ПравительствоЛенинградской области
постановление
от28 июня 2019 года № 294
О внесении изменений в постановление Правительства
Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 400
"Об утверждении государственной программы
Ленинградской области "Обеспечение устойчивого
функционирования и развития коммунальной иинженерной
инфраструктуры и повышение энергоэффективности
в Ленинградской области"
Правительство Ленинградской области постановляет:
1. Внести в государственную программу Ленинградской области"Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной иинженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективностив Ленинградской области", утвержденную постановлением ПравительстваЛенинградской области от 14ноября 2013 года № 400, изменения согласно приложению к настоящемупостановлению.
2. Контроль за исполнениемпостановления возложить на заместителя Председателя Правительства Ленинградскойобласти по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания.
Губернатор Ленинградской области | А.Дрозденко |
Приложение
кпостановлению Правительства
Ленинградскойобласти
от28 июня 2019 года № 294
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся вгосударственную программу Ленинградской области
"Обеспечение устойчивого функционирования иразвития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области", утвержденную постановлением Правительства Ленинградскойобласти от 14 ноября 2013 года № 400
1. В государственнойпрограмме Ленинградской области "Обеспечение устойчивого функционированияи развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области" (далее –государственная программа):
1) впаспорте государственной программы:
позицию"Финансовое обеспечение государственной программы – всего, в том числе поисточникам финансирования" изложить в следующей редакции:
" | Финансовое обеспечение государственной программы – всего, в том числе по годам реализации | Финансовое обеспечение государственной программы в 2019 – 2029 годах составляет 63056016,39 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 9085760,88 тыс. рублей; 2020 год – 8057464,05 тыс. рублей; 2021 год – 8278131,91 тыс. рублей; 2022 год – 9648703,17 тыс. рублей; 2023 год – 10220757,96 тыс. рублей; 2024 год – 10716345,11 тыс. рублей; 2025 год – 1457445,30 тыс. рублей; 2026 год – 1457445,30 тыс. рублей; 2027 год – 1457445,30 тыс. рублей; 2028 год – 1419498,61 тыс. рублей; 2029 год – 1257018,80 тыс. рублей | "; |
впозиции "Финансовое обеспечение проектов, включенных в государственнуюпрограмму, – всего, в том числе по годам реализации":
цифры "4363408,87" заменитьцифрами "4410975,07",
цифры "1250621,70" заменить цифрами"1298187,90".
2. В подпрограмме "Энергетика Ленинградскойобласти" (далее – подпрограмма):
1) в паспорте подпрограммы:
в позиции"Финансовое обеспечение подпрограммы – всего, в том числе по годамреализации":
в абзаце первом цифры"29312926,46" заменить цифрами "33400850,91",
в абзаце втором цифры"3194696,70" заменить цифрами "3996184,57",
в абзаце третьем цифры "3193133,90"заменить цифрами " 3192883,90 ",
в абзаце четвертом цифры "3183275,74"заменить цифрами " 3183025,74 ",
в абзаце пятом цифры"3971231,07" заменить цифрами "5124296,27 ",
в абзаце шестом цифры"4222609,65" заменить цифрами "5197590,92 ",
в абзаце седьмом цифры"4499126,08" заменить цифрами "5658016,20 ";
в позиции"Ожидаемые результаты реализации подпрограммы":
в абзаце первом цифры "85" заменитьцифрами "50",
абзац второй изложить в следующей редакции:
" доля межтарифной разницыв валовой выручке организации в сфере теплоснабжения составит 11 проц. к концу2024 года;";
2) в разделе 4.1 (Обоснование цели, задач иожидаемых результатов реализации подпрограммы):
в абзаце восьмом цифры "85" заменитьцифрами "50",
абзац девятый изложить в следующей редакции:
" доля межтарифной разницыв валовой выручке организации в сфере теплоснабжения составит 11 проц. к концу2024 года;".
3. В позиции "Финансовое обеспечениеподпрограммы – всего, в том числе по годам реализации" паспортаподпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности натерритории Ленинградской области":
в абзаце первом цифры "2260622,32"заменить цифрами " 2172661,21 ",
в абзаце втором цифры "325079,00" заменитьцифрами " 335207,00 ",
в абзаце пятом цифры "387987,71" заменитьцифрами " 358353,53 ",
в абзаце шестом цифры "426786,48" заменитьцифрами " 394188,98 ",
в абзаце седьмом цифры "469465,13"заменить цифрами " 433607,70 ".
4. В позиции "Финансовое обеспечениеподпрограммы – всего, в том числе по годам реализации" паспортаподпрограммы "Газификация Ленинградской области":
в абзаце первом цифры "7344454,35"заменить цифрами "7302472,52",
в абзаце втором цифры "1057208,35"заменить цифрами "1038429,97",
в абзаце третьем цифры "1044623,20"заменить цифрами "1039957,67",
в абзаце четвертом цифры "1067573,80"заменить цифрами "1049035,88".
5. В подпрограмме "Водоснабжение иводоотведение Ленинградской области" (далее – подпрограмма):
1) в паспорте подпрограммы:
в позиции "Финансовое обеспечение подпрограммы– всего, в том числе по годам реализации":
в абзаце первом цифры "19467824,61"заменить цифрами "19898957,54",
в абзаце втором цифры "3231468,99"заменить цифрами "3678384,74",
в абзаце третьем цифры "3469145,68"заменить цифрами "3458034,58",
в абзаце четвертом цифры "3689344,89"заменить цифрами "3678233,79",
в абзаце пятом цифры "2846424,06" заменитьцифрами "2848570,52",
в абзаце шестом цифры "3185800,47"заменить цифрами "3187946,93",
в абзаце седьмом цифры "3045640,52"заменить цифрами "3047786,98";
впозиции "Финансовое обеспечение проектов, реализуемых в рамкахподпрограммы, – всего, в том числе по годам реализации":
цифры"4363408,87" заменить цифрами "4410975,07",
цифры "1250621,70" заменитьцифрами "1298187,90";
2) пункт 7.2.3 раздела 7.2 (Характеристикаосновных мероприятий подпрограммы и сведения об участии органов местногосамоуправления Ленинградской области, юридических и физических лиц):
дополнить новым абзацем четвертымследующего содержания:
"формирование аварийного запасаматериалов и оборудования;";
абзацы четвертый – восьмой считатьсоответственно абзацами пятым – девятым;
абзац седьмой изложить в следующейредакции:
"лицензирование подземныхводозаборов и исполнение обязательств недропользователя;";
дополнить абзацем следующего содержания:
"содержание объектов нецентрализованнойсистемы водоснабжения.".
6. В позиции "Финансовое обеспечениеподпрограммы – всего, в том числе по годам реализации" паспорта подпрограммы"Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территорииЛенинградской области для обеспечения условий проживания населения, отвечающихстандартам качества":
в абзаце первом цифры "213774,17" заменитьцифрами "281074,21",
в абзаце втором цифры "39897,40" заменитьцифрами "37554,60",
в абзаце пятом цифры "27418,84" заменитьцифрами "49582,84",
в абзаце шестом цифры "30160,73" заменитьцифрами "53341,13",
в абзаце седьмом цифры "33176,80" заменитьцифрами "57475,24".
7. Таблицу 2 (Сведения о показателях (индикаторах)государственной программы Ленинградской области "Обеспечение устойчивогофункционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры иповышение энергоэффективности в Ленинградскойобласти" и их значениях") изложить в следующей редакции:
"Таблица 2
СВЕДЕНИЯ
опоказателях (индикаторах) государственной программы Ленинградской области"Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной иинженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективностив Ленинградской области" и их значениях
№ п/п | Показатель (индикатор), наименование | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) | Удельный вес подпрограммы, показателя |
| ||||||||||||||||||||
2017 год (базовый период) | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| |||||||||||||
1 | Государственная программа Ленинградской области "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области" |
| |||||||||||||||||||||||
1.1 | Доля объектов теплоснабжения, подготовленных к отопительному сезону, от запланированного количества на текущий год | плановое значение | Проц. | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0,2 |
| ||||||||||||
фактическое значение | 100 | 100 |
| ||||||||||||||||||||||
1.2 | Индекс производительных потерь в тепловых сетях | плановое значение | Проц. | | 11 | 10,8 | 10,8 | 10,6 | 10,4 | 10,2 | 10 | 0,2 |
| ||||||||||||
фактическое значение | 11,44 | 11 |
| ||||||||||||||||||||||
1.3 | Уровень газификации | плановое значение | Проц. | | 69,98 | 70,48 | 70,98 | 71,48 | 71,98 | 72,48 | 72,98 | 0,2 |
| ||||||||||||
фактическое значение | 69,37 | 69,98 |
| ||||||||||||||||||||||
1.4 | Доля населения, обеспеченного централизованным водоснабжением и водоотведением | плановое значение | Проц. | | 80,8 | 81 | 81,2 | 81,4 | 81,6 | 81,8 | 82 | 0,2 |
| ||||||||||||
фактическое значение | 80,1 | 80,8 |
| ||||||||||||||||||||||
1.5 | Удовлетворенность граждан качеством предоставления жилищно-коммунальных услуг | плановое значение | Проц. | | 50 | 53 | 55 | 58 | 61 | 63 | 65 | 0,2 |
| ||||||||||||
фактическое значение | 57 |
| |||||||||||||||||||||||
2 | Подпрограмма "Энергетика Ленинградской области" | 0,3 |
| ||||||||||||||||||||||
2.1 | Доля объектов коммунальной инфраструктуры, переданных в концессию, в общем объеме объектов, подлежащих передаче (в сфере теплоснабжения) | плановое значение | Проц. | 26 | 3,2 | 7,3 | 15,1 | 30,6 | 40,1 | 50 | 0,15 |
| |||||||||||||
фактическое значение | 2,3 | 2,3* |
| ||||||||||||||||||||||
Доля внебюджетных средств, привлеченных для развития теплоснабжения в общем объеме затрат на развитие | плановое значение | Проц. | | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 50 | 0,1 |
| |||||||||||||
фактическое значение | 42,6 | 46,3 | | | | | | |
| ||||||||||||||||
2.2 | Доля межтарифной разницы в валовой выручке организации в сфере теплоснабжения | плановое значение | Проц. | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0,3 |
| |||||||||||||
фактическое значение | 11,02 | 11 |
| ||||||||||||||||||||||
2.3 | Показатель выполнения корректировки схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Ленинградской области на пятилетний период от запланированного финансового обеспечения на выполнение запланированного объема работ | плановое значение | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,2 |
| ||||||||||||||
фактическое значение | 1 | 1 |
| ||||||||||||||||||||||
2.4 | Индекс аварийности объектов топливно-энергетического комплекса | плановое значение | Проц. | 90 | 86,67 | 83,34 | 80,0 | 76,67 | 73,34 | 70 | 0,15 |
| |||||||||||||
фактическое значение | 89,8 |
| |||||||||||||||||||||||
2.5 | Доля фактических поставок каменного угля учреждениям, финансируемым за счет средств областного бюджета Ленинградской области, от запланированного в текущем году | плановое значение | Проц. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0,1 |
| |||||||||||||
фактическое значение | 100 | 100 |
| ||||||||||||||||||||||
3 | Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ленинградской области" | 0,15 | | ||||||||||||||||||||||
3.1 | Объем экономии тепловой энергии в натуральном выражении в связи с реализацией мероприятий по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения | плановое значение | Гкал | | 14326,33 | 13461,06 | 15461,06 | 16461,06 | 17461,06 | 17961,06 | 18461,06 | 1,0 | | ||||||||||||
фактическое значение | 13722,54 | 11461,06 | | | | | | | | ||||||||||||||||
| | | | | | | |||||||||||||||||||
4 | Подпрограмма "Газификация Ленинградской области" | 0,2 | | ||||||||||||||||||||||
4.1 | Количество газифицированных населенных пунктов Ленинградской области нарастающим итогом | плановое значение | Ед. | 25 | 33 | 80 | 82 | 87 | 92 | 97 | 0,35 | | |||||||||||||
фактическое значение | 23 | 25 | | ||||||||||||||||||||||
4.2 | Количество домовладений, подключенных к сетям газоснабжения в текущем году, нарастающим итогом | плановое значение | Ед. | | 1750 | 2167 | 2690 | 3213 | 3736 | 4259 | 4782 | 0,35 | | ||||||||||||
фактическое значение | 1250 | 1902 | | ||||||||||||||||||||||
4.3 | Процент обеспечения населения сжиженным углеводородным газом для бытовых нужд | плановое значение | Проц.. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0,3 | | |||||||||||||
фактическое значение | 100 | 100 | | ||||||||||||||||||||||
5 | Подпрограмма "Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области" | 0,2 | | ||||||||||||||||||||||
5.1 | Доля межтарифной разницы в валовой выручке организации в сфере водоснабжения | плановое значение | Проц. | | 20 | 19,17 | 18,34 | 17,51 | 16,68 | 15,85 | 15 | 0,4 | | ||||||||||||
фактическое значение | | | | | | | | | | ||||||||||||||||
5.2 | Индекс аварийности объектов жилищно-коммунального хозяйства | плановое значение | Проц. | 90 | 86,67 | 83,34 | 80,0 | 76,67 | 73,34 | 70 | 0,3 | | |||||||||||||
фактическое значение | 90 | | |||||||||||||||||||||||
5.3 | Степень износа основных фондов в сфере жилищно-коммунального хозяйства | плановое значение | Проц. | 85 | 83,3 | 81,63 | 79,96 | 78,29 | 76,62 | 75 | 0,3 | | |||||||||||||
фактическое значение | 85 | | |||||||||||||||||||||||
6 | Подпрограмма "Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории Ленинградской области для обеспечения условий проживания населения, отвечающих стандартам качества" | 0,15 | | ||||||||||||||||||||||
6.1 | Количество коммунальной спецтехники и оборудования, приобретенных по договорам лизинга (сублизинга) муниципальными образованиями и юридическими лицами, оказывающими жилищно-коммунальные услуги | плановое значение | Ед. | 21 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0,4 | | |||||||||||||
фактическое значение | 80 | 21 | | ||||||||||||||||||||||
6.2 | Доля сотрудников организаций жилищно-коммунального хозяйства, соответствующих требованиям профессиональных стандартов | плановое значение | Проц. | | | 1,67 | 3,34 | 5,01 | 6,68 | 8,35 | 10 | 0,3 | | ||||||||||||
фактическое значение | | | | | | | | | | ||||||||||||||||
6.3 | Доля устраненных нарушений, выявленных комитетом государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области, в соотношении с общим количеством выявленных нарушений обязательных требований к использованию и содержанию общего имущества и предоставлению коммунальных услуг | плановое значение | Проц. | 55 | 60 | 63 | 68 | 72 | 75 | 78 | 0,3 | | |||||||||||||
фактическое значение | 52 | 57 | ". | ||||||||||||||||||||||
____________________
*
-
Отклонение фактического значения от плановогообусловлено технической ошибкой при указании единицы измерения при расчетепланового значения целевого показателя. Соответствующие изменения внесены встратегическую карту целей "Жилищно-коммунальный и топливно-энергетическийкомплексы"
Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развитияЛенинградской области до 2030 года, утвержденного постановлением ПравительстваЛенинградской области от 27 сентября 2017 года № 388.
8. Таблицу 5 (План реализации государственной программыЛенинградской области "Обеспечение устойчивого функционирования и развитиякоммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективностив Ленинградской области") изложить в следующей редакции:
"Таблица 5
ПЛАН
реализациигосударственной программы Ленинградской области "Обеспечение устойчивогофункционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры иповышение энергоэффективности в Ленинградскойобласти"
№ п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, основного мероприятия, проекта | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Годы реализации | Оценка расходов (тыс. руб. в ценах соответствующих лет) |
| |||||
всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местные бюджеты | прочие источники |
| |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
1 | Подпрограмма "Энергетика Ленинградской области" | Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области (далее – комитет по ТЭК) | 2019 | 3996184,57 | | 3960475,74 | 35708,83 | | | |
2020 | 3192883,90 | | 3156983,90 | 35900,00 | | | ||||
2021 | 3183025,74 | | 3154951,74 | 28074,00 | | | ||||
2022 | 5124296,27 | | 5092307,27 | 31989,00 | | | ||||
2023 | 5197590,92 | | 5167601,92 | 29989,00 | | | ||||
2024 | 5658016,20 | | 5626347,20 | 31669,00 | | | ||||
2025 | 1457445,30 | | 1442870,85 | 14574,45 | | | ||||
2026 | 1457445,30 | | 1442870,85 | 14574,45 | | | ||||
2027 | 1457445,30 | | 1442870,85 | 14574,45 | | | ||||
2028 | 1419498,61 | | 1405303,62 | 14194,99 | | | ||||
2029 | 1257018,80 | | 1244448,61 | 12570,19 | | | ||||
Итого |
| 2019 –2024 | 33400850,91 | | 33137032,55 | 263818,36 | | | ||
1.1 | Развитие и восстановление объектов тепло- и электроснабжения муниципальных образований | Комитет по ТЭК | 2019 | 780708,83 | | 745000,00 | 35708,83 | | | |
2020 | 810300,00 | | 774400,00 | 35900,00 | | | ||||
2021 | 712474,00 | | 684400,00 | 28074,00 | | | ||||
2022 | 1193989,00 | | 1162000,00 | 31989,00 | | | ||||
2023 | 993989,00 | | 964000,00 | 29989,00 | | | ||||
2024 | 1161989,00 | | 1130320,00 | 31669,00 | | | ||||
2025 | 1457445,30 | | 1442870,85 | 14574,45 | | | ||||
2026 | 1457445,30 | | 1442870,85 | 14574,45 | | | ||||
2027 | 1457445,30 | | 1442870,85 | 14574,45 | | | ||||
2028 | 1419498,61 | | 1405303,62 | 14194,99 | | | ||||
2029 | 1257018,80 | | 1244448,61 | 12570,19 | | | ||||
Итого |
| 2019 –2029 | 12702303,14 | | 12438484,78 | 263818,36 | | | ||
1.2 | Обеспечение населения Ленинградской области коммунальными ресурсами (услугами) теплоснабжения и горячего водоснабжения ресурсоснабжающими организациями по установленному льготному тарифу | Комитет по ТЭК | 2019 | 3186997,74 | | 3186997,74 | | | | |
2020 | 2357185,90 | | 2357185,90 | | | | ||||
2021 | 2444453,74 | | 2444453,74 | | | | ||||
2022 | 3904209,27 | | 3904209,27 | | | | ||||
2023 | 4177503,92 | | 4177503,92 | | | | ||||
2024 | 4469929,20 | | 4469929,20 | | | | ||||
Итого |
| 2019 –2024 | 20540279,77 | | 20540279,77 | | | | ||
1.3 | Формирование планов нового строительства и реконструкции существующих электросетевых объектов на территории Ленинградской области | Комитет по ТЭК | 2019 | 6800,00 | | 6800,00 | | | | |
2020 | 6800,00 | | 6800,00 | | | | ||||
2021 | 6800,00 | | 6800,00 | | | | ||||
2022 | 6800,00 | | 6800,00 | | | | ||||
2023 | 6800,00 | | 6800,00 | | | | ||||
2024 | 6800,00 | | 6800,00 | | | | ||||
Итого |
| 2019 –2024 | 40800,00 | | 40800,00 | | | | ||
1.4 | Формирование сведений о ввозе и вывозе, производстве и потреблении топливно-энергетических ресурсов предприятиями различных отраслей экономики и населением Ленинградской области | Комитет по ТЭК | 2019 | 198,00 | | 198,00 | | | | |
2020 | 198,00 | | 198,00 | | | | ||||
2021 | 198,00 | | 198,00 | | | | ||||
2022 | 198,00 | | 198,00 | | | | ||||
2023 | 198,00 | | 198,00 | | | | ||||
2024 | 198,00 | | 198,00 | | | | ||||
Итого |
| 2019 –2024 | 1188,00 | | 1188,00 | | | | ||
1.5 | Обеспечение учреждений, финансируемых из областного бюджета Ленинградской области, каменным углем | Комитет по ТЭК | 2019 | 21480,00 | | 21480,00 | | | | |
2020 | 18400,00 | | 18400,00 | | | | ||||
2021 | 19100,00 | | 19100,00 | | | | ||||
2022 | 19100,00 | | 19100,00 | | | | ||||
2023 | 19100,00 | | 19100,00 | | | | ||||
2024 | 19100,00 | | 19100,00 | | | | ||||
Итого |
| 2019 –2024 | 116280,00 | | 116280,00 | | | | ||
2 | Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ленинградской области" | Комитет по ТЭК | 2019 | 335207,00 | | 301625,00 | 33582,00 | | | |
2020 | 325527,70 | | 300673,70 | 24854,00 | | | ||||
2021 | 325776,30 | | 300922,30 | 24854,00 | | | ||||
2022 | 358353,53 | | 331014,53 | 27339,00 | | | ||||
2023 | 394188,98 | | 364115,98 | 30073,00 | | | ||||
2024 | 433607,70 | | 400526,70 | 33081,00 | | | ||||
Итого |
| 2019 –2024 | 2172661,21 | | 1998878,21 | 173783,00 | | | ||
2.1 | Информационное и методическое обеспечение в сфере энергосбережения | Комитет по ТЭК | 2019 | 51625,00 | | 51625,00 | | | | |
2020 | 50673,70 | | 50673,70 | | | | ||||
2021 | 50922,30 | | 50922,30 | | | | ||||
2022 | 56014,53 | | 56014,53 | | | | ||||
2023 | 61615,98 | | 61615,98 | | | | ||||
2024 | 67776,70 | | 67776,70 | | | | ||||
Итого |
| 2019 –2024 | 338628,21 | | 338628,21 | | | |||
2.2 | Обеспечение реализации энергосберегающих мероприятий в муниципальных образованиях | Комитет по ТЭК | 2019 | 283582,00 | | 250000,00 | 33582,00 | | | |
2020 | 274854,00 | | 250000,00 | 24854,00 | | | ||||
2021 | 274854,00 | | 250000,00 | 24854,00 | | | ||||
2022 | 302339,00 | | 275000,00 | 27339,00 | | | ||||
2023 | 332573,00 | | 302500,00 | 30073,00 | | | ||||
2024 | 365831,00 | | 332750,00 | 33081,00 | | | ||||
Итого |
| 2019 –2024 | 1834033,00 | | 1660250,00 | 173783,00 | | | ||
3 | Подпрограмма "Газификация Ленинградской области" | Комитет по ТЭК | 2019 | 1038429,97 | | 987890,56 | 50539,41 | | | |
2020 | 1039957,67 | | 989623,20 | 50334,47 | | | ||||
2021 | 1049035,88 | | 997573,80 | 51462,08 | | | ||||
2022 | 1267900,00 | | 1197900,00 | 70000,00 | | | ||||
2023 | 1387690,00 | | 1317690,00 | 70000,00 | | | ||||
2024 | 1519459,00 | | 1449459,00 | 70000,00 | | | ||||
Итого |
| 2019 –2024 | 7302472,52 | | 6940136,56 | 362335,96 | | | ||
3.1 | Поддержка органов местного самоуправления по вопросам организации газоснабжения | Комитет по ТЭК | 2019 | 890539,41 | | 840000,00 | 50539,41 | | | |
2020 | 890334,47 | | 840000,00 | 50334,47 | | | ||||
2021 | 897629,08 | | 846167,00 | 51462,08 | | | ||||
2022 | 1086400,00 | | 1016400,00 | 70000,00 | | | ||||
2023 | 1188040,00 | | 1118040,00 | 70000,00 | | | ||||
2024 | 1299844,00 | | 1229844,00 | 70000,00 | | | ||||
Итого |
| 2019 –2024 | 6252786,96 | | 5890451,00 | 362335,96 | | | ||
3.2 | Государственная поддержка подключений внутридомового газового оборудования индивидуальных домовладений к сетям газораспределения | Комитет по ТЭК | 2019 | 90000,00 | | 90000,00 | | | | |
2020 | 90000,00 | | 90000,00 | | | | ||||
2021 | 90000,00 | | 90000,00 | | | | ||||
2022 | 108900,00 | | 108900,00 | | | | ||||
2023 | 119790,00 | | 119790,00 | | | | ||||
2024 | 131769,00 | | 131769,00 | | | | ||||
Итого |
| 2019 –2024 | 630459,00 | | 630459,00 | | | | ||
3.3 | Обеспечение населения Ленинградской области сжиженным углеводородным газом для бытовых нужд по фиксированным ценам | Комитет по ТЭК | 2019 | 57890,56 | | 57890,56 | | | | |
2020 | 59623,20 | | 59623,20 | | | | ||||
2021 | 61406,80 | | 61406,80 | | | | ||||
2022 | 72600,00 | | 72600,00 | | | | ||||
2023 | 79860,00 | | 79860,00 | | | | ||||
2024 | 87846,00 | | 87846,00 | | | | ||||
Итого |
| 2019 –2024 | 419226,56 | | 419226,56 | | | | ||
4 | Подпрограмма "Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области" | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области (далее – комитет по ЖКХ) | 2019 | 3678384,74 | 76715,30 | 3351286,90 | 64754,05 | 185628,49 | | |
2020 | 3458034,58 | 179555,70 | 2823991,10 | 48636,75 | 405851,03 | | ||||
2021 | 3678233,79 | 381227,20 | 2930590,17 | 19996,47 | 346419,95 | | ||||
2022 | 2848570,52 | 577580,00 | 2268844,06 | 2146,46 | | | ||||
2023 | 3187946,93 | 672010,00 | 2513790,47 | 2146,46 | | | ||||
2024 | 3047786,98 | 431860,00 | 2613780,52 | 2146,46 | | | ||||
Итого |
| 2019 –2024 | 19898957,54 | 2318948,20 | 16502283,22 | 139826,65 | 937899,47 | | ||
4.1 | Обеспечение населения Ленинградской области коммунальными ресурсами (услугами) холодного водоснабжения и водоотведения ресурсоснабжающими организациями по установленному льготному тарифу | Комитет по ЖКХ | 2019 | 800000,00 | | 800000,00 | | | | |
2020 | 400000,00 | | 400000,00 | | | | ||||
2021 | 400000,00 | | 400000,00 | | | | ||||
2022 | 484000,00 | | 484000,00 | | | | ||||
2023 | 532400,00 | | 532400,00 | | | | ||||
2024 | 585640,00 | | 585640,00 | | | | ||||
Итого |
| 2019 –2024 | 3202040,00 | | 3202040,00 | | | | ||
4.2 | Содействие развитию инженерных коммуникаций | Комитет по ЖКХ | 2019 | 1280067,95 | | 1215313,90 | 64754,05 | | | |
2020 | 795107,05 | | 746470,30 | 48636,75 | | | ||||
2021 | 839113,77 | | 819117,30 | 19996,47 | | | ||||
2022 | 1502510,52 | | 1500364,06 | 2146,46 | | | ||||
2023 | 1652546,93 | | 1650400,47 | 2146,46 | | | ||||
2024 | 1817586,98 | | 1815440,52 | 2146,46 | | | ||||
Итого |
| 2019 –2024 | 7886933,20 | | 7747106,55 | 139826,65 | | | ||
4.3 | Приоритетный проект "Единый водоканал Ленинградской области" | Комитет по ЖКХ | 2019 | 1298187,90 | | 1298187,90 | | | | |
2020 | 1589082,90 | | 1589082,90 | | | | ||||
2021 | 1523704,27 | | 1523704,27 | | | | ||||
Итого |
| 2019 –2021 | 4410975,07 | | 4410975,07 | | | | ||
4.4 | Приоритетный проект "Реконструкция и капитальный ремонт объектов системы централизованного водоснабжения "Ладожский водовод" Всеволожского муниципального района Ленинградской области" | Комитет по ЖКХ | 2019 | 185628,49 | | | | 185628,49 | | |
2020 | 405851,03 | | | | 405851,03 | | ||||
2021 | 346419,95 | | | | 346419,95 | | ||||
Итого | 2019 –2021 | 937899,47 | | | | 937899,47 | | |||
4.5 | Федеральный проект "Чистая вода" |