Ленинградская область
Администрация
Лужского муниципального района
Постановление
от 17апреля 2018 г. № 1165
О внесении изменений в постановление
от 19.06.2015 № 1661
Всоответствии со ст.ст. 14, 17 Федерального закона от 16.10.2003 № 131-ФЗ"Об общих принципах организации местного самоуправления в РоссийскойФедерации", Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясьпостановлением администрации Лужского муниципального района от 30.10.2013№ 3279 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценкиэффективности муниципальных программ Лужского муниципального районаЛенинградской области", решением Совета депутатов Лужского муниципальногорайона от 27.02.2018 № 231 "О внесении изменений и дополнений врешение совета депутатов Лужского муниципального района от 22 декабря 2017 года№ 218 "О бюджете Лужского муниципального района Ленинградской областина 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов", в целях оптимизациирасходов и эффективности использования бюджетных средств в 2018 году,администрация Лужского муниципального района постановляет:
1. Внести впостановление администрации Лужского муниципального района от 19.06.2015№ 1661 "О муниципальной программе "Развитиежилищно-коммунального и дорожного хозяйства Лужского муниципального района на2015-2018 годы" (далее – Постановление) следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы "Развитиежилищно-коммунального и дорожного хозяйства Лужского муниципального района на2015-2018 годы" (приложение к Постановлению, далее – муниципальнаяпрограмма) раздел "Объемы бюджетных ассигнований муниципальнойпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования программы за счет средствместного и областного бюджетов за весь период реализации составит 426689,11тыс. рублей:
- 2015 г. – 74626,41 тыс. рублей;
- 2016 г. – 110618,23 тыс. рублей;
- 2017 г. – 105145,3 тыс. рублей;
- 2018 г. – 136299,17 тыс. рублей.
Дополнительными источниками финансирования могут бытьсредства федерального и областного бюджетов, средства частных инвесторов и иныепривлеченные средства".
1.2. В паспорте муниципальной программы раздел "Ожидаемыерезультаты реализации муниципальной программы" изложить в следующейредакции:
"К концу 2018 года:
Протяженность отремонтированных тепловых сетей не менее 0,5км ежегодно;
Протяженность отремонтированных сетей водоснабжения иводоотведения не менее 0,5 км ежегодно;
Разработка проектно-сметной документации на объектытеплоснабжения, 3 шт.;
Разработка проектно-сметной документации на объект"Организация технического перевооружения и реконструкции канализационныхочистных сооружений, г. Луга производительностью 17 000 м3 в сутки";
Годовая экономия электроэнергии в муниципальных бюджетныхучреждениях, на 176,9 тыс. кВтч к концу реализации программы;
Годовая экономия воды в муниципальных бюджетных учреждениях,на 2028,6 м3 к концу реализации программы;
Годовая экономия тепловой энергии в муниципальных бюджетныхучреждениях на 1529,92 Гкал к концу реализации программы;
Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общегопользования местного значения 22,656 км (за период действия подпрограммы);
Снижение доли протяженности автомобильных дорог общегопользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общейпротяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения до 68,7% к уровню 2014года;
Снижение количества погибших в результатедорожно-транспортных происшествий, на 7 % к уровню 2014 года.
Снижение количества дорожно-транспортных происшествий спострадавшими, на 7 % к уровню 2014 года.
Объем вывезенных твердых бытовых отходов 500 м3 ежегодно.
Количество проданных проездных билетов обучающимся - 5400 шт.в год.
Количество обучающихся получивших льготы на проезд 960 чел. вгод.
Протяженность вновь построенных газопроводов высокого,среднего и низкого давления - 23900 пог. м;
Количество выполненной ПСД объектов газификации 7 шт.;
Количество домовладений, которым предоставлена техническаявозможность для подключения к сетям газоснабжения - 1139 домовладений;
Количество приобретенных автономных источниковэлектроснабжения (дизель-генераторов) – 2 шт.;
Разработка проектно-сметной документации на объектводоснабжения, 1 шт.;
Количество установленных автоматизированных индивидуальныхтепловых пунктов - 3 ед.".
В разделе 3муниципальной программы "Планируемые результаты реализации, сроки и этапыреализации муниципальной программы" первый абзац изложить в следующейредакции:
"К концу 2018 года:
Протяженность отремонтированных тепловых сетей 0,5 кмежегодно.
Протяженность отремонтированных сетей водоснабжения иводоотведения 0,5 км ежегодно.
Разработка проектно-сметной документации на объектытеплоснабжения, 6 шт.
Разработка проектно-сметной документации на объект"Организация технического перевооружения и реконструкции канализационныхочистных сооружений, г. Луга производительностью 17 000 м3 в сутки".
Годовая экономия электроэнергии в муниципальных бюджетныхучреждениях, на 176,9 тыс. кВтч к концу реализации программы.
Годовая экономия воды в муниципальных бюджетных учреждениях,на 2028,6 м3 к концу реализации программы
Годовая экономия тепловой энергии в муниципальных бюджетныхучреждениях на 1529,92 Гкал к концу реализации программы.
Увеличение отремонтированных автомобильных общего пользованияместного значения, находящихся в границах Лужского муниципального района - до22,656 км, за период действия подпрограммы.
Уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общегопользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общейпротяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения,находящихся в границах Лужского муниципального района.
Снижение количества погибших в результатедорожно-транспортных происшествий, на 7 % к уровню 2014 года.
Снижение количества дорожно-транспортных происшествий спострадавшими, на 7 % к уровню 2014 года.
Количество проданных проездных билетов обучающимся 5400 шт. вгод.
Количество обучающихся получивших льготы на проезд 960 чел. вгод.
Протяженность вновь построенных газопроводов высокого,среднего и низкого давления 23900 пог. м.
Количество выполненной проектно-сметной документации объектовгазификации 7 шт.
Количество домовладений, которым предоставлена техническаявозможность для подключения к сетям газоснабжения - 1139 домовладений.
Объем вывезенных твердых бытовых отходов 500 м3 ежегодно.
Количество приобретенных автономных источниковэлектроснабжения (дизель - генераторов) - 2 шт.
Разработка проектно-сметной документации на объектводоснабжения, 1 шт.
Количество установленных автоматизированных индивидуальныхтепловых пунктов - 3 ед.".
1.3. В разделе 5 муниципальной программы "Информация оресурсном обеспечении муниципальной программы" второй абзац изложить вследующей редакции:
"Общий объемфинансирования программы за весь период реализации составит 426689,11 тыс.рублей, в том числе:
Средства местного бюджета:
2015 г. – 20048,43 тыс. рублей;
2016 г. – 33064,15 тыс. рублей;
2017 г. – 47826,0 тыс. рублей;
2018 г. – 44754,6 тыс. рублей;
Субсидии из областного бюджета:
2015 г. – 54577,98 тыс. рублей;
2016 г. – 77554,08 тыс. рублей;
2017 г. – 57319,3 тыс. рублей;
2018 г. – 77028,57 тыс. рублей.
Внебюджетные источники:
2018 год – 14516,0 тыс. рублей".
1.4. В паспорте подпрограммы "Модернизация объектовкоммунальной инфраструктуры" муниципальной программы раздел "Объемыбюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования подпрограммы за счет средствместного и областного бюджетов за весь период реализации составит 210148,04тыс. рублей:
2015 г. – 32372,91тыс. рублей;
2016 г. – 58654,23 тыс. рублей;
2017 г. – 62435,1 тыс. рублей;
2018 г. – 56685,8 тыс. рублей.
Дополнительными источниками финансирования могут бытьсредства федерального и областного бюджетов, средства частных инвесторов и иныепривлеченные средства".
1.5. В разделе 5подпрограммы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры"муниципальной программы первый абзац изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования подпрограммы за счет средствместного и областного бюджетов за весь период реализации составит 210148,04тыс. рублей:
Средства местного бюджета:
2015 г. – 3298,43 тыс. рублей;
2016 г. – 6308,35 тыс. рублей;
2017 г. – 12402,2 тыс. рублей;
2018 г. – 9188,8 тыс. рублей;
Субсидии областного бюджета:
2015г. - 29074,48 тыс. рублей;
2016г. – 52345,88 тыс. рублей;
2017г. – 50032,9 тыс. рублей;
2018г. – 32981,0 тыс. рублей.
Внебюджетные источники:
2018 год – 14516,0 тыс. рублей".
1.6. В паспорте подпрограммы "Чистая вода" муниципальнойпрограммы раздел "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы"изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования подпрограммы за счет средствместного бюджета Лужского муниципального района за весь период реализациисоставит 400,0 тыс. рублей, в том числе:
Местный бюджет:
2015 г. – 200,0 тыс. рублей;
2016 г. – 0,0 тыс. рублей;
2017 г. – 0,0 тыс. рублей;
2018 г. – 200,0 тыс. рублей.
Дополнительными источниками финансирования могут бытьсредства федерального и областного бюджетов, средства частных инвесторов и иныепривлеченные средства".
1.7. В паспорте подпрограммы "Чистая вода" муниципальнойпрограммы раздел "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы"изложить в следующей редакции:
"Разработка проектно-сметной документации на объект"Организация технического перевооружения и реконструкции канализационныхочистных сооружений, г. Луга производительностью 17 000 м3 в сутки".
1.8. Раздел 3 подпрограммы "Чистая вода" муниципальнойпрограммы изложить в следующей редакции:
"Система мероприятий подпрограммы:
Разработка проектно-сметной документации на техническоеперевооружение и реконструкцию канализационных очистных сооружений г.Луга".
1.9. Раздел 4 подпрограммы"Чистая вода" муниципальной программы изложить в следующей редакции:
"Наличие разработанной проектно-сметной документации наобъект "Организация технического перевооружения и реконструкцииканализационных очистных сооружений, г. Луга производительностью 17 000 м3 всутки".
Срок реализации подпрограммы 2015-2018 годы, подпрограммареализуется в 1 этап".
1.10. В разделе 5 подпрограммы "Чистая вода"муниципальной программы первый абзац изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования подпрограммы за весь периодреализации составит 400,0 тыс. рублей:
2015 г. – 200,0 тыс. рублей;
2016 г. – 0,0 тыс. рублей;
2017 г. – 0,0 тыс. рублей;
2018 г. – 200,0 тыс. рублей".
1.11. В паспорте подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетическойэффективности" муниципальной программы раздел "Объемы бюджетныхассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования подпрограммы за счет средствместного бюджета Лужского муниципального района за весь период реализациисоставит 4300,0 тыс. рублей, в том числе:
Местный бюджет:
2015 г. – 1000,0 тыс. рублей;
2016 г. – 1100,0 тыс. рублей;
2017 г. – 1100,0 тыс. рублей;
2018 г. – 1100,0 тыс. рублей.
Дополнительными источниками финансирования могут бытьсредства федерального и областного бюджетов, средства частных инвесторов и иныепривлеченные средства".
1.12. В паспорте подпрограммы "Энергосбережение и повышениеэнергетической эффективности" муниципальной программы раздел"Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" изложить в следующейредакции:
"К концу 2018 года:
Годовая экономия электроэнергии в муниципальных бюджетныхучреждениях на 176,9 тыс. кВтч к концу реализации подпрограммы;
Годовая экономия воды в муниципальных бюджетных учрежденияхна 2028,6 м3 к концу реализации подпрограммы;
Годовая экономия тепловой энергии в муниципальных бюджетныхучреждениях на 1529,92 Гкал к концу реализации подпрограммы;
Количество установленных автоматизированных индивидуальныхтепловых пунктов - 3 ед.".
1.13. Раздел 3 подпрограммы "Энергосбережение и повышениеэнергетической эффективности" муниципальной программы изложить в следующейредакции:
"Подпрограммой по энергосбережению за 2015-2018 годыпланируется реализовать мероприятия по энергосбережению в бюджетных учрежденияхобразования, социальной защиты населения и культуры, муниципальныхадминистративных зданиях, расположенных на территории Лужского муниципальногорайона:
- замена старых оконных блоков на энергосберегающиедвухкамерные стеклопакеты;
- установку двухкамерных дверей с доводчиками;
- установка термостатических клапанов на радиаторы,
- установка автоматизированных индивидуальных тепловыхпунктов,
- замене ламп накаливания на энергосберегающие;
- выполнение работ по автоматизации тепловых пунктов сустройством погодозависимой автоматики".
1.14. В разделе 4 подпрограммы "Энергосбережение и повышениеэнергетической эффективности" муниципальной программы первый абзацизложить в следующей редакции:
"К концу 2018 года:
Годовая экономия электроэнергии в муниципальных бюджетныхучреждениях на 176,9 тыс. кВтч к концу реализации подпрограммы;
Годовая экономия воды в муниципальных бюджетных учрежденияхна 2028,6 м3 к концу реализации подпрограммы;
Годовая экономия тепловой энергии в муниципальных бюджетныхучреждениях на 1529,92 Гкал к концу реализации подпрограммы;
Количество установленных автоматизированных индивидуальныхтепловых пунктов – 3 ед.".
1.15. В разделе 5 подпрограммы "Энергосбережение и повышениеэнергетической эффективности" муниципальной программы первый абзацизложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования подпрограммы за счет средствместного бюджета Лужского муниципального района за весь период реализациисоставит 4300,0 тыс. рублей, в том числе:
2015 г. – 1000,0 тыс. рублей;
2016 г. – 1100,0 тыс. рублей;
2017 г. – 1100,0 тыс. рублей;
2018 г. – 1100,0 тыс. рублей".
1.16. В паспорте подпрограммы "Содержание и ремонтавтомобильных дорог и искусственных сооружений" муниципальной программыраздел "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить вследующей редакции:
"Общий объемфинансирования подпрограммы за счет средств местного и областного бюджетов навесь период реализации составит 142957,1 тыс. рублей:
Средства местного бюджета:
2015 г. – 14000,0 тыс. рублей;
2016 г. – 22395,8 тыс. рублей;
2017 г. – 26669,6 тыс. рублей;
2018 г. – 24524,7 тыс. рублей;
Субсидии из областного бюджета:
2015г. – 17845,5 тыс. рублей;
2016 г. - 25208,2 тыс. рублей;
2017г. – 7286,4 тыс. рублей;
2018г. – 5026,9 тыс. рублей.
Дополнительными источниками финансирования могут бытьсредства федерального и областного бюджетов, средства частных инвесторов и иныепривлеченные средства".
1.17. Раздел 3 подпрограммы "Содержание и ремонт автомобильныхдорог и искусственных сооружений" муниципальной программы дополнитьабзацем:
"В 2018 году предусматривается реализация задач поремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения:
- подъезд к д. Келло и Заполье начало дороги - от автодорогиЗапишенье до д.д. Келло и Заполье".
1.18. В разделе 5 подпрограммы "Содержание и ремонтавтомобильных дорог и искусственных сооружений" муниципальной программыпервый абзац изложить в следующей редакции:
"Общий объём финансирования подпрограммы за счёт средствместного и областного бюджетов за весь период реализации составит – 142957,1тыс. руб.
Средства местного бюджета:
2015 год – 14000,0 тыс. рублей;
2016 год – 22395,8 тыс. рублей;
2017 год – 26669,6 тыс. рублей;
2018 год – 24524,7 тыс. рублей.
Субсидии из областного бюджета:
2015 год – 17845,5 тыс. рублей;
2016 год – 25208,2 тыс. рублей;
2017 год – 7286,4 тыс. рублей;
2018 год – 5026,9 тыс. рублей".
1.19. В паспорте подпрограммы "Безопасность дорожногодвижения" муниципальной программы раздел "Объемы бюджетныхассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Общий объём финансирования подпрограммы за счёт средствместного бюджета Лужского муниципального района за весь период реализациисоставит – 2285,0 тыс. рублей:
2015 год – 0,0 тыс. рублей,
2016 год – 0,0 тыс. рублей.
2017 год – 895,0 тыс. рублей,
2018 год – 1390,0 тыс. рублей.
Дополнительными источниками финансирования могут бытьсредства федерального и областного бюджетов, средства частных инвесторов и иныепривлеченные средства".
1.20. Раздел 3 подпрограммы "Безопасность дорожногодвижения" муниципальной программы дополнить словами:
"- мероприятия по предупреждению детскогодорожно-транспортного травматизма".
1.21. В разделе 5 подпрограммы "Безопасность дорожногодвижения" муниципальной программы первый абзац изложить в следующейредакции:
"Общий объём финансирования подпрограммы за счёт средствместного бюджета Лужского муниципального района за весь период реализациисоставит – 2285,0 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 0,0 тыс. рублей,
2016 год – 0,0 тыс. рублей,
2017 год – 895,0 тыс. рублей,
2018 год – 1390,0 тыс. рублей".
1.22. В паспорте подпрограммы "Утилизация ТБО"муниципальной программы раздел "Объемы бюджетных ассигнованийподпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Общий объём финансирования подпрограммы за счёт средствместного бюджета Лужского муниципального района за весь период реализациисоставит – 200,0 тыс. рублей:
2015 год – 0,0 тыс. рублей,
2016 год – 0,0 тыс. рублей,
2017 год – 0,0 тыс. рублей,
2018 год – 200,0 тыс. рублей.
Дополнительными источниками финансирования могут бытьсредства федерального и областного бюджетов, средства частных инвесторов и иныепривлеченные средства".
1.23. В разделе 4 подпрограммы "Утилизация ТБО"муниципальной программы первый абзац изложить в следующей редакции:
"Общий объём финансирования подпрограммы за счёт средствместного бюджета Лужского муниципального района за весь период реализациисоставит – 200,0 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 0,0 тыс. рублей,
2016 год – 0,0 тыс. рублей,
2017 год – 0,0 тыс. рублей,
2018 год – 200,0 тыс. рублей".
1.24. В паспорте подпрограммы "Организация транспортногообслуживания" муниципальной программы раздел "Объемы бюджетныхассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Общий объём финансирования подпрограммы за счёт средствместного бюджета Лужского муниципального района за весь период реализациисоставит 5203,5 тыс. рублей:
2015 г. – 1050,0 тыс. рублей,
2016 г. – 1260,0 тыс. рублей,
2017 г. – 1394,7 тыс. рублей,
2018 г. – 1498,8 тыс. рублей.
Дополнительными источниками финансирования могут бытьсредства федерального и областного бюджетов, средства частных инвесторов и иныепривлеченные средства".
1.25. В разделе 5 подпрограммы "Организация транспортногообслуживания" муниципальной программы первый абзац изложить в следующейредакции:
"Общий объём финансирования подпрограммы за счёт средствместного бюджета Лужского муниципального района за весь период реализациисоставит 5203,5 тыс. рублей, в том числе:
2015 г. – 1050,0 тыс. рублей,
2016 г. – 1260,0 тыс. рублей,
2017 г. – 1394,7 тыс. рублей,
2018 г. – 1498,8 тыс. рублей".
1.26. В паспорте подпрограммы "Газификация Лужскогомуниципального района" муниципальной программы раздел "Объемыбюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Общий объём финансирования подпрограммы за счёт средствместного и областного бюджетов за весь период реализации составит 61195,47 тыс.рублей:
2015 г. – 8158,0 тыс. рублей,
2016 г. – 2000,0 тыс. рублей,
2017 г. – 5364,5 тыс. рублей,
2018 г. – 45672,97 тыс. рублей.
Дополнительными источниками финансирования могут бытьсредства федерального и областного бюджетов, средства частных инвесторов и иныепривлеченные средства".
1.27. В паспорте подпрограммы "Газификация Лужскогомуниципального района" муниципальной программы раздел "Ожидаемыерезультаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"К концу 2018 года:
Протяженность вновь построенных газопроводов высокого,среднего и низкого давления 23900 пог. м;
Количество выполненной ПСД объектов газификации 7 шт.
Количество домовладений, которым предоставлена техническаявозможность для подключения к сетям газоснабжения - 1139 домовладениям".
1.28. В разделе 4 подпрограммы "Газификация Лужскогомуниципального района" муниципальной программы первый абзац изложить вследующей редакции:
"Ожидаемые конечные результаты подпрограммы:
- протяженность вновь построенных газопроводов высокого,среднего и низкого давления протяженностью 23900 пог. м;
- количество разработанной проектно-сметной документацииобъектов газификации 7 шт.;
- предоставление технической возможности для подключения ксетям газоснабжения до 1139 домовладений".
1.29. В разделе 5 подпрограммы "Газификация Лужскогомуниципального района" муниципальной программы первый абзац изложить вследующей редакции:
"Общийобъём финансирования подпрограммы за счёт средств местного и областногобюджетов за весь период реализации составит 61195,47 тыс. рублей, в том числе:
Средства местного бюджета:
2015 г. – 500,0 тыс. руб.
2016 г. – 2000,0 тыс. руб.
2017 г. – 5364,5 тыс. руб.
2018 г. – 6652,3 тыс. руб.
Субсидии областного бюджета:
2015 г. - 7658,0 тыс. руб.
2018 г. – 39020,67 тыс. руб.".
1.30. Приложение 1 к муниципальной программе "План мероприятиймуниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального и дорожногохозяйства Лужского муниципального района на 2015-2018 годы" изложить вновой редакции (приложение).
В Приложении 2 к муниципальной программераздел "Подпрограмма 3 "Энергосбережение и повышение энергетическойэффективности" изложить в следующей редакции:
№ | Наименование показателя | Единицы измерения | Значение показателей | |||||
2014 год - оценка | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | ||||
Подпрограмма 3 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" | ||||||||
3.1. | Годовая экономия электроэнергии в муниципальных бюджетных учреждениях в натуральном выражении | тыс. кВт.ч | | 93,51 | 170,74 | 176,9 | ||
3.2. | Годовая экономия воды в муниципальных бюджетных учреждениях в натуральном выражении | куб. м | | 1604,21 | 1859,8 | 2028,6 | ||
3.3. | Годовая экономия тепловой энергии в муниципальных бюджетных учреждениях в натуральном выражении | Гкал | | 823,62 | 903,09 | 1529,92 | | |
3.4. | Количество установленных автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов | ед. | | | | 3 | ||
1.31. В Приложении 2 к муниципальной программе раздел"Подпрограмма 2 "Чистая вода" изложить в следующей редакции:
№ | Наименование показателя | Единицы измерения | Значение показателей | |||||
2014 год - оценка | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | ||||
Подпрограмма 2 "Чистая вода" | ||||||||
2.1. | Разработка проектно-сметной документации на объект "Организация технического перевооружения и реконструкции канализационных очистных сооружений, г.Луга производительностью 17 000 м3 в сутки". | проект | | 1 | 1 | |||
1.32. В Приложении 2 к муниципальной программе раздел"Подпрограмма 8 "Газификация Лужского муниципального района"изложить в следующей редакции:
№ | Наименование показателя | Единицы измерения | Значение показателей | |||||
2014 год - оценка | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | ||||
"Подпрограмма 8 "Газификация Лужского муниципального района" | ||||||||
8.1. | Количество разработанных ПСД объектов газификации | шт. | | 4 | 3 | |||
8.2. | Протяженность вновь построенных газопроводов высокого, среднего и низкого давления | пог. м | | 10900 | 13000 | |||
8.3. | Количество домовладений, которым предоставлена техническая возможность для подключения к сетям газоснабжения | шт. | | | 300 | 839 | | |
2. Настоящеепостановление подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль заисполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Лужскогомуниципального района Султанова М.М.
4. Настоящеепостановление вступает в силу со дня подписания.
И.о.главы администрации
Лужскогомуниципального района Ю.В. Намлиев
Приложение
к постановлению администрации
Лужского муниципального района
от 17.04.2018 № 1165
Приложение 1
к муниципальной программе
(новая редакция)
План
мероприятий муниципальной программы
"Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Лужскогомуниципального района
на 2015-2018 годы"
Наименование объекта, мероприятия | Срок финансирования | Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей в действующих ценах года реализации мероприятия) | Индикаторы реализации (целевые задания) | Главный распорядитель бюджетных средств | Распорядитель (получатель) бюджетных средств Исполнители мероприятий | ||||
всего | в том числе | ||||||||
бюджет Лужского муниципаль ного района | областной бюджет | федеральный бюджет | прочие источники | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1.Подпрограмма 1 "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры " | |||||||||
1.1.Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных жилых домах (взносы в региональный оператор по нежилым помещениям) | 2015 2016 2017 2018 | 490,8 759,92 760,0 500,0 | 490,8 759,92 760,0 500,0 | | | | Протяженность отремонтированных тепловых сетей, Протяженность отремонтированных сетей водоснабжения и водоотведения; Замена насосного оборудования | Администрация Лужского муниципального района | Администрация Лужского муниципального района / ОТС и КХ |
1.2. Ремонт и техническое обслуживание оборудования и сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | 2015 2016 2017 2018 | 31882,38 54297,31 61675,1 41669,8 | 2807,63 5371,43 11642,2 8688,8 | 29074,48 48925,88 50032,9 32981,0 | | | |||
1.3. Строительство котельных | 2015 2016 2017 | - - - | - - - | | | | Разработка проектно-сметной документации на объекты теплоснабжения | Администрация Лужского муниципального района | Администрация Лужского муниципального района / ОТС и КХ |
1.4. Приобретение автономных источников электроснабжения (дизель-генераторов) для резервного энергосбережения объектов жизнеобеспечения населенных пунктов (софинансирование) | 2016 | 3597,0 | 177,0 | 3420,0 | | | Количество приобретенных автономных источников электроснабжения (дизель-генераторов) | Администрация Лужского муниципального района | Администрация Лужского муниципального района / ОТС и КХ |
1.5. Проведение мероприятий по установке и монтажу станции водоочистки и водоподготовки малой и средней мощности на территории Луга-3 Полигон | 2018 | 14516,0 | | | | 14516,0 | Разработка проектно-сметной документации на объект водоснабжения | Администрация Лужского муниципального района | Администрация Лужского муниципального района/ ОТС и КХ |
Итого по подпрограмме 1 | 2015 2016 2017 2018 | 32372,91 58654,23 62435,1 56685,8 | 3298,43 6308,35 12402,2 9188,8 | 29074,48 52345,88 50032,9 32981,0 | | 14516,0 | | | |
Всего по подпрограмме 1 | | 210148,04 | 31197,78 | 164434,26 | | 14516,0 | | | |
2.Подпрограмма 2 "Чистая вода " | |||||||||
2.1. Организация технического перевооружения и реконструкции канализационных очистных сооружений | 2015 2016 2017 2018 | 200,0 0,0 0,0 200,0 | 200,0 0,0 0,0 200,0 | | | | Разработка проектно-сметной документации на объект "Организация технического перевооружения и реконструкции канализационных очистных сооружений, г. Луга производительностью 17 000 м3 в сутки". | Администрация Лужского муниципального района | Администрация Лужского муниципального района / ОТС и КХ |
Итого по подпрограмме 2 | 2015 2016 2017 2018 | 200,0 0,0 0,0 200,0 | 200,0 0,0 0,0 200,0 | | | | | | |
Всего по подпрограмме 2 | | 400,0 | 400,0 | | | | | | |
3. Подпрограмма 3 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" | |||||||||
3.1. Энергосбережение тепловой энергии в муниципальных учреждениях | 2015 2016 2017 2018 | 1000,0 1100,0 1100,0 1100,0 | 1 000,0 1 100,0 1 100,0 1 100,0 | | | | Годовая экономия электроэнергии в МБУ, в натуральном выражении Годовая экономия воды в МБУ, в натуральном выражении Годовая экономия тепловой энергии в МБУ, в натуральном выражении Количество установленных автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов | МКУ "Лужский центр бухгалтерского учета и контроля" | МКУ "Лужский центр бухгалтерского учета и контроля" |
Итого по подпрограмме 3 | 2015 2016 2017 2018 | 1000,0 1100,0 1100,0 1100,0 | 1 000,0 1 100,0 1 100,0 1 100,0 | | | | | | |
Всего по подпрограмме 3 | | 4300,0 | 4300,0 | | | | | | |
4. Подпрограмма 4 "Содержание и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений" | |||||||||
4.1. Содержание автомобильных дорог | 2015 2016 2017 2018 | 9900,0 13728,0 14047,1 15503,0 | 9900,0 13728,0 14047,1 15503,0 | | | | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Лужского муниципального района | Администрация Лужского муниципального района / ОТС и КХ |
4.2. Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в т.ч.: - подъезд к д. Келло и Заполье начало дороги – от автодороги Запишенье до д.д. Келло и Заполье. | 2015 2016 2017 2018 | 21945,5 33876,0 19908,9 14048,6 | 4100,0 8667,8 12622,5 9021,7 | 17845,5 25208,2 7286,4 5026,9 | | | Администрация Лужского муниципального района | Администрация Лужского муниципального района / ОТС и КХ | |
Итого по подпрограмме 4 | 2015 2016 2017 2018 | 31845,5 47604,0 33956,0 29551,6 | 14000,0 22395,8 26669,6 24524,7 | 17845,5 25208,2 7286,4 5026,9 | | | | | |
Всего по подпрограмме 4 | | 142957,1 | 87590,1 | 55367,0 | | | | | |
5. Подпрограмма 5 "Безопасность дорожного движения" | |||||||||
5.1. Повышение безопасности дорожного движения | 2015 2016 2017 2018 | - - 895,0 1390,0 | - - 895,0 1390,0 | | | | - снижение количества погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, - снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими | Администрация Лужского муниципального района | Администрация Лужского муниципального района / ОТС и КХ |
Итого по подпрограмме 5 | 2015 2016 2017 2018 | - - 895,0 1390,0 | - - 895,0 1390,0 | | | | | | |
Всего по подпрограмме 5 | | 2285,0 | 2285,0 | | | | | | |
6. Подпрограмма 6 "Утилизация ТБО" | |||||||||
6.1. Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов с несанкционированных свалок | 2015 2016 2017 2018 | - - - 200,0 | - - - 200,0 | | | | Объем вывезенных ТБО | Администрация Лужского муниципального района | Администрация Лужского муниципального района / ОТС и КХ |
Итого по подпрограмме 6 | 2015 2016 2017 2018 | - - - 200,0 | - - - 200,0 | | | | | | |
Всего по подпрограмме 6 | | 200,0 | 200,0 | | | | | | |
7. Подпрограмма 7 "Организация транспортного обслуживания" | |||||||||
7.1. Продажа проездных льготных билетов и выдача бесплатных льготных проездных билетов обучающимся | 2015 2016 2017 2018 | 300,0 360,0 400,0 498,8 | 300,0 360,0 400,0 498,8 | | | | Количество проданных проездных билетов обучающимся | Администрация Лужского муниципального района | Администрация Лужского муниципального района / ОТС и КХ |
7.2. Субсидии юридическим лицам на компенсацию расходов по перевозкам льготных категорий граждан на регулярных автобусных маршрутах, введенных с 01.09.2014г. | 2015 2016 2017 2018 | 750,0 900,0 994,7 1000,0 | 750,0 900,0 994,7 1000,0 | | | | Количество обучающихся, получивших льготы на проезд | Администрация Лужского муниципального района | Администрация Лужского муниципального района / ОТС и КХ |
Итого по подпрограмме 7 | 2015 2016 2017 2018 | 1050,0 1260,0 1394,7 1498,8 | 1050,0 1260,0 1394,7 1498,8 | | | | | | |
Всего по подпрограмме 7 | | 5203,5 | 5203,5 | | | | | | |
Подпрограмма 8 "Газификация Лужского муниципального района" | |||||||||
8.1. Проектирование и строительство газопровода: - межпоселковый среднего давления от д. Ретюнь до п. Володарское; - межпоселковый д. Заклинье-д. Смешино- д. Турово – д. Нелаи - д. Слапи с отводом на Лужский лесной селекционно-семеноводческий центр; - распределительный среднего давления с вводами в жилые дома в п. Торковичи; - межпоселковый среднего давления от п. Межозерный до п. Скреблово. | 2015 2016 2017 | 8158,0 2000,0 5364,5 | 500,0 2000,0 5364,5 | 7658,0 | | | Количество разработанной ПСД объектов газификации Протяженность вновь построенных газопроводов высокого, среднего и низкого давления Количество домовладений, которым предоставлена техническая возможность для подключения к сетям газоснабжения | Администрация Лужского муниципального района | Администрация Лужского муниципального района / ОТС и КХ |
8.2. Проектно - изыскательские работы по объекту - межпоселковый газопровод п.г. Толмачево – д. Живой Ручей | 2018 | 45672,97 | 6652,3 | 39020,67 | | | |||
Итого по подпрограмме 8 | 2015 2016 2017 2018 | 8158,0 2000,0 5364,5 45672,97 | 500,0 2000,0 5364,5 6652,3 | 7658,0 39020,67 | | | | | |
Всего по подпрограмме 8 | | 61195,47 | 14516,8 | 46678,67 | | | | | |
ИТОГО по программе | 2015 2016 2017 2018 | 74626,41 110618,23 105145,3 136299,17 | 20048,43 33064,15 47826,0 44754,6 | 54577,98 77554,08 57319,3 77028,57 | | 14516,0 | | | |
ВСЕГО | | 426689,11 | 145693,18 | 266479,93 | | 14516,0 | | | |