ПравительствоЛенинградской области
постановление
от30 июня 2016 года № 211
Утратило силу –
Постановление Правительства
Ленинградской области
Овнесении изменений в постановление Правительства
Ленинградскойобласти от 14 ноября 2013 года № 403
"Обутверждении государственной программы
Ленинградскойобласти "Повышение эффективности
государственногоуправления и снижение
административныхбарьеров при предоставлении
государственныхи муниципальных услуг
в Ленинградскойобласти"
В целях реализациигосударственной программы Ленинградской области "Повышение эффективностигосударственного управления и снижение административных барьеров припредоставлении государственных и муниципальных услуг в Ленинградскойобласти" Правительство Ленинградской области постановляет:
1. Внести в государственнуюпрограмму Ленинградской области "Повышение эффективности государственногоуправления и снижение административных барьеров при предоставлениигосударственных и муниципальных услуг в Ленинградской области",утвержденную постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013года № 403, изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контрольза исполнением постановления возложить на заместителя ПредседателяПравительства Ленинградской области – председателя комитета экономическогоразвития и инвестиционной деятельности.
3. Настоящее постановлениевступает в силу со дня подписания.
Губернатор Ленинградской области | А.Дрозденко |
Приложение
к постановлениюПравительства
Ленинградской области
от 30 июня 2016 года№ 211
Изменения,
которыевносятся в государственную программу Ленинградской области
"Повышениеэффективности государственного управления и снижение
административных барьеровпри предоставлении государственных
и муниципальных услуг вЛенинградской области",
утвержденную постановлениемПравительства Ленинградской области
от 14 ноября 2013 года№ 403
1. В паспортегосударственной программы Ленинградской области "Повышение эффективностигосударственного управления и снижение административных барьеров припредоставлении государственных и муниципальных услуг в Ленинградскойобласти" (далее – государственная программа):
в позиции "Участникигосударственной программы":
перед словами "Комитетпо связи и информатизации Ленинградской области" дополнить словами "С2016 года – ";
дополнить абзацем следующегосодержания:
"До 2016 года – комитетпо телекоммуникациям и информатизации Ленинградской области";
позицию"Финансовое обеспечение государственной программы – всего,в том числе по источникам финансирования " изложить в следующей редакции:
" | Финансовое обеспечение государственной программы – всего, в том числе по источникам финансирования | Финансовое обеспечение государственной программы в 2014-2018 годах – 3759472,2 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет – 3580686,1 тыс. рублей, федеральный бюджет – 117246,9 тыс. рублей; прочие источники – 61539,2 тыс. рублей. Подпрограмма 1. Развитие государственной гражданской службы Ленинградской области Финансовое обеспечение подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета в 2014-2018 годах – 177720,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 35250,0 тыс. рублей; 2015 год – 35250,0 тыс. рублей; 2016 год – 36720,0 тыс. рублей; 2017 год – 35350,0 тыс. рублей; 2018 год – 35150,0 тыс. рублей. Подпрограмма 2. Снижение административных барьеров при предоставлении государственных и муниципальных услуг Финансовое обеспечение подпрограммы 2 в 2014-2018 годах – 3581752,2тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 621308,4 тыс. рублей, из них: областной бюджет – 486311,9тыс. рублей, федеральный бюджет – 73457,3 тыс. рублей, прочие источники – 61539,2 тыс. рублей; 2015 год – 516354,4тыс. рублей, из них: областной бюджет – 472564,8 тыс. рублей, федеральный бюджет – 43789,6 тыс. рублей; 2016 год – 764901,6 тыс. рублей, из них областной бюджет – 764901,6 тыс. рублей; 2017 год – 822410,5 тыс. рублей, из них областной бюджет – 822410,5 тыс. рублей; 2018 год – 856777,4 тыс. рублей, из них областной бюджет – 856777,4 тыс. рублей | ". |
2. В разделе 1государственной программы (Характеристика состояния и основных проблем сферырегулирования государственной программы):
абзац пятьдесят четвертыйисключить,
в абзаце шестьдесят второмслова "автоматизированной системы управления деятельностью МФЦ"заменить словами "автоматизированнойинформационной системы обеспечения деятельности многофункциональныхцентров".
3. В разделе3государственной программы (Цели, задачи и показатели реализациигосударственной программы):
таблицу после абзацадвадцать пятого изложить в следующей редакции:
" | № п/п | Целевой показатель, установленный Указом Президента Российской Федерации | 2012 год (отчет) | 2013 год (отчет) | 2014 год (отчет) | 2015 год (отчет) | 2016 год (план) | 2017 год (план) | 2018 год (план) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации на территории Ленинградской области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг к 2018 году – не менее 90 проц. | 80* | 86* | 89* | 89* | 85 | 88 | 90 |
| 2 | Доля граждан Российской Федерации, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, к 2015 году – не менее 90 проц. | 3,65** | 7,95** | 48,46 | 93,55 | 90 | 90 | 90 |
| 3 | Снижение среднего числа обращений представителей бизнес-сообщества в орган государственной власти (орган местного самоуправления) на территории Ленинградской области для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности, к 2014 году – до 2 ед. | 2* | 2,1** | 2* | 2* | 2 | 2 | 2 |
| 4 | Сокращение времени ожидания в очереди при обращении заявителя в орган государственной власти (орган местного самоуправления) на территории Ленинградской области для получения государственных (муниципальных) услуг к 2014 году - до 15 мин. | 26* | 24* | 22* | 15* | 15 | 15 | 15 |
_______________________
* Данные, полученные порезультатам проведения мониторинга качества и доступности предоставлениягосударственных и муниципальных услуг в соответствующем году.
** В расчет данного показателя включено автономное муниципальноеучреждение "Многофункциональный центр предоставления государственных имуниципальных услуг "Всеволожский".".
4. В разделе 5государственной программы (Ресурсное обеспечение государственной программы):
абзацы первый и второйизложить в следующей редакции:
"Объем бюджетныхассигнований государственной программы в 2014-2018 годах за счет средствобластного бюджета составляет 3580686,1 тыс. рублей.
Общийобъем финансирования государственной программы в 2014-2018 годах составляет3759472,2 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 656558,4 тыс. рублей, 2015 год –551604,4 тыс. рублей, 2016 год – 801621,6 тыс. рублей, 2017 год – 857760,5 тыс.рублей, 2018 год – 891927,4 тыс. рублей. В общем объеме финансированиягосударственной программы учтено софинансирование изфедерального бюджета в связи с изданием распоряжения Правительства РоссийскойФедерации от 16 июня 2014 года № 1058-р, предусматривающего выделениеиного межбюджетного трансферта Ленинградской области в 2014 году в объеме66457,3 тыс. рублей, в 2015 году – в объеме 43789,60 тыс. рублей (всоответствии с Федеральным законом от 28 ноября 2015 года № 329-ФЗ"О внесении изменений вФедеральный закон "О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период2016 и 2017 годов") на завершение работ по созданию сетимногофункциональных центров предоставления государственных и муниципальныхуслуг.".
5.В разделе 6 государственнойпрограммы (Подпрограмма "Развитиегосударственной гражданской службы Ленинградской области"):
в паспортеподпрограммы:
в позиции "Участникиподпрограммы":
перед словами "Комитетпо связи и информатизации Ленинградской области"дополнитьсловами "С 2016 года – ",
дополнить абзацем следующегосодержания:
"До 2016 года – Комитетпо телекоммуникациям и информатизации Ленинградской области";
позицию"Финансовое обеспечение подпрограммы – всего, в том числе по источникамфинансирования"изложить в следующей редакции:
" | Финансовое обеспечение подпрограммы – всего, в том числе по источникам финансирования | Финансовое обеспечение подпрограммы за счет средств областного бюджета в 2014-2018 годах составляет 177720,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 35250,0 тыс. рублей; 2015 год – 35250,0 тыс. рублей; 2016 год – 36720,0 тыс. рублей; 2017 год – 35350,0 тыс. рублей; 2018 год – 35150,0 тыс. рублей | "; |
в позиции"Ожидаемые результаты подпрограммы":
абзацчетвертый изложить в следующей редакции:
"долявакантных должностей гражданской службы, замещаемых на основе назначения изкадрового резерва, от общего количества назначений (2014 год – 20 проц., 2015год – 25 проц., 2016 год – 27 проц., 2017 год – 27 проц., 2018 год – 27проц.)";
вразделе 2 подпрограммы (Характеристика мероприятий подпрограммы):
пункт 2.3 (Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы) изложить вследующей редакции:
"Финансовое обеспечение подпрограммы за счет средств областногобюджета в 2014-2018 годах составляет 177720,0 тыс. рублей, в том числе: 2014год – 35250,0 тыс. рублей; 2015 год – 35250,0 тыс. рублей; 2016 год – 36720,0тыс. рублей; 2017 год – 35350,0 тыс. рублей, 2018 год – 35150,0 тыс.рублей.".
6. В разделе 7государственной программы (Подпрограмма "Снижение административныхбарьеров при предоставлении государственных и муниципальных услуг вЛенинградской области"):
в паспорте подпрограммы:
в позиции "Участникиподпрограммы":
перед словами "Комитетпо связи и информатизации Ленинградской области"дополнитьсловами "С 2016 года – ",
дополнить абзацем следующегосодержания:
"До 2016 года – Комитетпо телекоммуникациям и информатизации Ленинградской области";
позицию "Финансовоеобеспечение подпрограммы – всего, в том числе по источникамфинансирования" изложить в следующей редакции:
" | Финансовое обеспечение подпрограммы – всего, в том числе по источникам финансирования | Финансовое обеспечение подпрограммы составляет 3581752,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: 2014 год – 621308,4 тыс. рублей, из них: областной бюджет – 486311,9 тыс. рублей, федеральный бюджет – 73457,3 тыс. рублей, прочие источники – 61539,2 тыс. рублей; 2015 год –516354,4 тыс. рублей, из них: областной бюджет – 472564,8 тыс. рублей, федеральный бюджет – 43789,6 тыс. рублей; 2016 год – областной бюджет – 764901,6 тыс. рублей;2017 год – областной бюджет – 822410,5 тыс. рублей;2018 год – областной бюджет – 856777,4 тыс. рублей | "; |
в разделе 4подпрограммы (Характеристика мероприятий подпрограммы):
в абзацедвадцать седьмом слова "автоматизированной системы управлениядеятельностью МФЦ"заменить словами"автоматизированной информационной системы обеспечения деятельностимногофункциональных центров Ленинградской области",
в абзацетридцать третьем слова "государственных услуг"заменитьсловами "государственных и муниципальных услуг";
в разделе 5подпрограммы (Сравнительный анализ социально-экономической эффективностиальтернативных способов достижения целей и решения задач подпрограммы):
в абзацешестом слова "20 ноября 2015 года"заменитьсловами "28 ноября 2015 года";
в разделе8подпрограммы (Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы за счетфедерального бюджета, областного бюджета и иных источников финансирования):
абзацы первыйи второй изложить в следующей редакции:
"Финансовое обеспечение подпрограммы составляет 3581752,2 тыс.рублей, в том числе: 2014 год – 621308,4 тыс. рублей; 2015 год – 516354,4 тыс.рублей; 2016 год – 764901,6 тыс. рублей; 2017 год – 822410,5 тыс. рублей; 2018год – 856777,4 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы из областного бюджета –3402966,1 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 486311,9 тыс. рублей, 2015 год –472564,8 тыс. рублей, 2016 год – 764901,6 тыс. рублей, 2017 год – 822410,5 тыс.рублей, 2018 год – 856777,4 тыс. рублей.".
7. Вприложении 2 к государственной программе (Перечень основных мероприятийгосударственной программы Ленинградской области "Повышение эффективностигосударственного управления и снижение административных барьеров припредоставлении государственных и муниципальных услуг в Ленинградскойобласти"):
графы 6 и 7считать графами 4 и 5;
в графе 3 пунктов 2.5, 2.8 –2.10 слова "Комитет по связи и информатизации Ленинградской области"заменить словами "Комитет по телекоммуникациям и информатизацииЛенинградской области";
в пункте 2.11в графе 5 слова "управления деятельностью" заменить словами"обеспечения деятельности";
в пункте 2.13в графе 2 слова "государственных услуг"заменитьсловами "государственных и муниципальных услуг".
8. Вприложении 3 к государственной программе (Сведения об основных мерах правовогорегулирования в сфере реализации государственной программы Ленинградскойобласти "Повышение эффективности государственного управления и снижениеадминистративных барьеров при предоставлении государственных и муниципальныхуслуг в Ленинградской области":
подпрограмму "Развитиегосударственной гражданской службы Ленинградской области"д ополнить пунктом 9 следующего содержания:
" | 9 | Распоряжение Губернатора Ленинградской области | О порядке проведения конкурсов мастерства государственных гражданских служащих Ленинградской области | Аппарат Губернатора и Правительства Ленинградской области | Второй квартал 2016 года | ". |
9. Вприложении 4 к государственной программе (План реализации государственнойпрограммы Ленинградской области "Повышение эффективности государственногоуправления и снижение административных барьеров при предоставлениигосударственных и муниципальных услуг в Ленинградской области"):
строку"Государственная программа Ленинградской области "Повышениеэффективности государственного управления и снижение административных барьеровпри предоставлении государственных и муниципальных услуг в Ленинградскойобласти" изложить в следующей редакции:
" | Государственная программа Ленинградской области "Повышение эффективности государственного управления и снижение административных барьеров при предоставлении государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области" | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | 2014 | 656558,36 | 73457,30 | 521561,85 | | 61539,21 |
| |||
| 2015 | 551604,36 | 43789,60 | 507814,76 | | |
| |||||
| 2016 | 801621,60 | 801621,60 | | |
| ||||||
| | 2017 | 857760,50 | | 857760,50 | | |
| ||||
| 2018 | 891927,40 | | 891927,40 | | |
| |||||
2014-2018 | 3759472,22 | 117246,90 | 3580686,11 | | 61539,21 | "; |
в разделе 1 (Подпрограмма"Развитие государственной гражданской службы Ленинградской области")пункты 1.17 – 1.19 и строку "Итого по подпрограмме" изложить вследующей редакции:
" | 1.17 | Основное мероприятие 1 "Совершенствование технологий кадровой работы" | Аппарат Губернатора и Правительства Ленинградской области; | 2016 | 2018 | 2016 | | | | | | |
| 2017 | | | | | | | |||||
| 2018 | | | | | | | |||||
| 2016-2018 | | | | | | | |||||
| Комитет по связи и информатизации Ленинградской области | 2016 | 2018 | 2016 | 2800,00 | | 2800,00 | | | | ||
| 2017 | 2900,00 | | 2900,00 | | | | |||||
| 2018 | 2700,00 | | 2700,00 | | | | |||||
| 2016-2018 | 8400,00 | | 8400,00 | | | | |||||
| Управление делами Правительства Ленинградской области | 2016 | 2018 | 2016 | 1000,00 | | 1000,00 | | | | ||
| 2017 | 1000,00 | | 1000,00 | | | | |||||
| 2018 | 1000,00 | | 1000,00 | | | | |||||
| 2016-2018 | 3000,00 | | 3000,00 | | | | |||||
| Итого по основному мероприятию 1 | | 2016 | 2018 | 2016 | 3800,00 | | 3800,00 | | | | |
| 2017 | 3900,00 | | 3900,00 | | | | |||||
| 2018 | 3700,00 | | 3700,00 | | | | |||||
| 2016-2018 | 11400,00 | | 11400,00 | | | | |||||
| 1.18 | Основное мероприятие 2 "Предоставление государственных гарантий и поддержание корпоративной культуры" | Аппарат Губернатора и Правительства Ленинградской области; комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области; комитет по культуре Ленинградской области | 2016 | 2018 | 2016 | | | | | | |
| 2017 | | | | | | | |||||
| 2018 | | | | | | | |||||
| 2016-2018 | | | | | | | |||||
| Управление делами Правительства Ленинградской области | 2016 | 2018 | 2016 | 32920,00 | | 32920,00 | | | | ||
| 2017 | 31450,00 | | 31450,00 | | | | |||||
| 2018 | 31450,00 | | 31450,00 | | | | |||||
| 2016-2018 | 95820,00 | | 95820,00 | | | | |||||
| 1.19 | Основное мероприятие 3 "Обеспечение соответствия законодательству порядка прохождения государственной гражданской службы" | Аппарат Губернатора и Правительства Ленинградской области | 2016 | 2018 | 2016 | | | | | | |
| 2017 | | | | | | | |||||
| 2018 | | | | | | | |||||
| 2016-2018 | | | | | | | |||||
| | Итого по подпрограмме | | | | 2014 | 35250,00 | | 35250,00 | | | |
| | | 2015 | 35250,00 | | 35250,00 | | | | |||
| | | 2016 | 36720,00 | | 36720,00 | | | | |||
| | | 2017 | 35350,00 | | 35350,00 | | | | |||
| | | 2018 | 35150,00 | | 35150,00 | | | | |||
| | | 2014-2018 | 177720,00 | | 177720,00 | | | "; |
раздел 2 (Подпрограмма"Снижение административных барьеров при предоставлении государственных имуниципальных услуг в Ленинградской области") изложить в следующейредакции:
" | | 2. Подпрограмма "Снижение административных барьеров при предоставлении государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области" | | |||||||||
| 2.4 | Мероприятие "Строительство за счет средств инвесторов зданий под размещение МФЦ" | | 2013 | 2015 | 2014 | 61539,21 | | | | 61539,21 | |
| 2.5 | Мероприятие "Создание, развитие и сопровождение автоматизированной системы управления деятельностью МФЦ" | Комитет по телекоммуникациям и информатизации Ленинградской области, ГКУ ЛО "Оператор электронного правительства" | 2014 | 2015 | 2014 | 12984,62 | 7000,00 | 5984,62 | | | |
| 2015 | 8157,86 | | 8157,86 | | | | |||||
| 2014-2015 | 21142,48 | 7000,00 | 14142,48 | | | | |||||
| 2.6 | Мероприятие "Проведение мониторинга качества и доступности государственных и муниципальных услуг" | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | 2014 | 2015 | 2014 | 1100,00 | | 1100,00 | | | |
| 2015 | 890,00 | | 890,00 | | | | |||||
| 2014-2015 | 1990,00 | | 1990,00 | | | | |||||
| 2.7 | Мероприятие "Обеспечение деятельности государственного бюджетного учреждения Ленинградской области "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" (создание и обеспечение деятельности сети МФЦ)" | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | 2014 | 2015 | 2014 | 510836,35 | 66457,30 | 444379,05 | | | |
| 2015 | 472719,50 | 43789,60 | 428929,90 | | | | |||||
| 2014-2015 | 983555,85 | 110246,90 | 873308,95 | | | | |||||
| 2.8 | Мероприятие "Создание, развитие и сопровождение подсистемы портала государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области "Электронная приемная" | Комитет по телекоммуникациям и информатизации Ленинградской области, ГКУ ЛО "Оператор электронного правительства" | 2014 | 2015 | 2014 | 2257,67 | | 2257,67 | | | |
| 2015 | 1989,85 | | 1989,85 | | | | |||||
| 2014-2015 | 4247,52 | | 4247,52 | | | | |||||
| 2.9 | Мероприятие "Развитие региональной информационной системы "Архивы Ленинградской области", включая закупку сканирующего оборудования" | Комитет по телекоммуникациям и информатизации Ленинградской области, ГКУ ЛО "Оператор электронного правительства" | 2014 | 2015 | 2014 | 11754,00 | | 11754,00 | | | |
| 2015 | 11969,01 | | 11969,01 | | | | |||||
| 2014-2015 | 23723,01 | | 23723,01 | | | | |||||
| 2.10 | Мероприятие "Создание регионального электронного архива органов записи актов гражданского состояния Ленинградской области в целях обеспечения информационного взаимо-действия при предоставлении государственных и муници-пальных услуг" | Комитет по телекоммуникациям и информатизации Ленинградской области, ГКУ ЛО "Оператор электронного правительства" | 2014 | 2015 | 2014 | 20836,51 | | 20836,51 | | | |
| 2015 | 20628,14 | | 20628,14 | | | | |||||
| 2014-2015 | 41464,65 | | 41464,65 | | | | |||||
| 2.11 | Основное мероприятие 1 "Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ" | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | 2016 | 2018 | 2016 | 710103,60 | | 710103,60 | | | |
| 2017 | 786487,50 | | 786487,50 | | | | |||||
| 2018 | 820804,40 | | 820804,40 | | | | |||||
| 2016-2018 | 2317395,50 | | 2317395,50 | | | | |||||
| Комитет по связи и информатизации Ленинградской области, ГКУ ЛО "Оператор электронного правительства" | | | 2016 | 19829,74 | | 19829,74 | | | | ||
| 2017 | 11468,20 | | 11468,20 | | | | |||||
| 2018 | 11468,20 | | 11468,20 | | | | |||||
| 2016-2018 | 42766,14 | | 42766,14 | | | | |||||
| | Итого по основному мероприятию 1 | | | | 2016 | 729933,34 | | 729933,34 | | | |
| 2017 | 797955,70 | | 797955,70 | | | | |||||
| | | | | | 2018 | 832272,60 | | 832272,60 | | | |
| | | | | 2016-2018 | 2360161,64 | | 2360161,64 | | | | |
| 2.12 | Основное мероприятие 2 "Развитие информационных технологий для повышения качества предоставления государственных услуг" | Комитет по связи и информатизации Ленинградской области, ГКУ ЛО "Оператор электронного правительства" | 2016 | 2018 | 2016 | 33443,26 | | 33443,26 | | | |
| | | | 2017 | 23204,80 | | 23204,80 | | | | ||
| 2018 | 23204,80 | | 23204,80 | | | | |||||
| 2016-2018 | 79852,86 | | 79852,86 | | | | |||||
| | | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | | | 2016 | 490,00 | | 490,00 | | | |
| | Итого по основному мероприятию 2 | | | | 2016 | 33933,26 | | 33933,26 | | | |
| | 2017 | 23204,80 | | 23204,80 | | | | ||||
| | 2018 | 23204,80 | | 23204,80 | | | | ||||
| | 2016-2018 | 80342,86 | | 80342,86 | | | | ||||
| 2.13 | Основное мероприятие 3 "Оценка качества предоставления государственных и муниципальных услуг" | Комитет экономического развития и инве-стиционной деятельности Ленинградской области | 2016 | 2018 | 2016 | 1035,00 | | 1035,00 | | | |
| | | 2017 | 1250,00 | | 1250,00 | | | | |||
| 2018 | 1300,00 | | 1300,00 | | | | |||||
| 2016-2018 | 3585,00 | | 3585,00 | | | | |||||
| | Итого по подпрограмме | | | | 2014 | 621308,36 | 73457,30 | 486311,85 | | 61539,21 | |
| 2015 | 516354,36 | 43789,60 | 472564,76 | | | | |||||
| 2016 | 764901,60 | | 764901,60 | | | | |||||
| 2017 | 822410,50 | | 822410,50 | | | | |||||
| 2018 | 856777,40 | | 856777,40 | | | | |||||
| 2014-2018 | 3581752,22 | 117246,90 | 3402966,11 | | 61539,21 | ". |
10. Вприложении 5 к государственной программе (Сведения о показателях (индикаторах)государственной программы Ленинградской области "Повышение эффективностигосударственного управления и снижение административных барьеров припредоставлении государственных и муниципальных услуг в Ленинградскойобласти" и их значениях):
в разделе 2(Подпрограмма "Развитие государственной гражданской службы Ленинградскойобласти") в пункте 2.2 цифры "30" заменить цифрами"27", цифры "50" заменить цифрами "27";
в разделе 3(Подпрограмма "Снижение административных барьеров при предоставлениигосударственных и муниципальных услуг в Ленинградской области"):
в пункте 3.14в строке пятой слова"управлениядеятельностью" заменить словами"обеспечения деятельности",
в пункте 3.16в наименовании основного мероприятия слова "государственных услуг"заменить словами "государственных и муниципальных услуг".
11. Вприложении 7 к государственной программе (Сведения о порядке сбора информации иметодике расчета показателя (индикатора) государственной программыЛенинградской области "Повышение эффективности государственного управленияи снижение административных барьеров при предоставлении государственных и муниципальныхуслуг в Ленинградской области"):
в пункте 42слова "управления деятельностью" заменить словами "обеспечениядеятельности";
дополнитьпунктом 69 следующего содержания:
" | 69 | Количество автоматизированных информационных систем обеспечения деятельности по лицензированию розничной продажи алкогольной продукции, лицензированию деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов "АИС "СКАЛА-Лицензирование" | Единиц | Косвенно характеризует качество предоставления государственных и муниципальных услуг | Ежегодно, за отчетный год | | Нет | 8 Запрос и получение информации от ответственных лиц | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | 1 | ". |