ПравительствоЛенинградской области
постановление
от 27 декабря 2019 года№ 62 7
О внесении изменений в постановление Правительства
Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 402
"Об утверждении государственной программы
Ленинградской области "Управление государственными
финансами и государственным долгом
Ленинградской области"
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодексаРоссийской Федерации и постановлением Правительства Ленинградской области от 7 марта2013 года № 66 "Об утверждении Порядка разработки, реализации иоценки эффективности государственных программ Ленинградской области", вцелях повышения эффективности реализации государственной программыЛенинградской области "Управление государственными финансами игосударственным долгом Ленинградской области" Правительство Ленинградскойобласти постановляет:
1. Внести в государственную программу Ленинградскойобласти "Управление государственными финансами и государственным долгомЛенинградской области", утвержденную постановлением ПравительстваЛенинградской области от 14ноября 2013 года № 402, изменения согласно приложению к настоящемупостановлению.
2.Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания.
Губернатор Ленинградской области | А.Дрозденко |
Приложение
к постановлению Правительства
Ленинградской области
от 27 декабря 2019 года № 627
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Ленинградскойобласти "Управление государственными финансами и государственным долгомЛенинградской области", утвержденную постановлением ПравительстваЛенинградской области от 14 ноября 2013 года № 402
1.В паспорте государственной программы:
позицию"Финансовое обеспечение государственной программы – всего, в том числе погодам реализации" изложить в следующей редакции:
" | Финансовое обеспечение Государственной программы – всего, в том числе по годам реализации | Общий объем финансирования государственной программы составляет 57770516,7 тыс. рублей, в том числе: 2018 год – 3053799,9 тыс. рублей; 2019 год – 3484021,0 тыс. рублей; 2020 год – 9348859,7 тыс. рублей; 2021 год – 9659698,7 тыс. рублей; 2022 год – 10018742,6 тыс. рублей; 2023 год – 10890514,9 тыс. рублей; 2024 год – 11314879,9 тыс. рублей. В том числе расчетные объемы дотаций (частей дотаций) на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), замененных дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц: 2020 год – 4977756,6 тыс. рублей; 2021 год – 5311266,3 тыс. рублей; 2022 год – 5683054,9 тыс. рублей; 2023 год – 5910377,1 тыс. рублей; 2024 год – 6146792,2 тыс. рублей | "; |
впункте 1 позиции "Ожидаемые результаты реализации Государственнойпрограммы" слова "до 50,2 проц." заменить словами "до 80проц.".
2.В абзаце девятом раздела 3 Государственной программы (Цели, задачи и ожидаемыерезультаты реализации Государственной программы) слова "до 50,2проц." заменить словами "до 80 проц.".
3.В подпрограмме "Создание условий для эффективного и ответственногоуправления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетовмуниципальных образований Ленинградской области":
позиции"Финансовое обеспечение подпрограммы – всего, в том числе по годамреализации" и "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы"паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
" | Финансовое обеспечение подпрограммы – всего, в том числе по годам реализации | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 56522205,6 тыс. рублей, в том числе: 2018 год – 3018041,9 тыс. рублей; 2019 год – 3460958,6 тыс. рублей; 2020 год – 9309837,8 тыс. рублей; 2021 год – 9622824,7 тыс. рублей; 2022 год – 9985927,8 тыс. рублей; 2023 год – 10365124,9 тыс. рублей; 2024 год – 10759489,9 тыс. рублей. В том числе расчетные объемы дотаций (частей дотаций) на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), замененных дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц: 2020 год – 4977756,6 тыс. рублей; 2021 год – 5311266,3 тыс. рублей; 2022 год – 5683054,9 тыс. рублей; 2023 год – 5910377,1 тыс. рублей; 2024 год – 6146792,2 тыс. рублей | "; |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | 1. Сохранение доли муниципальных образований Ленинградской области, в бюджетах которых доля дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации превышает 50 проц. объема доходов местных бюджетов, за исключением субвенций и иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с соглашениями, заключенными муниципальным районом и поселениями, от общего количества муниципальных образований Ленинградской области на уровне 0,5 проц. 2. Рост расчетной бюджетной обеспеченности по двум наименее обеспеченным муниципальным районам Ленинградской области (к уровню 2012 года) – до 208 проц. 3. Снижение доли просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированных бюджетов муниципальных образований Ленинградской области – до 0,02 проц. 4. Достижение доли расходов бюджетов муниципальных образований Ленинградской области, формируемых в рамках муниципальных программ, на уровне 90 проц. |
вразделе 1 (Обоснование цели, задач и ожидаемых результатов реализацииПодпрограммы):
вабзаце восьмом слова "собственных доходов местных бюджетов" заменитьсловами "доходов местных бюджетов, за исключением субвенций и иныхмежбюджетных трансфертов, предоставляемых на осуществление части полномочий порешению вопросов местного значения в соответствии с соглашениями, заключеннымимуниципальным районом и поселениями";
вабзаце девятом цифры "178" заменить цифрами "208";
вабзаце десятом цифры "0,16" заменить цифрами "0,02".
4.В подпрограмме "Управление государственным долгом Ленинградскойобласти":
позицию"Финансовое обеспечение подпрограммы – всего, в том числе по годамреализации" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
" | Финансовое обеспечение подпрограммы – всего, в том числе по годам реализации | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1122318,7 тыс. рублей, в том числе: 2018 год – 19151,0 тыс. рублей; 2019 год – 13427,0 тыс. рублей; 2020 год – 9671,9 тыс. рублей; 2021 год – 7524,0 тыс. рублей; 2022 год – 3464,8 тыс. рублей; 2023 год – 519690,0 тыс. рублей; 2024 год – 549390,0 тыс. рублей | "; |
подраздел 2.4 раздела 2 (Характеристика основныхмероприятий подпрограммы и сведения об участии органов местного самоуправления,юридических и физических лиц) изложить в следующей редакции:
"2.4. Выполнение обязательств по выплатевознаграждения агентам
Планирование расходов навыполнение обязательств по выплате вознаграждений агентам, связанных сосуществлением заимствований Ленинградской области, а также операций поуправлению остатками средств областного бюджета Ленинградской области в частипокупки (продажи) ценных бумаг по договорам репо. Планируемые расходынаправляются на оплату услуг генерального агента по размещению облигационногозайма, биржи и депозитария. Выбор поставщиков услуг осуществляется всоответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе всфере закупок.
Муниципальные образования Ленинградской области вреализации мероприятий участия не принимают.".
5. В подпрограмме "Повышение эффективности иоткрытости бюджета Ленинградской области":
впаспорте подпрограммы:
позицию"Финансовое обеспечение подпрограммы – всего, в том числе по годамреализации" изложить в следующей редакции:
" | Финансовое обеспечение подпрограммы – всего, в том числе по годам реализации | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 125992,4 тыс. рублей, в том числе: 2018 год –16607,0 тыс. рублей; 2019 год – 9635,4 тыс. рублей; 2020 год – 29350,0 тыс. рублей; 2021 год – 29350,0 тыс. рублей; 2022 год – 29350,0 тыс. рублей; 2023 год – 5700,0 тыс. рублей; 2024 год – 6000,0 тыс. рублей | "; |
пункт 4 позиции "Ожидаемые результатыреализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"4.Количество посещений (просмотров) интернет-портала "Открытый бюджет" Ленинградской области – не менее 5000 вмесяц к 2024 году.".
вразделе 1 (Обоснование цели, задач и ожидаемых результатов реализацииПодпрограммы) абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
"4.Количество посещений (просмотров) интернет-портала "Открытый бюджет"Ленинградской области – не менее 5000 в месяц. ".
6. Приложение 1 к Государственной программе(Перечень основных мероприятий государственной программы Ленинградской области"Управление государственными финансами и государственным долгомЛенинградской области") изложить в следующей редакции:
"Приложение1
к Государственной программе…
ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий государственной программыЛенинградской области "Управление государственными финансами игосударственным долгом Ленинградской области "
№ п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Показатели Государственной программы (подпрограммы) | Задачи Государственной программы (подпрограммы) | Цели (задачи) Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 года (утверждена областным законом от 8 августа 2016 года № 76-оз) |
| ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ||
1 | Подпрограмма 1 "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ленинградской области " |
| |||||
1.1 | Совершенствование системы перераспределения финансовых ресурсов между областным бюджетом и бюджетами муниципальных образований Ленинградской области | Доля муниципальных образований Ленинградской области, в бюджетах которых доля дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации превышает 50 проц. объема доходов местных бюджетов, за исключением субвенций и иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с соглашениями, заключенными муниципальным районом и поселениями, от общего количества муниципальных образований Ленинградской области | Совершенствование системы межбюджетных отношений в Ленинградской области | |
| ||
1.2 | Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Ленинградской области | Темп роста расчетной бюджетной обеспеченности по двум наименее обеспеченным муниципальным районам Ленинградской области (к уровню 2012 года) | Сокращение дифференциации в уровне бюджетной обеспеченности муниципальных образований Ленинградской области | |
| ||
1.3 | Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований Ленинградской области | Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированных бюджетов муниципальных образований Ленинградской области | Обеспечение устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований Ленинградской области | |
| ||
1.4 | Предоставление дополнительной финансовой помощи в виде бюджетных кредитов бюджетам муниципальных образований Ленинградской области | Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированных бюджетов муниципальных образований Ленинградской области | Обеспечение устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований Ленинградской области | |
| ||
1.5 | Оценка качества управления муниципальными финансами | Доля расходов консолидированных бюджетов муниципальных образований Ленинградской области, формируемых в рамках муниципальных программ | Повышение качества управления муниципальными финансами | |
| ||
2 | Подпрограмма 2 "Управление государственным долгом Ленинградской области " |
| |||||
2.1 | Разработка программы государственных заимствований на очередной год и на плановый период | Дюрация долга | Равномерное распределение по будущим периодам платежей по обслуживанию и погашению государственного долга | |
| ||
2.2 | Обеспечение своевременности и полноты исполнения долговых обязательств Ленинградской области | Превышение средней доходности к погашению портфеля произведенных заимствований Ленинградской области в текущем году над среднерыночной доходностью к погашению, сложившейся по итогу размещения в текущем году всех субфедеральных облигационных займов эмитентами, имеющими сопоставимый – отличный не более чем на 40 проц. размер бюджета | Минимизация стоимости заимствований | |
| ||
2.3 | Взаимодействие с международными рейтинговыми агентствами |
| |||||
2.4 | Выполнение обязательств по выплате вознаграждений агентам | Отклонение в меньшую сторону фактической доходности портфеля размещенных временно свободных денежных средств в текущем году от действующей ключевой ставки по соответствующим срокам размещения, проц. годовых | Эффективное размещение временно свободных средств в связи с неритмичностью исполнения бюджета с целью получения дополнительных доходов бюджета для финансирования расходов на обслуживание долга | |
| ||
2.5 | Размещение временно свободных средств областного бюджета на банковские депозиты при оптимальном соотношении доходности и риска |
| |||||
2.6 | Мониторинг состояния объема государственного долга и расходов на его обслуживание на предмет соответствия ограничениям, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации | Превышение средней доходности к погашению портфеля произведенных заимствований Ленинградской области в текущем году над среднерыночной доходностью к погашению, сложившейся по итогу размещения в текущем году всех субфедеральных облигационных займов эмитентами, имеющими сопоставимый – отличный не более чем на 40 проц. размер бюджета | Минимизация стоимости заимствований | |
| ||
3 | Подпрограмма 3 "Повышение эффективности и открытости бюджета Ленинградской области " |
| |||||
3.1 | Повышение эффективности управления государственными финансами Ленинградской области | Общее количество нормативных правовых актов, разработанных и утвержденных по итогам проведения исследования в области общественных финансов. Количество проведенных мероприятий в целях выявления актуальных тенденций управления общественными финансами. Доля публикуемых документов бюджетного процесса | Создание условий для устойчивого повышения эффективности расходов бюджета Ленинградской области. Совершенствование системы механизмов представления информации о бюджете Ленинградской области | |
| ||
3.2 | Повышение прозрачности и открытости бюджетного процесса в Ленинградской области | Количество посещений (просмотров) интернет-портала "Открытый бюджет" Ленинградской области. Соответствие опубликованных данных рейтингу 1 – 5 звезд W3C | Повышение востребованности бюджетных данных Ленинградской области посредством развития портала "Открытый бюджет" Ленинградской области и эффективного взаимодействия с гражданами. Повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса в Ленинградской области | | ". | ||
7.В приложении 2 к Государственной программе (Сведения о показателях(индикаторах) государственной программы Ленинградской области "Управлениегосударственными финансами и государственным долгом Ленинградской области"и их значениях):
впункте 1 в строке "Плановое значение":
вграфе 8 цифры "39,6" заменить цифрами "75,0";
вграфе 9 цифры "40,5" заменить цифрами "76,0";
вграфе 10 цифры "44,2" заменить цифрами "77,0";
вграфе 11 цифры "46,1" заменить цифрами "78,0";
вграфе 12 цифры "47,9" заменить цифрами "79,0";
вграфе 13 цифры "50,2" заменить цифрами "80,0";
впункте 1.1 в графе 2 слова "собственных доходов местных бюджетов"заменить словами "доходов местных бюджетов, за исключением субвенций ииных межбюджетных трансфертов, предоставляемых на осуществление частиполномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с соглашениями,заключенными муниципальным районом и поселениями";
впункте 1.2 в строке "Плановое значение":
вграфе 8 цифры "140,0" заменить цифрами "158,0";
вграфе 9 цифры "146,0" заменить цифрами "178,0";
вграфе 10 цифры "154,0" заменить цифрами "185,0";
вграфе 11 цифры "161,0" заменить цифрами "192,0";
вграфе 12 цифры "169,0" заменить цифрами "200,0";
вграфе 13 цифры "178,0" заменить цифрами "208,0";
впункте 1.3 в строке "Плановое значение":
вграфе 8 цифры "0,21" заменить цифрами "0,07";
вграфе 9 цифры "0,20" заменить цифрами "0,06";
вграфе 10 цифры "0,19" заменить цифрами "0,05";
вграфе 11 цифры "0,18" заменить цифрами "0,04";
вграфе 12 цифры "0,17" заменить цифрами "0,03";
вграфе 13 цифры "0,16" заменить цифрами "0,02";
впункте 3.3 графу 2 изложить в следующей редакции: "Количество посещений (просмотров) интернет-портала "Открытый бюджет" Ленинградской области".
8.Приложение 3 к Государственной программе (Сведения о показателях (индикаторах),разрабатываемых в рамках Федерального плана статистических работ) признатьутратившим силу.
9.В приложении 4 к Государственной программе (Сведения о порядке сбора информациии методике расчета показателя (индикатора) государственной программыЛенинградской области "Управление государственными финансами игосударственным долгом Ленинградской области"):
вразделе "Подпрограмма 1. "Создание условий для эффективного иответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивостибюджетов муниципальных образований Ленинградской области":
впункте 1:
графу2 изложить в следующей редакции:
"Долямуниципальных образований Ленинградской области, в бюджетах которых долядотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации превышает 50проц. объема доходов местных бюджетов, за исключением субвенций и иныхмежбюджетных трансфертов, предоставляемых на осуществление части полномочий порешению вопросов местного значения в соответствии с соглашениями, заключеннымимуниципальным районом и поселениями, от общего количества муниципальныхобразований Ленинградской области";
графу6 изложить в следующей редакции:
"Показательрассчитывается по формуле:
И1= М1 / МО х 100,
где:
М1– количество муниципальных образований Ленинградской области, в бюджетахкоторых доля дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерациии (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в размере, непревышающем расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности(части расчетного объема дотации), замененной дополнительными нормативамиотчислений, в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышает50 проц. объема доходов местных бюджетов, за исключением субвенций и иныхмежбюджетных трансфертов, предоставляемых на осуществление части полномочий порешению вопросов местного значения в соответствии с соглашениями, заключеннымимуниципальным районом и поселениями;
МО– общее количество муниципальных образований Ленинградской области.
Долядотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или)налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в размере, непревышающем расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности(части расчетного объема дотации), замененной дополнительными нормативамиотчислений, в объеме доходов местных бюджетов, за исключением субвенций и иныхмежбюджетных трансфертов, предоставляемых на осуществление части полномочий порешению вопросов местного значения в соответствии с соглашениями, заключеннымимуниципальным районом и поселениями в отчетном финансовом году, определяется поформуле:
Ддотi = (Дотi + ДПi)/ (Нi – Сi – Тi ) х 100,
где:
Дотi – объем дотаций из другихбюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджету муниципальногообразования (тыс. руб.);
ДПi – объем налоговых доходовбюджета муниципального образования по дополнительным нормативам отчислений вразмере, не превышающем расчетного объема дотации на выравнивание бюджетнойобеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной дополнительныминормативами отчислений (тыс. руб.);
Нi – общий объем доходовбюджета муниципального образования (тыс. руб.);
Сi – объем субвенций изобластного бюджета бюджету муниципального образования (тыс. руб.);
Тi – объем иных межбюджетныхтрансфертов, предоставляемых на осуществление части полномочий по решениювопросов местного значения в соответствии с соглашениями, заключеннымимуниципальным районом и поселениями";
впункте 2 графу 11 изложить в следующей редакции:
"Методика,утвержденная областным законом Ленинградской области от 14 октября 2019 года№ 75-оз "О межбюджетных отношениях в Ленинградской области";
вразделе "Подпрограмма 3. "Повышение эффективности и открытостибюджета Ленинградской области":
впункте 3:
графу 2 изложить в следующей редакции:
"Количество посещений (просмотров)интернет-портала "Открытыйбюджет" Ленинградской области";
графу 6 изложить в следующей редакции:
"Количество посещений (просмотров)интернет-портала "Открытыйбюджет" Ленинградскойобласти определяется при помощи счетчика посещений".
10. Приложение 5 кГосударственной программе (План реализации государственной программыЛенинградской области "Управление государственными финансами игосударственным долгом Ленинградской области") изложить в следующейредакции:
"Приложение 5
к Государственной программе…
ПЛАН
реализации государственнойпрограммы Ленинградской области "Управление государственными финансами игосударственным долгом Ленинградской области"
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, основного мероприятия, проекта | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Годы реализации | Оценка расходов (тыс. руб. в ценах соответствующих лет) | |||||
всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местные бюджеты | прочие источники | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Государственная программа "Управление государственными финансами и государственным долгом Ленинградской области" | Комитет финансов Ленинградской области (далее – Комитет) | 2018 | 3053799,9 | 3053799,9 | ||||
2019 | 3484021,0 | 3484021,0 | ||||||
2020 | 9348859,7 | 9348859,7 | ||||||
2021 | 9659698,7 | 9659698,7 | ||||||
2022 | 10018742,6 | 10018742,6 | ||||||
2023 | 10890514,9 | 10890514,9 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | 2024 | 11314879,9 | | 11314879,9 | | | |
Итого |
| 57770516,7 | 57770516,7 | |||||
Подпрограмма 1 "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ленинградской области" | Комитет | 2018 | 3018041,9 | 3018041,9 | ||||
2019 | 3460958,6 | 3460958,6 | ||||||
2020 | 9309837,8 | 9309837,8 | ||||||
2021 | 9622824,7 | 9622824,7 | ||||||
2022 | 9985927,8 | 9985927,8 | ||||||
2023 | 10365124,9 | 10365124,9 | ||||||
2024 | 10759489,9 | 10759489,9 | ||||||
Итого |
| 56522205,6 | 56522205,6 | |||||
1.1. Совершенствование системы перераспределения финансовых ресурсов между областным бюджетом и бюджетами муниципальных образований Ленинградской области | Комитет | 2018 | В рамках текущей деятельности | |||||
2019 | В рамках текущей деятельности | |||||||
2020 | В рамках текущей деятельности | |||||||
2021 | В рамках текущей деятельности | |||||||
2022 | В рамках текущей деятельности | |||||||
2023 | В рамках текущей деятельности | |||||||
2024 | В рамках текущей деятельности | |||||||
Итого |
| В рамках текущей деятельности | ||||||
1.2. Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Ленинградской области | Комитет | 2018 | 2407457,6 | 2407457,6 | ||||
2019 | 2828522,4 | 2828522,4 | ||||||
2020 | 8804837,8 | 8804837,8 | ||||||
2021 | 9117824,7 | 9117824,7 | ||||||
2022 | 9479927,8 | 9479927,8 | ||||||
2023 | 9859124,9 | 9859124,9 | ||||||
2024 | 10253489,9 | 10253489,9 | ||||||
Итого |
| 52751185,1 | 52751185,1 | |||||
в том числе дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из областного бюджета | Комитет | 2018 | 680808,3 | 680808,3 | ||||
2019 | 1004146,3 | 1004146,3 | ||||||
2020 | 1625695,5 | 1625695,5 | ||||||
2021 | 1517202,8 | 1517202,8 | ||||||
2022 | 1416002,1 | 1416002,1 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | 2023 | 1472642,2 | | 1472642,2 | | | |
| | 2024 | 1531547,9 | | 1531547,9 | | | |
Итого |
| 9248045,1 | 9248045,1 | |||||
расчетные объемы дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), замененные дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц | Комитет | 2020 | 4977756,6 | 4977756,6 | ||||
2021 | 5311266,3 | 5311266,3 | ||||||
2022 | 5683054,9 | 5683054,9 | ||||||
2023 | 5910377,1 | 5910377,1 | ||||||
2024 | 6146792,2 | 6146792,2 | ||||||
Итого |
| 28029247,1 | 28029247,1 | |||||
субвенции по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств областного бюджета | Комитет | 2018 | 1726649,3 | 1726649,3 | ||||
2019 | 1824376,1 | 1824376,1 | ||||||
2020 | 2201385,7 | 2201385,7 | ||||||
2021 | 2289355,6 | 2289355,6 | ||||||
2022 | 2380870,8 | 2380870,8 | ||||||
2023 | 2476105,6 | 2476105,6 | ||||||
2024 | 2575149,8 | 2575149,8 | ||||||
Итого |
| 15473892,9 | 15473892,9 | |||||
1.3. Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований Ленинградской области | Комитет | 2018 | 605584,3 | 605584,3 | ||||
2019 | 627436,2 | 627436,2 | ||||||
2020 | 500000,0 | 500000,0 | ||||||
2021 | 500000,0 | 500000,0 | ||||||
2022 | 500000,0 | 500000,0 | ||||||
2023 | 500000,0 | 500000,0 | ||||||
2024 | 500000,0 | 500000,0 | ||||||
Итого |
| 3733020,5 | 3733020,5 | |||||
1.4. Предоставление дополнительной финансовой помощи в виде бюджетных | Комитет | 2018 | В рамках текущей деятельности | |||||
2019 | В рамках текущей деятельности | |||||||
2020 | В рамках текущей деятельности | |||||||
| | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
кредитов бюджетам муниципальных образований Ленинградской области | | 2021 | В рамках текущей деятельности | | | |||
| 2022 | В рамках текущей деятельности | | | ||||
| 2023 | В рамках текущей деятельности | | | ||||
| 2024 | В рамках текущей деятельности | | | ||||
Итого |
| В рамках текущей деятельности | ||||||
1.5. Оценка качества управления муниципальными финансами | Комитет | 2018 | 5000,0 | 5000,0 | ||||
2019 | 5000,0 | 5000,0 | ||||||
2020 | 5000,0 | 5000,0 | ||||||
2021 | 5000,0 | 5000,0 | ||||||
2022 | 6000,0 | 6000,0 | ||||||
2023 | 6000,0 | 6000,0 | ||||||
2024 | 6000,0 | 6000,0 | ||||||
Итого |
| 38000,0 | 38000,0 | |||||
Подпрограмма 2 "Управление государственным долгом Ленинградской области" | Комитет | 2018 | 19151,0 | 19151,0 | ||||
2019 | 13427,0 | 13427,0 | ||||||
2020 | 9671,9 | 9671,9 | ||||||
2021 | 7524,0 | 7524,0 | ||||||
2022 | 3464,8 | 3464,8 | ||||||
2023 | 519690,0 | 519690,0 | ||||||
2024 | 549390,0 | 549390,0 | ||||||
Итого |
| 1122318,7 | 1122318,7 | |||||
2.1. Разработка программы государственных заимствований на очередной год и на плановый период | Комитет | 2018 | В рамках текущей деятельности | |||||
2019 | В рамках текущей деятельности | |||||||
2020 | В рамках текущей деятельности | |||||||
2021 | В рамках текущей деятельности | |||||||
2022 | В рамках текущей деятельности | |||||||
2023 | В рамках текущей деятельности | |||||||
2024 | В рамках текущей деятельности | |||||||
Итого |
| В рамках текущей деятельности | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
2.2. Обеспечение своевременности и полноты исполнения долговых обязательств Ленинградской области | Комитет | 2018 | 17052,0 | 17052,0 | ||||
2019 | 11622,0 | 11622,0 | ||||||
2020 | 7959,0 | 7959,0 | ||||||
2021 | 5914,0 | 5914,0 | ||||||
2022 | 1875,8 | 1875,8 | ||||||
2023 | 517500,0 | 517500,0 | ||||||
2024 | 547200,0 | 547200,0 | ||||||
Итого |
| 1109122,8 | 1109122,8 | |||||
2.3. Взаимодействие с международными рейтинговыми агентствами | Комитет | 2018 | 2059,0 | 2059,0 | ||||
2019 | 1765,0 | 1765,0 | ||||||
2020 | 1558,0 | 1558,0 | ||||||
2021 | 1570,0 | 1570,0 | ||||||
2022 | 1589,0 | 1589,0 | ||||||
2023 | 2150,0 | 2150,0 | ||||||
2024 | 2150,0 | 2150,0 | ||||||
Итого |
| 12841,0 | 12841,0 | |||||
2.4. Выполнение обязательств по выплате вознаграждения агентам | Комитет | 2018 | 40,0 | 40,0 | ||||
2019 | 40,0 | 40,0 | ||||||
2020 | 154,9 | 154,9 | ||||||
2021 | 40,0 | 40,0 | ||||||
2022 | ||||||||
2023 | 40,0 | 40,0 | ||||||
2024 | 40,0 | 40,0 | ||||||
Итого |
| 354,9 | 354,9 | |||||
2.5. Размещение временно свободных средств областного бюджета на банковские депозиты при оптимальном соотношении доходности и риска | Комитет | 2018 | В рамках текущей деятельности | |||||
2019 | В рамках текущей деятельности | |||||||
2020 | В рамках текущей деятельности | |||||||
2021 | В рамках текущей деятельности | |||||||
2022 | В рамках текущей деятельности | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | 2023 | В рамках текущей деятельности | | | |||
| | 2024 | В рамках текущей деятельности | | | |||
Итого |
| В рамках текущей деятельности | ||||||
2.6. Мониторинг состояния объема государственного долга и расходов на его обслуживание на предмет соответствия ограничениям, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации | Комитет | 2018 | В рамках текущей деятельности | |||||
2019 | В рамках текущей деятельности | |||||||
2020 | В рамках текущей деятельности | |||||||
2021 | В рамках текущей деятельности | |||||||
2022 | В рамках текущей деятельности | |||||||
2023 | В рамках текущей деятельности | |||||||
2024 | В рамках текущей деятельности | |||||||
Итого |
| В рамках текущей деятельности | ||||||
Подпрограмма 3 "Повышение эффективности и открытости бюджета Ленинградской области" | Комитет | 2018 | 16607,0 | 16607,0 | ||||
2019 | 9635,4 | 9635,4 | ||||||
2020 | 29350,0 | 29350,0 | ||||||
2021 | 29350,0 | 29350,0 | ||||||
2022 | 29350,0 | 29350,0 | ||||||
2023 | 5700,0 | 5700,0 | ||||||
2024 | 6000,0 | 6000,0 | ||||||
Итого |
| 125992,4 | 125992,4 | |||||
3.1. Повышение эффективности управления государственными финансами Ленинградской области | Комитет | 2018 | 16219,0 | 16219,0 | ||||
2019 | 8936,5 | 8936,5 | ||||||
2020 | 28350,0 | 28350,0 | ||||||
2021 | 28350,0 | 28350,0 | ||||||
2022 | 28350,0 | 28350,0 | ||||||
2023 | 1300,0 | 1300,0 | ||||||
2024 | 1300,0 | 1300,0 | ||||||
Итого |
| 112805,5 | 112805,5 | |||||
3.2. Повышение прозрачности и открытости бюджетного процесса в Ленинградской области | Комитет | 2018 | 388,0 | 388,0 | ||||
2019 | 698,9 | 698,9 | ||||||
2020 | 1000,0 | 1000,0 | ||||||
| | 2021 | 1000,0 | | 1000,0 | | | |
| | 2022 | 1000,0 | | 1000,0 | | | |
| | 2023 | 4400,0 | | 4400,0 | | | |
| | 2024 | 4700,0 | | 4700,0 | | | |
Итого |
| 13186,9 | 13186,9 | ". |