Постановление Правительства Ленинградской области от 07.07.2014 № 292
О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года N 402 "Об утверждении государственной программы Ленинградской области "Управление государственными финансами и государственным долгом Ленинградской области"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 7 июля 2014 года N 292
О внесении изменений в
постановление Правительства
Ленинградской области от 14
ноября 2013 года N 402 "Об
утверждении государственной
программы Ленинградской
области "Управление
государственными финансами
и государственным долгом
Ленинградской области"
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РоссийскойФедерации и постановлением Правительства Ленинградской области от 7марта 2013 года N 66 "Об утверждении Порядка разработки, реализации иоценки эффективности государственных программ Ленинградской области"Правительство Ленинградской области п о с т а н о в л я е т:
Внести в государственную программу Ленинградской области"Управление государственными финансами и государственным долгомЛенинградской области", утвержденную постановлением ПравительстваЛенинградской области от 14 ноября 2013 года N 402, изменения согласноприложению к настоящему постановлению.
Губернатор
Ленинградской области А.Дрозденко
Приложение
к постановлению Правительства
Ленинградской области
от 7 июля 2014 года N 292
Изменения,
которые вносятся в государственную программу Ленинградской области
"Управление государственными финансами и государственным долгом
Ленинградской области", утвержденную постановлением Правительства
Ленинградкой области от 14 ноября 2013 года N 402
1. Строку "Объемы бюджетных ассигнований Государственнойпрограммы" паспорта Государственной программы изложить в следующейредакции:
------------------------------------------------------------------------" | Объемы бюджетных | Объем бюджетных ассигнований из областного |
| ассигнований | бюджета на реализацию Государственной программы |
| Государственной | составляет - 16686138,1 тыс. рублей, в том числе: |
| программы | 2014 год - 4864145,8 тыс. рублей; |
| | 2015 год - 5612634,3 тыс. рублей; |
| | 2016 год - 6209358,0 тыс. рублей | ".
------------------------------------------------------------------------
2. В подпрограмме 1 (Создание условий для эффективного иответственного управления муниципальными финансами, повышенияустойчивости бюджетов муниципальных образований Ленинградскойобласти):
1) строку "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" паспортаподпрограммы изложить в следующей редакции:
-------------------------------------------------------------------------" | Объемы бюджетных | Объем бюджетных ассигнований из областного бюджета |
| ассигнований | Ленинградской области на реализацию подпрограммы |
| подпрограммы | составляет 11781912,1 тыс. рублей, в том числе: |
| | 2014 год - 4018445,8 тыс. рублей; |
| | 2015 год - 3890171,3 тыс. рублей; |
| | 2016 год - 3873295,0 тыс. рублей | ";
-------------------------------------------------------------------------
2) в абзаце третьем раздела 6 (Обоснование объема финансовыхресурсов, необходимых для реализации подпрограммы) цифры "11897359,7"заменить цифрами "11781912,1".
3. В подпрограмме 2 (Управление государственным долгомЛенинградской области):
1) строку "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" паспортаподпрограммы изложить в следующей редакции:
-------------------------------------------------------------------------" | Объемы бюджетных | Объем бюджетных ассигнований из областного бюджета |
| ассигнований | Ленинградской области на реализацию подпрограммы |
| подпрограммы | составляет 4904226,0 тыс. рублей, в том числе: |
| | 2014 год - 845700,0 тыс. рублей; |
| | 2015 год - 1722463,0 тыс. рублей; |
| | 2016 год - 2336063,0 тыс. рублей | ".
-------------------------------------------------------------------------
2) в разделе 1 (Характеристика сферы реализации подпрограммы,описание основных проблем и прогноз развития указанной сферы):
в подразделе "Планирование государственного долга на конец 2013года":
в абзаце четвертом цифры "13649970,2" заменить цифрами"14399920,7",
в абзаце седьмом цифры "9800000" заменить цифрами "10550000,0",
абзац девятый изложить в следующей редакции:
"При запланированном доходе (без безвозмездных поступлений) всумме 60176960,4 тыс. рублей объем государственного долга составит 24проц., дефицит бюджета - 18,4 проц. (11042742,8 тыс. рублей с учетомдоходов от приватизации и изменения остатков).";
подразделы "Планирование заимствований на 2014 год" и "Прогноздвижения прямых обязательств в 2014 году" изложить в следующейредакции:
"Планирование заимствований на 2014 год
Источниками финансирования дефицита областного бюджета в 2014году в сумме 10145705,9 тыс. рублей предлагается предусмотретьпривлечение заемных средств в сумме 20250000 тыс. рублей, в том числе:
привлечение кредитов в кредитных организациях в размере до7000000 тыс. рублей на краткосрочный и среднесрочный период с учетомпогашения ранее привлеченных кредитов и возобновляемых кредитных линийв сумме 5100000 тыс. рублей;
осуществление выпуска облигационного займа в объеме 7900000 тыс.рублей сроком на пять - семь лет с целью создания долгосрочногоисточника финансирования дефицита бюджета, оптимизации структуры долгаЛенинградской области и рефинансирования ранее размещенного выпуска насумму 1300000 тыс. рублей. При этом с учетом неритмичности исполнениябюджета выпуск облигационного займа целесообразно запланировать втретьем квартале 2014 года.
Прогноз движения прямых обязательств в 2014 году---------------------------------------------------------------------------------------| Внутренние | Предельная | Объем | Объем | Предельная || заимствования | величина | привлечения | погашения | величина || | на 1 января | в 2014 году | в 2014 году | на 1 января || | 2014 года | | | 2015 года ||-----------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|| Накопленные обязательства - | 8049649,2 | 20250000 | 11750000 | 16549649,2 || всего | | | | ||-----------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|| в том числе: | | | | ||-----------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|| кредиты от кредитных | 6380000 | 7000000 | 5100000 | 8280000 || организаций | | | | ||-----------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|| ценные бумаги | 1300000 | 7900000 | 1300000 | 7900000 ||-----------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|| бюджетные кредиты, | 369649,2 | 5350000 | 5350000 | 369649,2 || полученные из федерального | | | | || бюджета | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------
Расходы на обслуживание прямых обязательств в 2014 годупланируются в размере 793363 тыс. рублей.
С учетом необходимости расширения государственной поддержкиинвестиционных проектов, направленных на создание инженернойинфраструктуры региона, в 2014 году предлагается увеличить программупредоставления государственных гарантий с 220000 тыс. рублей до2200000 тыс. рублей с правом регрессного требования, в том числе:
на инвестиционные цели - 2000000 тыс. рублей,
на неинвестиционные цели - 200000 тыс. рублей.
При этом объем условных обязательств (с учетом накопленных) наконец 2014 года составит 4122812 тыс. рублей, объем государственногодолга - 20672500 тыс. рублей.";
подраздел "Прогноз движения прямых обязательств в 2015 году"изложить в следующей редакции:
"Прогноз движения прямых обязательств в 2015 году
(тыс. рублей)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Внутренние | Предельная величина | Объем | Объем погашения | Предельная величина || заимствования | на 1 января | привлечения в | в 2015 году | на 1 января || | 2015 года | 2015 году | | 2016 года ||-----------------------------+---------------------+---------------+-----------------+---------------------|| Накопленные обязательства - | 16549649,2 | 10300000 | 4069649,2 | 22780000 || всего | | | | ||-----------------------------+---------------------+---------------+-----------------+---------------------|| в том числе: | | | | ||-----------------------------+---------------------+---------------+-----------------+---------------------|| кредиты от кредитных | 8280000 | 3700000 | 3700000 | 8280000 || организаций | | | | ||-----------------------------+---------------------+---------------+-----------------+---------------------|| государственные облигации | 7900000 | 6600000 | | 14500000 ||-----------------------------+---------------------+---------------+-----------------+---------------------|| бюджетные кредиты, | 369649,2 | | 369649,2 | || полученные из федерального | | | | || бюджета | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Стоимость обслуживания прямых обязательств в 2015 годупланируется в размере 1557000 тыс. рублей.
Программу предоставления государственных гарантий с учетомвозросшего государственного долга предлагается принять в размере1100000 тыс. рублей с правом регрессного требования, в том числе:
на инвестиционные цели - 1000000 тыс. рублей,
на неинвестиционные цели - 100000 тыс. рублей.
При этом объем условных обязательств (с учетом накопленных) наконец 2015 года составит 2195560 тыс. рублей, объем государственногодолга - 24910000 тыс. рублей.";
подраздел "Прогноз движения прямых обязательств в 2016 году"изложить в следующей редакции:
"Прогноз движения прямых обязательств в 2016 году
(тыс. рублей)-----------------------------------------------------------------------------------------| Внутренние заимствования | Предельная | Объем | Объем | Предельная || | величина | привлечения | погашения в | величина на 1 || | на 1 января | в 2016 году | 2016 году | января || | 2016 года | | | 2017 года ||-----------------------------+-------------+-------------+-------------+---------------|| Накопленные обязательства - | 22780000 | 12000000 | 6000000 | 28780000 || всего | | | | ||-----------------------------+-------------+-------------+-------------+---------------|| в том числе: | | | | ||-----------------------------+-------------+-------------+-------------+---------------|| кредиты от кредитных | 8280000 | 6000000 | 6000000 | 8280000 || организаций | | | | ||-----------------------------+-------------+-------------+-------------+---------------|| государственные облигации | 14500000 | 6000000 | | 20500000 ||-----------------------------+-------------+-------------+-------------+---------------|| бюджетные кредиты, | | | | || полученные из федерального | | | | || бюджета | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------
Стоимость обслуживания прямых обязательств в 2016 году составитпорядка 2177500 тыс. рублей.
Программу предоставления государственных гарантий с учетомвозросшего государственного долга предлагается принять в размере550000 тыс. рублей с правом регрессного требования, в том числе:
на инвестиционные цели - 500000 тыс. рублей;
на неинвестиционные цели - 50000 тыс. рублей.
При этом объем условных обязательств (с учетом накопленных) наконец 2016 года составит 1310260 тыс. рублей, объем государственногодолга - 30090000 тыс. рублей.
Неритмичность исполнения бюджета в течение года и превышениедоходов бюджета над расходами в первой половине года приводит кформированию временно свободных денежных средств на счетах бюджета насрок до пяти месяцев.";
3) в разделе 2 (Приоритеты государственной политики в сферереализации подпрограммы, цели и показатели (индикаторы) ихдостижения):
абзац седьмой пункта 3 изложить в следующей редакции:
"При утверждении областного бюджета Ленинградской области на 2014год и плановый период 2015 и 2016 годов установлен принципсреднесрочной долговой политики ограничения дефицита бюджета в каждомпоследующем году (начиная с 2015 года) в размере, составляющем долю отсобственных доходов на 2 проц. меньше чем в предыдущем году дляразвития институциональности управления государственным долгомЛенинградской области. То есть дефицит бюджета не должен превышать в2014 году - 15 проц., в 2015 году - 13 проц., в 2016 году - 11 проц.,в 2017 году - 9 проц. и т.д.";
подраздел "Планирование государственного долга Ленинградскойобласти с учетом соблюдения предложенного стратегического принципа"изложить в следующей редакции:
"Планирование государственного долга Ленинградской области с учетом
соблюдения предложенного стратегического принципа-------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год ||-----------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| Собственные доходы, млн. рублей | 60177 | 63511 | 69150 | 74927 | 72916 | 76562 ||-----------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| Предельный дефицит, млн. рублей | 11043 | 10146 | 8460 | 7639 | 7486 | 7336 ||-----------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| Государственный долг, млн. рублей | 10210 | 20673 | 24910 | 30090 | 33044 | 34696 ||-----------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| Государственный долг/собственные | 17 | 33 | 36 | 40 | 45 | 45 || доходы, проц. | | | | | | | ";-------------------------------------------------------------------------------------------------------
4) в абзаце втором раздела 6 (Обоснование объема финансовыхресурсов, необходимых для реализации подпрограммы) цифры "5201947"заменить цифрами "4904226,0".
4. Приложение 6 к Государственной программе (План реализациигосударственной программы Ленинградской области "Управлениегосударственными финансами и государственным долгом Ленинградскойобласти") изложить в следующей редакции:
"Приложение 6
к Государственной программе...
ПЛАНреализации государственной программы Ленинградской области "Управление
государственными финансами и государственным долгом Ленинградской
области"-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Наименование подпрограммы, | Ответственный | Срок реализации | Годы | Оценка расходов || основного мероприятия | исполнитель, | | реализации | (тыс. рублей в ценах соответствующих лет) || | соисполнитель, |-------------------------| |-------------------------------------------------------------|| | участник | начало | конец | | всего | федеральный | областной | местные | прочие || | | реализации | реализации | | | бюджет | бюджет | бюджеты | источники ||-----------------------------+----------------+------------+------------+------------+------------+-------------+------------+---------+-----------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Подпрограмма 1. "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости || бюджетов муниципальных образований Ленинградской области" ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1.1. Совершенствование | Комитет | Ежегодно | Ежегодно | 2014 | В рамках текущей деятельности || системы перераспределения | финансов | | |------------+-------------------------------------------------------------|| финансовых ресурсов между | Ленинградской | | | 2015 | В рамках текущей деятельности || областным бюджетом и | области | | | | || бюджетами муниципальных | | | |------------+-------------------------------------------------------------|| образований Ленинградской | | | | 2016 | В рамках текущей деятельности || области | | | | | ||-----------------------------+----------------+------------+------------+------------+-------------------------------------------------------------|| 1.2. Выравнивание | Комитет | Ежегодно | Ежегодно | 2014 | 1366225,3 | | 1366225,3 | | || бюджетной обеспеченности | финансов | | |------------+------------+-------------+------------+---------+-----------|| муниципальных образований | Ленинградской | | | 2015 | 1359913,5 | | 1359913,5 | | || Ленинградской области | области | | |------------+------------+-------------+------------+---------+-----------|| | | | | 2016 | 1342272,2 | | 1342272,2 | | ||-----------------------------+----------------+------------+------------+------------+------------+-------------+------------+---------+-----------|| 1.3. Поддержка мер по | Комитет | Ежегодно | Ежегодно | 2014 | 2616548,5 | | 2616548,5 | | || обеспечению | финансов | | |------------+------------+-------------+------------+---------+-----------|| сбалансированности | Ленинградской | | | 2015 | 2494585,8 | | 2494585,8 | | || бюджетов муниципальных | области | | |------------+------------+-------------+------------+---------+-----------|| образований Ленинградской | | | | 2016 | 2495350,8 | | 2495350,8 | | || области | | | | | | | | | ||-----------------------------+----------------+------------+------------+------------+-------------------------------------------------------------|| 1.4. Предоставление | Комитет | Ежегодно | Ежегодно | 2014 | В рамках текущей деятельности || дополнительной финансовой | финансов | | |------------+-------------------------------------------------------------|| помощи в виде бюджетных | Ленинградской | | | 2015 | В рамках текущей деятельности || кредитов бюджетам | области | | |------------+-------------------------------------------------------------|| муниципальных образований | | | | 2016 | В рамках текущей деятельности || Ленинградской области | | | | | ||-----------------------------+----------------+------------+------------+------------+-------------------------------------------------------------|| 1.5. Оценка качества | Комитет | Ежегодно | Ежегодно | 2014 | 35672,0 | | 35672,0 | | || управления | финансов | | |------------+------------+-------------+------------+---------+-----------|| муниципальными финансами | Ленинградской | | | 2015 | 35672,0 | | 35672,0 | | || | области | | |------------+------------+-------------+------------+---------+-----------|| | | | | 2016 | 35672,0 | | 35672,0 | | ||-----------------------------+----------------+------------+------------+------------+------------+-------------+------------+---------+-----------|| Итого по подпрограмме 1 | | | | 2014 | 4018445,8 | | 4018445,8 | | || | | | |------------+------------+-------------+------------+---------+-----------|| | | | | 2015 | 3890171,3 | | 3890171,3 | | || | | | |------------+------------+-------------+------------+---------+-----------|| | | | | 2016 | 3873295,0 | | 3873295,0 | | || | | | |------------+------------+-------------+------------+---------+-----------|| | | | | 2014-2016 | 11781912,1 | | 11781912,1 | | ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Подпрограмма 2. "Управление государственным долгом Ленинградской области" ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2.1. Разработка программы | Комитет | 2014 | 2016 | 2014 | В рамках текущей деятельности || государственных | финансов | | |------------+-------------------------------------------------------------|| заимствований и программы | Ленинградской | | | 2015 | В рамках текущей деятельности || предоставления | области | | | | || государственных гарантий на | | | |------------+-------------------------------------------------------------|| очередной год и на плановый | | | | 2016 | В рамках текущей деятельности || период | | | | | ||-----------------------------+----------------+------------+------------+------------+-------------------------------------------------------------|| 2.2. Обслуживание | Комитет | 2014 | 2016 | 2014 | 793363,0 | | 793363,0 | | || государственного долга | финансов | | |------------+------------+-------------+------------+---------+-----------|| Ленинградской области | Ленинградской | | | 2015 | 1557000,0 | | 1557000,0 | | || | области | | |------------+------------+-------------+------------+---------+-----------|| | | | | 2016 | 2177500,0 | | 2177500,0 | | ||-----------------------------+----------------+------------+------------+------------+------------+-------------+------------+---------+-----------|| Итого | | | | 2014-2016 | 4527863,0 | | 4527863,0 | | ||-----------------------------+----------------+------------+------------+------------+------------+-------------+------------+---------+-----------|| 2.3. Планирование | Комитет | 2014 | 2016 | 2014 | | | | | || ассигнований на исполнение | финансов | | |------------+------------+-------------+------------+---------+-----------|| государственных гарантий | Ленинградской | | | 2015 | 156363,0 | | 156363,0 | | || | области | | |------------+------------+-------------+------------+---------+-----------|| | | | | 2016 | 149963,0 | | 149963,0 | | ||-----------------------------+----------------+------------+------------+------------+------------+-------------+------------+---------+-----------|| Итого | | | | 2014-2016 | 306326,0 | | 306326,0 | | ||-----------------------------+----------------+------------+------------+------------+------------+-------------+------------+---------+-----------|| 2.4. Взаимодействие с | Комитет | 2014 | 2016 | 2014 | 2337,0 | | 2337,0 | | || международными | финансов | | |------------+------------+-------------+------------+---------+-----------|| рейтинговыми агентствами | Ленинградской | | | 2015 | 2100,0 | | 2100,0 | | || | области | | |------------+------------+-------------+------------+---------+-----------|| | | | | 2016 | 2100,0 | | 2100,0 | | ||-----------------------------+----------------+------------+------------+------------+------------+-------------+------------+---------+-----------|| Итого | | | | 2014-2016 | 6537,0 | | 6537,0 | | ||-----------------------------+----------------+------------+------------+------------+------------+-------------+------------+---------+-----------|| 2.5. Планирование расходов, | Комитет | 2014 | 2016 | 2014 | 50000,0 | | 50000,0 | | || связанных с осуществлением | финансов | | | | | | | | || заимствований | Ленинградской | | |------------+------------+-------------+------------+---------+-----------|| Ленинградской области | области | | | 2015 | 7000,0 | | 7000,0 | | || (выполнение других | | | | | | | | | || обязательств Ленинградской | | | |------------+------------+-------------+------------+---------+-----------|| области по выплате комиссий | | | | 2016 | 6500,0 | | 6500,0 | | || и вознаграждения) | | | | | | | | | ||-----------------------------+----------------+------------+------------+------------+------------+-------------+------------+---------+-----------|| Итого | | | | 2014-2016 | 63500,0 | | 63500,0 | | ||-----------------------------+----------------+------------+------------+------------+-------------------------------------------------------------|| 2.6. Размещение временно | Комитет | 2014 | 2016 | 2014 | В рамках текущей деятельности || свободных средств | финансов | | |------------+-------------------------------------------------------------|| областного бюджета на | Ленинградской | | | 2015 | В рамках текущей деятельности || банковские депозиты при | области | | |------------+-------------------------------------------------------------|| оптимальном соотношении | | | | 2016 | В рамках текущей деятельности || доходности и риска | | | | | ||-----------------------------+----------------+------------+------------+------------+-------------------------------------------------------------|| 2.7. Мониторинг состояния | Комитет | 2014 | 2016 | 2014 | В рамках текущей деятельности || объема государственного | финансов | | |------------+-------------------------------------------------------------|| долга и расходов на его | Ленинградской | | | 2015 | В рамках текущей деятельности || обслуживание | области | | |------------+-------------------------------------------------------------|| | | | | 2016 | В рамках текущей деятельности ||-----------------------------+----------------+------------+------------+------------+-------------------------------------------------------------|| 2.8. Мониторинг состояния | Комитет | 2014 | 2016 | 2014 | В рамках текущей деятельности || муниципального долга | финансов | | |------------+-------------------------------------------------------------|| | Ленинградской | | | 2015 | В рамках текущей деятельности || | области | | |------------+-------------------------------------------------------------|| | | | | 2016 | В рамках текущей деятельности ||-----------------------------+----------------+------------+------------+------------+-------------------------------------------------------------|| Итого по подпрограмме 2 | | | | 2014 | 845700,0 | | 845700,0 | | || | | | |------------+------------+-------------+------------+---------+-----------|| | | | | 2015 | 1722463,0 | | 1722463,0 | | || | | | |------------+------------+-------------+------------+---------+-----------|| | | | | 2016 | 2336063,0 | | 2336063,0 | | || | | | |------------+------------+-------------+------------+---------+-----------|| | | | | 2014-2016 | 4904226,0 | | 4904226,0 | | ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Подпрограмма 3. "Повышение эффективности бюджетных инвестиций" ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 3.1. Публикация перечня | Комитет | 2014 | 2016 | 2014 | В рамках текущей деятельности || объектов адресной | финансов | | |------------+-------------------------------------------------------------|| инвестиционной программы | Ленинградской | | | 2015 | В рамках текущей деятельности || в открытом доступе в сети | области | | |------------+-------------------------------------------------------------|| "Интернет" | | | | 2016 | В рамках текущей деятельности ||-----------------------------+----------------+------------+------------+------------+-------------------------------------------------------------|| 3.2. Создание прототипа | Комитет | 2014 | 2016 | 2014 | В рамках текущей деятельности || системы "Электронный | финансов | | |------------+-------------------------------------------------------------|| реестр объектов | Ленинградской | | | 2015 | В рамках текущей деятельности || капитального строительства" | области | | |------------+-------------------------------------------------------------|| | | | | 2016 | В рамках текущей деятельности ||-----------------------------+----------------+------------+------------+------------+-------------------------------------------------------------|| 3.3. Ввод | Комитет | 2014 | 2016 | 2014 | В рамках текущей деятельности || автоматизированной системы | финансов | | |------------+-------------------------------------------------------------|| "Электронный реестр | Ленинградской | | | 2015 | В рамках текущей деятельности || объектов капитального | области | | |------------+-------------------------------------------------------------|| строительства" | | | | 2016 | В рамках текущей деятельности ||-----------------------------+----------------+------------+------------+------------+-------------------------------------------------------------|| 3.4. Ввод | Комитет | 2014 | 2016 | 2014 | В рамках текущей деятельности || автоматизированной системы | финансов | | |------------+-------------------------------------------------------------|| "Управление бюджетными | Ленинградской | | | 2015 | В рамках текущей деятельности || инвестициями" | области | | |------------+-------------------------------------------------------------|| | | | | 2016 | В рамках текущей деятельности ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Подпрограмма 4. "Обеспечение эффективного бюджетирования изменений в отраслях социальной сферы" ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 4.1. Организация учета | Комитет | 2014 | 2016 | 2014 | В рамках текущей деятельности || целевых показателей, | финансов | | |------------+-------------------------------------------------------------|| установленных "дорожными | Ленинградской | | | 2015 | В рамках текущей деятельности || картами" изменений в | области | | |------------+-------------------------------------------------------------|| отраслях социальной сферы | | | | 2016 | В рамках текущей деятельности ||-----------------------------+----------------+------------+------------+------------+-------------------------------------------------------------|| 4.2. Внедрение системы | Комитет | 2014 | 2016 | 2014 | В рамках текущей деятельности || мониторинга и анализа | финансов | | |------------+-------------------------------------------------------------|| достижения целевых | Ленинградской | | | 2015 | В рамках текущей деятельности || показателей, установленных | области | | | | || "дорожными картами" | | | |------------+-------------------------------------------------------------|| изменений в отраслях | | | | 2016 | В рамках текущей деятельности || социальной сферы | | | | | ||-----------------------------+----------------+------------+------------+------------+-------------------------------------------------------------|| 4.3. Создание механизма | Комитет | 2014 | 2016 | 2014 | В рамках текущей деятельности || эффективного | финансов | | |------------+-------------------------------------------------------------|| бюджетирования изменений | Ленинградской | | | 2015 | В рамках текущей деятельности || в отраслях социальной сферы | области | | |------------+-------------------------------------------------------------|| | | | | 2016 | В рамках текущей деятельности ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Подпрограмма 5. "Повышение прозрачности и открытости бюджета Ленинградской области" ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 5.1. Развитие | Комитет | 2014 | 2016 | 2014 | В рамках текущей деятельности || информационной системы | финансов | | |------------+-------------------------------------------------------------|| управления общественными | Ленинградской | | | 2015 | В рамках текущей деятельности || финансами "Открытый | области | | |------------+-------------------------------------------------------------|| бюджет" | | | | 2016 | В рамках текущей деятельности ||-----------------------------+----------------+------------+------------+------------+-------------------------------------------------------------|| 5.2. Повышение | Комитет | 2014 | 2016 | 2014 | В рамках текущей деятельности || востребованности и | финансов | | |------------+-------------------------------------------------------------|| публичности данных | Ленинградской | | | 2015 | В рамках текущей деятельности || "Открытого бюджета" | области | | |------------+-------------------------------------------------------------|| Ленинградской области | | | | 2016 | В рамках текущей деятельности ||-----------------------------+----------------+------------+------------+------------+-------------------------------------------------------------|| Всего по Государственной | | | | 2014 | 4864145,8 | | 4864145,8 | | || программе | | | |------------+------------+-------------+------------+---------+-----------|| | | | | 2015 | 5612634,3 | | 5612634,3 | | || | | | |------------+------------+-------------+------------+---------+-----------|| | | | | 2016 | 6209358,0 | | 6209358,0 | | || | | | |------------+------------+-------------+------------+---------+-----------|| | | | | 2014-2016 | 16686138,1 | | 16686138,1 | | | ".-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------