363,2 | 607984,4 | 556067,6 ||----------------------------------+----------+----------+----------+----------|| в том числе: | | | | ||----------------------------------+----------+----------+----------+----------|| федеральный бюджет | | | | ||----------------------------------+----------+----------+----------+----------|| областной бюджет | 1000,0 | 140450,8 | 594296,9 | 556067,6 ||----------------------------------+----------+----------+----------+----------|| местные бюджеты | | 912,4 | 13687,5 | ||----------------------------------+----------+----------+----------+----------|| прочие источники | | | | |--------------------------------------------------------------------------------
Примечание. Для расчетов применены индексы-дефляторы всоответствии с письмом Минэкономразвития России от 7 октября 2013 годаN 21257-ОС/Д14и.
Приложение 3
к Программе...
Адресная программа
капитальных вложений долгосрочной целевой программы "Снижение
административных барьеров, оптимизация и повышение качества
предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в
электронном виде, на базе многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области на
2012-2015 годы"
(В редакции Постановления Правительства Ленинградской области
от 28.06.2013 г. N 184)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Наименование и | Финансовый | Источники финансирования (тыс. рублей в ценах | Главный || местонахождение | год | года реализации Программы) | распорядитель || стройки (объекта) | |------------------------------------------------| бюджетных || | | федеральный | областной | местные | прочие | средств || | | бюджет | бюджет | бюджеты | источники | ||---------------------------+------------+-------------+-----------+----------+-----------+------------------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ||---------------------------+------------+-------------+-----------+----------+-----------+------------------|| 1. Реконструкция здания | 2013 | | 10000,00 | 3000,00 | | Комитет по || (в том числе | | | | | | строительству || проектирование) в целях |------------+-------------+-----------+----------+-----------| Ленинградской || размещения МФЦ в г. | 2014 | | 27549,06 | 13092,46 | | области (далее - || Кировске | | | | | | Комитет) ||---------------------------+------------+-------------+-----------+----------+-----------+------------------|| 2. Проектирование и | 2012 | | 38101,00 | | | Комитет || строительство зданий | | | | | | || МФЦ по типовому | | | | | | || проекту в г. Гатчине и г. | | | | | | || Всеволожске | | | | | | ||---------------------------+------------+-------------+-----------+----------+-----------+------------------|| 3. Проектирование и | 2013 | | 5225,00 | 525,00 | | Комитет || строительство |------------+-------------+-----------+----------+-----------| || инженерных сетей к | 2014 | | 46575,00 | 5175,00 | | || МФЦ в г. Гатчине | | | | | | ||---------------------------+------------+-------------+-----------+----------+-----------+------------------|| 4. Строительство здания, | 2013 | | | | 19171,10 | Комитет || предполагающего |------------+-------------+-----------+----------+-----------| || выделение площадей под | 2014 | | | | 20513,07 | || МФЦ, в г. Луге | | | | | | ||---------------------------+------------+-------------+-----------+----------+-----------+------------------|| 5. Строительство здания, | 2013 | | | | 19171,10 | Комитет || предполагающего |------------+-------------+-----------+----------+-----------| || выделение площадей под | 2014 | | | | 20513,07 | || МФЦ, в г. Кириши | | | | | | ||---------------------------+------------+-------------+-----------+----------+-----------+------------------|| 6. Строительство здания, | 2013 | | | | 19171,10 | Комитет || предполагающего |------------+-------------+-----------+----------+-----------| || выделение площадей под | 2014 | | | | 20513,07 | || МФЦ, в г. Кингисеппе | | | | | | ||---------------------------+------------+-------------+-----------+----------+-----------+------------------|| 7. Строительство здания, | 2013 | | | | 19171,10 | Комитет || предполагающего |------------+-------------+-----------+----------+-----------| || выделение площадей под | 2014 | | | | 20513,07 | || МФЦ, в г. Волосово | | | | | | ||---------------------------+------------+-------------+-----------+----------+-----------+------------------|| 8. Строительство здания, | 2013 | | | | 19171,10 | Комитет || предполагающего |------------+-------------+-----------+----------+-----------| || выделение площадей под | 2014 | | | | 20513,07 | || МФЦ, в г. Сосновый Бор | | | | | | ||---------------------------+------------+-------------+-----------+----------+-----------+------------------|| 9. Строительство здания, | 2013 | | | | 19171,10 | Комитет || предполагающего |------------+-------------+-----------+----------+-----------| || выделение площадей под | 2014 | | | | 20513,07 | || МФЦ, в г. Волхове | | | | | | ||---------------------------+------------+-------------+-----------+----------+-----------+------------------|| 10. Строительство | 2013 | | | | 19171,10 | Комитет || здания, | | | | | | || предполагающего |------------+-------------+-----------+----------+-----------| || выделение площадей под | 2014 | | | | 20513,07 | || МФЦ, в г. Тосно | | | | | | ||---------------------------+------------+-------------+-----------+----------+-----------+------------------|| 11. Строительство | 2013 | | | | 19171,10 | Комитет || здания, | | | | | | || предполагающего |------------+-------------+-----------+----------+-----------| || выделение площадей под | 2014 | | | | 20513,07 | || МФЦ, в г. Луге | | | | | | ||---------------------------+------------+-------------+-----------+----------+-----------+------------------|| Всего | 2012 | | 38101,00 | | | || |------------+-------------+-----------+----------+-----------| || | 2013 | | 15225,00 | 3525,00 | 153368,80 | || |------------+-------------+-----------+----------+-----------| || | 2014 | | 74124,06 | 18267,46 | 164104,56 | || |------------+-------------+-----------+----------+-----------| || | 2012-2014 | | 127450,06 | 21792,46 | 317473,36 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Приложение 4
к Программе...
Перечень
объектов долгосрочной целевой программы "Снижение административных
барьеров, оптимизация и повышение качества предоставлениягосударственных и муниципальных услуг, в том числе в электронном виде,
на базе многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг в Ленинградской области на 2012-2015 годы"
(В редакции Постановления Правительства Ленинградской области
от 28.06.2013 г. N 184)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Наименование и | Сроки | Реквизиты | Форма | Сметная стоимость | Остаток на 1 января года || местонахождение стройки | строительства | утверждения проектно- | собственности | | начала реализации || (объекта) | (год) | сметной документации | | | Программы || | | (ПСД) | |-----------------------------+-----------------------------|| | | | | в ценах, | в ценах года | в ценах, | в ценах года || | | | | утвержденных | начала | утвержденных | начала || | | | | в ПСД | реализации | в ПСД | реализации || | | | | | Программы | | Программы ||---------------------------+---------------+------------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ||---------------------------+---------------+------------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------|| 1. Реконструкция здания | 2013-2014 | В стадии разработки | Муниципальная | 50231,50 | 50231,50 | 50231,50 | 50234,50 || (в том числе | | | | | | | || проектирование) в целях | | | | | | | || размещения МФЦ в г. | | | | | | | || Кировске | | | | | | | ||---------------------------+---------------+------------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------|| 2. Проектирование и | 2012 | Положительное | Областная | 33240,68 | 35766,97 | 33240,68 | 35766,97 || строительство зданий | | заключение ГАУ | | | | | || МФЦ по типовому | | "Леноблгосэкспертиза" | | | | | || проекту в г. Гатчине и г. | | от 29 апреля 2011 года | | | | | || Всеволожске | | N 182-4-2011 | | | | | ||---------------------------+---------------+------------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------|| 3. Проектирование и | 2013-2014 | В стадии разработки | Муниципальная | 5700,00 | 5297,39 | 5700,00 | 5297,39 || строительство | | | | | | | || инженерных сетей к МФЦ | | | | | | | || в г. Гатчине | | | | | | | ||---------------------------+---------------+------------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------|| 4. Строительство здания, | 2013-2014 | | Частная | 33240,68 | 35766,97 | 33240,68 | 35766,97 || предполагающего | | | | | | | || выделение площадей под | | | | | | | || МФЦ, в г. Луге | | | | | | | ||---------------------------+---------------+------------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------|| 5. Строительство здания, | 2013-2014 | | Частная | 33240,68 | 35766,97 | 33240,68 | 35766,97 || предполагающего | | | | | | | || выделение площадей под | | | | | | | || МФЦ, в г. Кириши | | | | | | | ||---------------------------+---------------+------------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------|| 6. Строительство здания, | 2013-2014 | | Частная | 33240,68 | 35766,97 | 33240,68 | 35766,97 || предполагающего | | | | | | | || выделение площадей под | | | | | | | || МФЦ, в г. Кингисеппе | | | | | | | ||---------------------------+---------------+------------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------|| 7. Строительство здания, | 2013-2014 | | Частная | 33240,68 | 35766,97 | 33240,68 | 35766,97 || предполагающего | | | | | | | || выделение площадей под | | | | | | | || МФЦ, в г. Волосово | | | | | | | ||---------------------------+---------------+------------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------|| 8. Строительство здания, | 2013-2014 | | Частная | 33240,68 | 35766,97 | 33240,68 | 35766,97 || предполагающего | | | | | | | || выделение площадей под | | | | | | | || МФЦ, в г. Сосновый Бор | | | | | | | ||---------------------------+---------------+------------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------|| 9. Строительство здания, | 2013-2014 | | Частная | 33240,68 | 35766,97 | 33240,68 | 35766,97 || предполагающего | | | | | | | || выделение площадей под | | | | | | | || МФЦ, в г. Волхове | | | | | | | ||---------------------------+---------------+------------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------|| 10. Строительство здания, | 2013-2014 | | Частная | 33240,68 | 35766,97 | 33240,68 | 35766,97 || предполагающего | | | | | | | || выделение площадей под | | | | | | | || МФЦ, в г. Тосно | | | | | | | ||---------------------------+---------------+------------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------|| 11. Строительство здания, | 2013-2014 | | Частная | 33240,68 | 35766,97 | 33240,68 | 35766,97 || предполагающего | | | | | | | || выделение площадей под | | | | | | | || МФЦ, в г. Луге | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Приложение 5
к Программе...
Порядок
предоставления, распределения и расходования субсидий бюджетам
муниципальных образований на проведение мероприятий по организации
деятельности многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг и переходу к предоставлению
государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна"
(Приложение дополнено - Постановление Правительства Ленинградскойобласти от 28.06.2013 г. N 184)
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 139Бюджетного кодекса Российской Федерации и определяет цели и условияпредоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области(далее - областной бюджет) бюджетам муниципальных образований нареализацию мероприятий долгосрочной целевой программы "Снижениеадминистративных барьеров, оптимизация и повышение качествапредоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе вэлектронном виде, на базе многофункциональных центров предоставлениягосударственных и муниципальных услуг в Ленинградской области на 2012-2015 годы" по организации деятельности многофункциональных центровпредоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) и переходук предоставлению государственных и муниципальных услуг по принципу"одного окна" (далее - субсидии).
1.2. Субсидии предоставляются в целях использования имущества,находящего в муниципальной собственности, для организациипредоставления государственных и муниципальных услуг по принципу"одного окна" и при условии обеспечения долевого софинансированиярасходного обязательства.
1.3. Предоставление субсидий осуществляется:
на реконструкцию (в том числе проектирование) здания в целяхразмещения МФЦ;
на капитальный ремонт помещений в целях размещения МФЦ;
на приобретение и внедрение автоматизированной информационнойсистемы для автоматизации процесса оказания муниципальных услуг.
1.4. Главным распорядителем средств областного бюджета,предусмотренных на предоставление субсидии на реконструкцию (в томчисле проектирование) здания в целях размещения МФЦ, является комитетпо строительству Ленинградской области.
Главным распорядителем средств областного бюджета,предусмотренных на предоставление субсидии на капитальный ремонтпомещений в целях размещения МФЦ, приобретение и внедрениеавтоматизированной информационной системы для автоматизации процессаоказания муниципальных услуг, является Комитет экономического развитияи инвестиционной деятельности Ленинградской области.
2. Критерии и условия предоставления субсидий
2.1. Критериями отбора муниципальных образований напредоставление субсидий на реконструкцию (в том числе проектирование)здания в целях размещения МФЦ является обеспечение долевогофинансирования из бюджета муниципального образования расходногообязательства по проведению указанного мероприятия в размере не менее20 процентов от общей стоимости работ.
Субсидии на реконструкцию (в том числе проектирование) здания вцелях размещения МФЦ в 2013 году предоставляются при соблюденииследующих условий:
наличие здания, соответствующего установленным законодательствомтребованиям к МФЦ;
наличие утвержденного в установленном порядке сметного расчета напроектирование реконструкции здания;
наличие документов, подтверждающих софинансирование мероприятийза счет средств бюджета муниципального образования;
заключение с комитетом по строительству Ленинградской областисоглашения о софинансировании мероприятий на реконструкцию (в томчисле проектирование) здания в целях размещения МФЦ.
Субсидии на реконструкцию (в том числе проектирование) здания вцелях размещения МФЦ в 2014 году предоставляются при соблюденииследующих условий:
наличие здания, соответствующего установленным законодательствомтребованиям к МФЦ;
положительное заключение экспертизы о проверке достоверностиопределения сметной стоимости объемов работ;
положительное заключение экспертизы проектно-сметнойдокументации;
наличие документов, подтверждающих софинансирование мероприятийза счет средств бюджета муниципального образования;
заключение с комитетом по строительству Ленинградской областисоглашения о софинансировании мероприятий по реконструкции (в томчисле проектированию) здания в целях размещения МФЦ.
2.2. Критериями отбора муниципальных образований на капитальныйремонт помещений в целях размещения МФЦ является обеспечение долевогофинансирования из бюджета муниципального образования расходногообязательства по проведению указанного мероприятия в размере не менее10 процентов от общей стоимости работ.
Субсидии на капитальный ремонт помещений в целях размещения МФЦпредоставляются муниципальным образованиям при соблюдении следующихусловий:
наличие помещения, соответствующего установленнымзаконодательством требованиям к МФЦ;
наличие утвержденного в установленном порядке сметного расчета накапитальный ремонт помещения;
наличие положительного заключения экспертизы о проверкедостоверности определения сметной стоимости объемов работ;
наличие документов, подтверждающих софинансирование мероприятийза счет средств бюджета муниципального образования;
заключение с Комитетом экономического развития и инвестиционнойдеятельности Ленинградской области соглашения о софинансированиимероприятий по капитальному ремонту в целях размещения МФЦ.
2.3. Критериями отбора муниципальных образований на приобретениеи внедрение автоматизированной информационной системы дляавтоматизации процесса оказания муниципальных услуг являетсяобеспечение долевого финансирования из бюджета муниципальногообразования расходного обязательства по проведению указанногомероприятия в размере не менее 10 процентов от общей стоимости работ.
Субсидии на приобретение и внедрение автоматизированнойинформационной системы для автоматизации процесса оказаниямуниципальных услуг предоставляются муниципальным образованиям присоблюдении следующих условий:
организация процесса предоставления муниципальных услуг попринципу "одного окна";
наличие документов, подтверждающих софинансирование мероприятийза счет средств бюджета муниципального образования;
заключение с Комитетом экономического развития и инвестиционнойдеятельности Ленинградской области соглашения о софинансированиимероприятий на приобретение и внедрение автоматизированнойинформационной системы "МФЦ" для автоматизации процесса оказаниямуниципальных услуг.
3. Порядок предоставления субсидий
3.1. Для получения субсидии на реконструкцию (в том числепроектирование) здания в целях размещения МФЦ администрациимуниципального образования необходимо представить в комитет построительству Ленинградской области заявку на получение субсидии поформе согласно приложению к настоящему Порядку, а также документы,подтверждающие выполнение условий пункта 2.1 настоящего Порядка.
3.2. Для получения субсидии на капитальный ремонт помещений вцелях размещения МФЦ администрациям муниципальных образованийнеобходимо представить в Комитет экономического развития иинвестиционной деятельности Ленинградской области заявку на получениесубсидии по форме согласно приложению к настоящему Порядку, а такжедокументы, подтверждающие выполнение условий пункта 2.2 настоящегоПорядка.
3.3. Для получения субсидии на приобретение и внедрениеавтоматизированной информационной системы для автоматизации процессаоказания муниципальных услуг администрациям муниципальных образованийнеобходимо представить в Комитет экономического развития иинвестиционной деятельности Ленинградской области заявку на получениесубсидии по форме, согласно приложению к настоящему Порядку, а такжедокументы, подтверждающие выполнение условий пункта 2.3 настоящегоПорядка.
3.4. Главные распорядители бюджетных средств (комитет построительству Ленинградской области в целях предоставления субсидии нареконструкцию (в том числе проектирование) здания в целях размещенияМФЦ, Комитет экономического развития и инвестиционной деятельностиЛенинградской области в целях предоставления субсидии на капитальныйремонт помещений в целях размещения МФЦ и на приобретение и внедрениеавтоматизированной информационной системы):
проверяют представленные документы на соответствие требованиямнастоящего Порядка;
проводят отбор муниципальных образований на предоставлениесубсидий при условии, что документы удовлетворяют требованиямнастоящего Порядка. При предоставлении субсидии на реконструкцию (втом числе проектирование) здания в целях размещения МФЦ в 2013 годуотбор проводится до 1 сентября 2013 года, в 2014 году - до 1 марта2014 года. При предоставлении субсидии на капитальный ремонт помещенийв целях размещения МФЦ в 2014 году отбор проводится до 1 марта 2014года. При предоставлении субсидии на приобретение и внедрениеавтоматизированной информационной системы отбор проводится до 1августа 2013 года;
подготавливают проект постановления Правительства Ленинградскойобласти о распределении субсидии бюджетам муниципальных образований,прошедших отбор на предоставление субсидий.
Перечни получателей субсидий на реконструкцию (в том числепроектирование) зданий в целях размещения МФЦ утверждается вице-губернатором Ленинградской области по строительству.
Перечни получателей субсидий на капитальный ремонт помещений вцелях размещения МФЦ и на приобретение и внедрение автоматизированнойинформационной системы утверждаются вице-губернатором Ленинградскойобласти - председателем комитета экономического развития иинвестиционной деятельности.
Размер предоставляемой бюджету муниципального образованиясубсидии рассчитывается по формуле: Pi
Si = ----------- x V, если SUMPi >= 0,
SUMPi
где:
Si - размер субсидии бюджету i-го муниципального образования;
Pi - потребность i-го муниципального образования в финансовыхсредствах на создание МФЦ;
SUMPi - сумма потребностей в финансовых средствах на создание МФЦв соответствии с заявками муниципальных образований, прошедших отборна предоставление субсидий;
V - объем средств областного бюджета, предусмотренный напредоставление субсидий бюджетам муниципальных образований всоответствии с настоящим Порядком в текущем году.
В случае если сумма потребностей в финансовых средствах насоздание МФЦ муниципальных образований, прошедших отбор напредоставление субсидий, будет меньше объема средств областногобюджета, предусмотренных на предоставление субсидий в текущем году,заявки удовлетворяются в полном объеме.
3.5. Предоставление субсидий осуществляется на основаниисоглашения (договора), заключенного муниципальным образованием сглавным распорядителем бюджетных средств.
В соглашении (договоре) должны быть предусмотрены:
а) размер, сроки, цели и условия предоставления субсидии;
б) сведения о софинансировании муниципальными образованиямимероприятий в рамках реализации долгосрочной целевой программы"Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качествапредоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе вэлектронном виде, на базе многофункциональных центров предоставлениягосударственных и муниципальных услуг в Ленинградской области на 2012-2015 годы";
в) целевые показатели результативности использования субсидии;
г) обязательство муниципального образования - получателя субсидии(далее - получатель субсидии) по предоставлению главному распорядителюбюджетных средств плана мероприятий ("дорожной карты") измененийцелевых показателей результативности использования субсидии;
д) обязательство получателя субсидии по установлению уровнясреднемесячной заработной платы работников не ниже уровня среднейзаработной платы в Ленинградской области по основному видуэкономической деятельности согласно последним статистическим данным,имеющимся на дату заключения договора (соглашения) на предоставлениесубсидии;
е) обязательство получателя субсидии по организации учета ипредставления отчетности о достижении целевых показателейрезультативности использования субсидии;
ж) порядок предоставления отчетности о результатах выполненияполучателем субсидии предусмотренных соглашением мероприятий;
з) проведение главным распорядителем бюджетных средств провероксоблюдения получателем субсидии условий, установленных заключеннымдоговором (соглашением);
и) размещение главным распорядителем бюджетных средств отчетностио достижении целевых показателей результативности использованиясубсидий на официальном сайте Администрации Ленинградской области;
к) обязательство получателя субсидии по возврату предоставленныхсредств в случае установления по итогам проверок, проведенных главнымраспорядителем бюджетных средств, а также уполномоченными органамигосударственного финансового контроля, факта нарушений целей иусловий, определенных соответствующим порядком предоставления субсидийи заключенным договором (соглашением).
3.6. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетнойросписью областного бюджета в пределах бюджетных ассигнований,утвержденных на текущий финансовый год.
3.7. Перечисление субсидий осуществляется комитетом финансовЛенинградской области на основании распорядительных заявок на расходглавных распорядителей бюджетных средств на лицевые счета, открытыеполучателям этих межбюджетных трансфертов в территориальных отделенияхУправления Федерального казначейства по Ленинградской области.
3.8. Главный распорядитель бюджетных средств (комитет построительству Ленинградской области при предоставлении субсидии нареконструкцию здания в целях размещения МФЦ (в том числепроектирование), Комитет экономического развития и инвестиционнойдеятельности Ленинградской области при предоставлении субсидии накапитальный ремонт помещений в целях размещения МФЦ и приобретение ивнедрение автоматизированной информационной системы):
формирует заявки на перечисление субсидий после получения отполучателей субсидии в текущем финансовом году зарегистрированных вустановленном порядке договоров (контрактов) на выполнениесоответствующих работ (поставку соответствующих товаров, оказаниесоответствующих услуг);
несет ответственность за своевременное перечисление на счетаглавных администраторов доходов бюджета в муниципальных образованияхсредств субсидий бюджетам муниципальных образований в 5-дневный срокпосле подписания соглашений;
представляет в комитет финансов Ленинградской области квартальныеи годовые отчеты о расходовании субсидий в разрезе муниципальныхобразований по формам, утвержденным комитетом финансов Ленинградскойобласти (квартальные отчеты - не позднее 10-го числа месяца,следующего за отчетным кварталом, годовые отчеты - не позднее 15января года, следующего за отчетным).
Органы местного самоуправления муниципальных образований:
осуществляют в установленном порядке на основании доведенных доорганов местного самоуправления уведомлений о бюджетных назначенияхучет поступивших средств в доходной и расходной частях бюджетамуниципального образования;
осуществляют заключение муниципальных договоров (контрактов) навыполнение работ (поставку товаров, оказание услуг) в соответствии сФедеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказовна поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг длягосударственных и муниципальных нужд";
представляют главным распорядителям бюджетных средств (комитетупо строительству Ленинградской области при предоставлении субсидии нареконструкцию (в том числе проектирование) здания в целях размещенияМФЦ, Комитету экономического развития и инвестиционной деятельностиЛенинградской области при предоставлении субсидии на капитальныйремонт помещений в целях размещения МФЦ и приобретение и внедрениеавтоматизированной информационной системы) квартальные и годовыеотчеты о расходовании субсидий по формам, утвержденным комитетомфинансов Ленинградской области, за подписью главы администрациимуниципального образования и подписью руководителя финансового(уполномоченного) органа (квартальные отчеты - не позднее 5-го числамесяца, следующего за отчетным кварталом, годовые отчеты - не позднее12 января года, следующего за отчетным).
Если средства субсидии, выделенные из областного бюджета, заотчетный период не освоены, прилагается пояснительная записка собъяснением причин.
3.9. Возврат не использованного по состоянию на 1 январяочередного финансового года остатка целевых средств, предоставленныхбюджету муниципального образования в форме субсидии, осуществляется впорядке, установленном комитетом финансов Ленинградской области.Указанные средства могут использоваться в очередном финансовом году нате же цели при наличии потребности, в соответствии с решением комитетапо строительству Ленинградской области (при реализации мероприятий пореконструкции (в том числе проектирование) здания в целях размещенияМФЦ) и Комитета экономического развития и инвестиционной деятельностиЛенинградской области (при реализации мероприятий по капитальномуремонту помещений в целях размещения МФЦ и приобретению и внедрениюавтоматизированной информационной системы для автоматизации процессаоказания муниципальных услуг).
В случае если неиспользованные остатки средств субсидии неперечислены в доход областного бюджета, указанные средства подлежатвзысканию в доход областного бюджета в порядке, установленномкомитетом финансов Ленинградской области.
3.10. Ответственность за целевое использование выделенныхсубсидий в соответствии с бюджетным законодательством РоссийскойФедерации несут органы местного самоуправления Ленинградской области -получатели субсидий.
3.11. Контроль за целевым использованием муниципальнымобразованием субсидий на реконструкцию (в том числе проектирование)здания в целях размещения МФЦ возлагается на комитет по строительствуЛенинградской области.
3.12. Контроль за целевым использованием муниципальнымобразованием субсидий на капитальный ремонт помещений в целяхразмещения МФЦ и приобретение и внедрение автоматизированнойинформационной системы возлагается на Комитет экономического развитияи инвестиционной деятельности Ленинградской области.
3.13. В случае использования субсидии не по целевому назначениюсоответствующие средства возвращаются в областной бюджет вдобровольном порядке в месячный срок с момента выявления нарушений.Если по истечении указанного срока получатель субсидии отказываетсядобровольно возвращать субсидию, взыскание денежных средствосуществляется в судебном порядке.
Приложение
к Порядку...
Заявкана предоставление субсидий из областного бюджета Ленинградской областина ___ финансовый год на проведение мероприятий в рамках долгосрочной
целевой программы "Снижение административных барьеров, оптимизация и
повышение качества предоставления государственных и муниципальных
услуг, в том числе в электронном виде, на базе многофункциональных
центров предоставления государственных и муниципальных услуг в
Ленинградской области на 2012-2015 годы"
___________________________________________________________
(наименование муниципального образования)
(Приложение дополнено - Постановление Правительства Ленинградскойобласти от 28.06.2013 г. N 184)-------------------------------------------------------------------------------------| N | Наименование | Срок | Стоимость | Потребность | Размер || п/п | мероприятия | реализации, | реализации, | муниципального | софинансирова- || | | год | тыс. рублей | образования в | ния, проц. || | | | | средствах | || | | | | областного | || | | | | бюджета, | || | | | | тыс. рублей | ||-----+--------------+-------------+-------------+----------------+-----------------|| | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------
Глава органа
местного самоуправления _____________ ______________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
Приложение 6
к Программе...
Распределениесубсидий бюджетам муниципальных образований на выполнение мероприятий
долгосрочной целевой программы "Снижение административных барьеров,
оптимизация и повышение качества предоставления государственных и
муниципальных услуг, в том числе в электронном виде, на базе
многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг в Ленинградской области на 2012-2015 годы"
(Приложение дополнено - Постановление Правительства Ленинградскойобласти от 28.06.2013 г. N 184)--------------------------------------------------------------------------------------------| N | Наименование | Срок | Всего | Пункты плана мероприятий || п/п | муниципального | финансирования | (тыс. рублей) | Программы || | образования | мероприятия (год) | |-------------------------------|| | | | | 1.1 | 1.3 | 3.2 ||-----+----------------+-------------------+---------------+----------+---------+----------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ||-----+----------------+-------------------+---------------+----------+---------+----------|| 1 | Кировский | 2013 | 10000,00 | 10000,00 | | || | муниципальный |-------------------+---------------+----------+---------+----------|| | район | 2014 | 27549,06 | 27549,06 | | ||-----+----------------+-------------------+---------------+----------+---------+----------|| 2 | Кингисеппский | 2013 | 2271,59 | | 2271,59 | || | муниципальный | | | | | || | район | | | | | ||-----+----------------+-------------------+---------------+----------+---------+----------|| 3 | Гатчинское | 2013 | 5225,00 | | | 5225,00 || | городское | | | | | || | поселение |-------------------+---------------+----------+---------+----------|| | Гатчинского | 2014 | 46575,00 | | | 46575,00 || | муниципального | | | | | || | района | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------
Приложение 7
к Программе...
ПЛАН
мероприятий, обеспечивающих достижение целей долгосрочной целевойпрограммы "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение
качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том
числе в электронном виде, на базе многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг в Ленинградскойобласти на 2012-2015 годы", реализуемых в составе других долгосрочных
целевых программ
(Приложение дополнено - Постановление Правительства Ленинградскойобласти от 28.06.2013 г. N 184)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Полное наименование | Срок | Планируемые объемы финансирования | Индикаторы | Код вида || Программы, мероприятия | финансирования |----------------------------------------------------------| реализации | расходов || (пункты плана | мероприятия | всего | в том числе | (целевые задания) | || мероприятий Программы) | (год) | |-----------------------------------------------| | || | | | федеральный | областной | местные | прочие | | || | | | бюджет | бюджет | бюджеты | источники | | ||---------------------------+----------------+----------+-------------+-----------+---------+-----------+-----------------------+----------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Долгосрочная целевая программа "Развитие "электронного правительства" в Ленинградской области на 2011-2015 годы" ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2.1. Развитие системы | 2012-2015 | 20000,0 | | 20000,0 | | | Количество органов | 242 || электронного | | | | | | | исполнительной власти | || документооборота | | | | | | | Ленинградской | || Ленинградской области | | | | | | | области и органов | || | | | | | | | местного | || | | | | | | | самоуправления, | || | | | | | | | подключенных к | || | | | | | | | системе электронного | || | | | | | | | документооборота | || |----------------+----------+-------------+-----------+---------+-----------+-----------------------| || | 2012 | 8000,0 | | 8000,0 | | | 13 | || |----------------+----------+-------------+-----------+---------+-----------+-----------------------| || | 2013 | 4000,0 | | 4000,0 | | | 9 | || |----------------+----------+-------------+-----------+---------+-----------+-----------------------| || | 2014 | 4000,0 | | 4000,0 | | | 9 | || |----------------+----------+-------------+-----------+---------+-----------+-----------------------| || | 2015 | 4000,0 | | 4000,0 | | | 9 | ||---------------------------+----------------+----------+-------------+-----------+---------+-----------+-----------------------+----------|| 2.2. Создание | | | | | | | Количество органов | 242 || регионального сегмента | | | | | | | исполнительной власти | || системы | | | | | | | Ленинградской | || межведомственного | | | | | | | области, | || электронного | | | | | | | подключенных к | || взаимодействия | | | | | | | системе | || | | | | | | | межведомственного | || | | | | | | | электронного | || | | | | | | | взаимодействия при | || | | | | | | | предоставлении | || | | | | | | | первоочередных | || | | | | | | | государственных услуг | || | | | | | | | в электронном виде | || |----------------+----------+-------------+-----------+---------+-----------+-----------------------+----------|| | 2012 | 7000,0 | | 7000,0 | | | 7 | ||---------------------------+----------------+----------+-------------+-----------+---------+-----------+-----------------------+----------|| 3.2. Создание | 2012-2015 | 14000,0 | | 14000,0 | | | Количество органов | 242 || регионального хранилища | | | | | | | исполнительной власти | || результатов | | | | | | | Ленинградской | || предоставления | | | | | | | области, | || государственных услуг | | | | | | | использующих | || органами исполнительной | | | | | | | региональное | || власти Ленинградской | | | | | | | хранилище результатов | || области | | | | | | | предоставления | || | | | | | | | первоочередных | || | | | | | | | государственных услуг | || | | | | | | | для взаимодействия с | || | | | | | | | заявителями в | || | | | | | | | электронном виде | || |----------------+----------+-------------+-----------+---------+-----------+-----------------------| || | 2012 | 7000,0 | | 7000,0 | | | 4 | || |----------------+----------+-------------+-----------+---------+-----------+-----------------------| || | 2013 | 7000,0 | | 7000,0 | | | 2 | || |----------------+----------+-------------+-----------+---------+-----------+-----------------------| || | 2014 | | | | | | | || |----------------+----------+-------------+-----------+---------+-----------+-----------------------| || | 2015 | | | | | | | ||---------------------------+----------------+----------+-------------+-----------+---------+-----------+-----------------------+----------|| 5.3. Закупка оборудования | 2012-2015 | 110600,0 | | 110600,0 | | | Количество | 242 || технологической | | | | | | | комплексов | || инфраструктуры | | | | | | | оборудования, | || "электронного | | | | | | | количество | || правительства" в | | | | | | | информационных | || Ленинградской области | | | | | | | киосков | || (компьютерное, |----------------+----------+-------------+-----------+---------+-----------+-----------------------| || серверное, сетевое, | 2012 | 19200,0 | | 19200,0 | | | 12 комплектов | || телекоммуникационное | | | | | | | оборудования | || оборудование, |----------------+----------+-------------+-----------+---------+-----------+-----------------------| || инженерное | 2013 | 17200,0 | | 17200,0 | | | 12 комплектов | || оборудование), в том | | | | | | | оборудования, 18 | || числе для ситуационного | | | | | | | информационных | || центра Губернатора | | | | | | | киосков | || Ленинградской области |----------------+----------+-------------+-----------+---------+-----------+-----------------------| || | 2014 | 36600,0 | | 36600,0 | | | 15 комплектов | || | | | | | | | оборудования | || |----------------+----------+-------------+-----------+---------+-----------+-----------------------| || | 2015 | 37600,0 | | 37600,0 | | | 15 комплектов | || | | | | | | | оборудования | ||---------------------------+----------------+----------+-------------+-----------+---------+-----------+-----------------------+----------|| 6.1. Развитие и создание | 2012-2015 | 24500,0 | | 24500,0 | | | Количество | 242 || ведомственных | | | | | | | разработанных и | || прикладных | | | | | | | введенных в | || информационных систем | | | | | | | эксплуатацию | || органов исполнительной | | | | | | | программно- | || власти Ленинградской | | | | | | | технических решений, | || области, в том числе для | | | | | | | обеспечивающих | || предоставления | | | | | | | реализацию целей по | || государственных услуг в | | | | | | | формированию | || электронном виде и для | | | | | | | "электронного | || обеспечения деятельности | | | | | | | правительства" | || ситуационного центра |----------------+----------+-------------+-----------+---------+-----------+-----------------------| || Губернатора | 2012 | 5000,0 | | 5000,0 | | | 4 | || Ленинградской области |----------------+----------+-------------+-----------+---------+-----------+-----------------------| || | 2013 | 5500,0 | | 5500,0 | | | 5 | || |----------------+----------+-------------+-----------+---------+-----------+-----------------------| || | 2014 | 7000,0 | | 7000,0 | | | 6 | || |----------------+----------+-------------+-----------+---------+-----------+-----------------------| || | 2015 | 7000,0 | | 7000,0 | | | 6 | ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Долгосрочная целевая программа "Развитие информационного общества в Ленинградской области" на 2011-2013 годы" ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1. Создание региональной | 2012 | 3141,0 | | 1570,5 | 1570,5 | | 30 рабочих мест | 242 || информационной системы | | | | | | | системы | || дистанционной записи на | | | | | | | | || прием к врачу через сеть | | | | | | | | || "Интернет" | | | | | | | | ||---------------------------+----------------+----------+-------------+-----------+---------+-----------+-----------------------+----------|| 8.2. Выполнение работ по | 2012-2013 | 6500,0 | | 6500,0 | | | 1300000 листов в | 242 || сканированию архивных | | | | | | | электронном виде | || документов и включению |----------------+----------+-------------+-----------+---------+-----------+-----------------------| || электронных образов в | 2012 | 1500,0 | | 1500,0 | | | 300000 листов в | || базу данных | | | | | | | электронном виде | || |----------------+----------+-------------+-----------+---------+-----------+-----------------------| || | 2013 | 5000,0 | | 5000,0 | | | 1000000 листов в | || | | | | | | | электронном виде | ||---------------------------+----------------+----------+-------------+-----------+---------+-----------+-----------------------+----------|| Итого | 2012-2015 | 185741,0 | | 184170,5 | 1570,5 | | | || |----------------+----------+-------------+-----------+---------+-----------| | || | 2012 | 43841,0 | | 43841,0 | | | | || |----------------+----------+-------------+-----------+---------+-----------| | || | 2013 | 38700,0 | | 38700,0 | | | | || |----------------+----------+-------------+-----------+---------+-----------| | || | 2014 | 47600,0 | | 47600,0 | | | | || |----------------+----------+-------------+-----------+---------+-----------| | || | 2015 | 48600,0 | | 48600,0 | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------