Правительство Ленинградскойобласти
постановление
от 8 декабря 2020 года№ 812
О внесении изменений в постановление Правительства
Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 400
"Об утверждениигосударственной программы
Ленинградской области "Обеспечение устойчивого
функционирования и развития коммунальной
и инженерной инфраструктуры и повышение
энергоэффективностив Ленинградской области"
ПравительствоЛенинградской области постановляет :
1. Внести вгосударственную программу Ленинградской области "Обеспечение устойчивогофункционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры иповышение энергоэффективности в Ленинградскойобласти", утвержденную постановлением Правительства Ленинградской области от 14ноября 2013 года № 400, изменения согласно приложению к настоящемупостановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложитьна заместителя Председателя Правительства Ленинградской области по транспорту итопливно-энергетическому комплексу.
3. Настоящее постановлениевступает в силу с даты подписания.
Губернатор Ленинградской области | А.Дрозденко |
Приложение
к постановлению Правительства
Ленинградской области
от 8 декабря 2020 года № 812
ИЗМЕНЕНИЯ,
которыевносятся в государственную программу Ленинградской области "Обеспечениеустойчивого функционирования и развития коммунальной и инженернойинфраструктуры и повышение энергоэффективности вЛенинградской области", утвержденную постановлением ПравительстваЛенинградской области от 14 ноября 2013 года № 400
1. Позиции"Финансовое обеспечение государственной программы – всего, в том числе погодам реализации", "Финансовое обеспечение проектов, включенных вгосударственную программу, – всего, в том числе по годам реализации","Размер налоговых расходов, направленных на достижение целигосударственной программы, – всего, в том числе по годам реализации"паспорта государственной программы изложить в следующей редакции:
" | Финансовое обеспечение государственной программы – всего, в том числе по годам реализации | Финансовое обеспечение государственной программы в 2019 – 2029 годах составляет 68209392,36 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 9523396,79 тыс. рублей; 2020 год – 12686311,75 тыс. рублей; 2021 год – 10420472,53 тыс. рублей; 2022 год – 8999388,77 тыс. рублей; 2023 год – 9548256,03 тыс. рублей; 2024 год – 9975664,33 тыс. рублей; 2025 год – 1458902,75 тыс. рублей; 2026 год – 1458902,75 тыс. рублей; 2027 год – 1458902,75 тыс. рублей; 2028 год – 1420918,10 тыс. рублей; 2029 год – 1258275,82 тыс. рублей | |
| Финансовое обеспечение проектов, включенных в государственную программу, – всего, в том числе по годам реализации | Финансовое обеспечение приоритетного проекта "Единый водоканал Ленинградской области" в 2019 – 2022 годах составляет 6344091,58 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 1768286,87 тыс. рублей; 2020 год – 2235101,43 тыс. рублей; 2021 год – 1345853,36 тыс. рублей; 2022 год – 994849,92 тыс. рублей | |
| | Финансовое обеспечение приоритетного проекта "Реконструкция и капитальный ремонт объектов системы централизованного водоснабжения "Ладожский водовод" Всеволожского муниципального района Ленинградской области" в 2019 – 2021 годах составляет 937899,47 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 185628,49 тыс. рублей; 2020 год – 405851,03 тыс. рублей; 2021 год – 346419,95 тыс. рублей | |
| Финансовое обеспечение федерального проекта "Чистая вода" в 2019 – 2024 годах составляет 4099452,55 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 114500,40 тыс. рублей; 2020 год – 574349,46 тыс. рублей; 2021 год – 766992,54 тыс. рублей; 2022 год – 996050,15 тыс. рублей; 2023 год – 1003000,00 тыс. рублей; 2024 год – 644560,00 тыс. рублей | | |
| Размер налоговых расходов, направленных на достижение цели государственной программы, – всего, в том числе по годам реализации | Общий объем налоговых расходов, направленных на достижение цели государственной программы, составляет 1587730,00 тыс. рублей, в том числе: 2020 год – 259842,00 тыс. рублей; 2021 год – 317546,00 тыс. рублей; 2022 год – 317546,00 тыс. рублей; 2023 год – 317546,00 тыс. рублей; 2024 год – 317546,00 тыс. рублей | ". |
2. Вподпрограмме "Энергетика Ленинградской области":
1) в паспортеподпрограммы:
в позиции"Финансовое обеспечение подпрограммы – всего, в том числе по годамреализации":
в абзаце первомцифры "35070683,31" заменить цифрами "36383681,64";
в абзаце третьемцифры "5070730,47" заменить цифрами "6383728,80";
позицию"Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" изложить в следующейредакции:
" | Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Увеличение доли объектов коммунальной инфраструктуры, переданных в концессию, в общем объеме объектов, подлежащих передаче, до 50 проц. к концу 2024 года; обеспеченность потребителей, относящихся к категории "население" качественным теплоснабжением, до 100 проц.; разработка и корректировка схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Ленинградской области на пятилетний период; увеличение доли фактических поставок каменного угля от запланированного на текущий год учреждениям, финансируемым за счет средств областного бюджета Ленинградской области, до 100 проц. | "; |
2) подраздел 4.1(Обоснование цели, задач и ожидаемых результатов реализации подпрограммы)изложить в следующей редакции:
"Подпрограммаразработана в целях повышения уровня комфорта в жилых, общественных ипроизводственных помещениях, включая количественный и качественный росткомплекса услуг по теплоснабжению (отопление, горячее водоснабжение), иудовлетворения потребностей экономики и населения Ленинградской области вэлектрической энергии (мощности) по доступным конкурентоспособным ценам,обеспечивающим окупаемость инвестиций в электроэнергетику. Целью подпрограммыявляется обеспечение надежности и качества снабжения населения и организацийЛенинградской области электрической и тепловой энергией.
Достижение целиподпрограммы обеспечивается в ходе решения следующих задач:
реализацияпроектов в сфере топливно-энергетического комплекса, в том числе сиспользованием механизмов государственно-частного партнерства;
качественное ибесперебойное снабжение потребителей Ленинградской области теплом и горячейводой;
содержание иповышение надежности систем электроснабжения;
создание запасовтоплива (угля) для подготовки учреждений, финансируемых из областного бюджетаЛенинградской области, к осенне-зимнему периоду.
Ожидаемымирезультатами реализации подпрограммы являются:
увеличение долиобъектов коммунальной инфраструктуры, переданных в концессию, в общем объемеобъектов, подлежащих передаче, до 50 проц. к концу 2024 года;
обеспеченностьпотребителей, относящихся к категории "население" качественнымтеплоснабжением, до 100 проц.;
разработка икорректировка схемы и программы перспективного развития электроэнергетикиЛенинградской области на пятилетний период;
обеспечениепоставок каменного угля учреждениям, финансируемым за счет средств областногобюджета Ленинградской области, в объеме, запланированном на текущий год.";
3) пункт 4.2.2подраздела 4.2 (Характеристика основных мероприятий подпрограммы и сведения обучастии органов местного самоуправления, юридических и физических лиц) изложитьв следующей редакции:
"4.2.2.Основное мероприятие "Обеспечение населения Ленинградской областикоммунальными ресурсами (услугами) теплоснабжения и горячего водоснабжения ресурсоснабжающими организациями по установленному льготномутарифу", в реализации которого участвуют юридические лица:
ресурсоснабжающие организации в качествеполучателей субсидий из областного бюджета Ленинградской области на реализациюмероприятий по обеспечению коммунальными ресурсами (услугами) теплоснабжения игорячего водоснабжения в связи с установлением льготных тарифов;
теплоснабжающиеорганизации (на возмещение части затрат в связи с незапланированным ростом ценна жидкое и твердое топливо в 2018 году).
В реализациимероприятия также принимают участие государственные (муниципальные) бюджетные иавтономные учреждения, включая учреждения, в отношении которых органыисполнительной власти Ленинградской области не осуществляют функции иполномочия учредителя, осуществляющие на территории Ленинградской областидеятельность по предоставлению коммунальных ресурсов (услуг) теплоснабжения игорячего водоснабжения, в качестве получателей грантов в форме субсидий.".
3. В позиции"Финансовое обеспечение подпрограммы – всего, в том числе по годамреализации" паспорта подпрограммы "Энергосбережение и повышениеэнергетической эффективности на территории Ленинградской области":
в абзаце первомцифры "2424257,69 " заменить цифрами "2426705,03";
в абзаце третьемцифры "512822,90" заменить цифрами "515270,24".
4. В подпрограмме"Газификация Ленинградской области":
1) в паспортеподпрограммы:
в позиции"Финансовое обеспечение подпрограммы – всего, в том числе по годамреализации":
в абзаце первомцифры "7915178,06" заменить цифрами "7931519,46";
в абзаце третьемцифры "786252,77" заменить цифрами "802594,17";
в позиции"Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" цифры "97"заменить цифрами "129";
перед позицией"Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" дополнить позицией"Размер налоговых расходов, направленных на достижение цели подпрограммы,– всего, в том числе по годам реализации" следующего содержания:
" | Размер налоговых расходов, направленных на достижение цели подпрограммы, – всего, в том числе по годам реализации | Общий объем налоговых расходов, направленных на достижение цели подпрограммы, составляет 926335,00 тыс. рублей, в том числе: 2020 год – 185267,00 тыс. рублей; 2021 год – 185267,00 тыс. рублей; 2022 год – 185267,00 тыс. рублей; 2023 год – 185267,00 тыс. рублей; 2024 год – 185267,00 тыс. рублей | "; |
2) в подразделе6.1 (Обоснование цели, задач и ожидаемых результатов реализации подпрограммы)цифры "97" заменить цифрами "129".
5. Вподпрограмме "Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области":
1) паспортподпрограммы изложить в следующей редакции:
" | Полное наименование подпрограммы | Подпрограмма "Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области" |
|
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области |
|
| Участники подпрограммы | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области |
|
| Проекты, реализуемые в рамках подпрограммы | Приоритетный проект "Единый водоканал Ленинградской области"; приоритетный проект "Реконструкция и капитальный ремонт объектов системы централизованного водоснабжения "Ладожский водовод" Всеволожского муниципального района Ленинградской области"; федеральный проект "Чистая вода" |
|
| Цель подпрограммы | Предоставление жилищно-коммунальных услуг нормативного качества |
|
| Задачи подпрограммы | Обеспечение надежности снабжения населения и организаций Ленинградской области услугами водоснабжения и водоотведения; развитие систем водоснабжения и водоотведения на территориях муниципальных образований Ленинградской области |
|
| Сроки реализации подпрограммы | 2019 – 2024 годы |
|
| Финансовое обеспечение подпрограммы – всего, в том числе по годам реализации | Финансовое обеспечение подпрограммы в 2019 – 2024 годах составляет 21237090,55 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 3936802,74 тыс. рублей; 2020 год – 4945995,34 тыс. рублей; 2021 год – 4356001,68 тыс. рублей; 2022 год – 3191207,59 тыс. рублей; 2023 год – 2507795,00 тыс. рублей; 2024 год – 2299288,20 тыс. рублей |
|
| Размер налоговых расходов, направленных на достижение цели подпрограммы, – всего, в том числе по годам реализации | Общий объем налоговых расходов, направленных на достижение цели подпрограммы составляет 650930,00 тыс. рублей, в том числе: 2020 год – 132279,00 тыс. рублей; 2021 год – 132279,00 тыс. рублей; 2022 год – 132279,00 тыс. рублей; 2023 год – 132279,00 тыс. рублей; 2024 год – 132279,00 тыс. рублей |
|
| Финансовое обеспечение проектов, реализуемых в рамках подпрограммы, – всего, в том числе по годам реализации | Финансовое обеспечение приоритетного проекта "Единый водоканал Ленинградской области" в 2019 – 2022 годах составляет 6344091,58 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 1768286,87 тыс. рублей; 2020 год – 2235101,43 тыс. рублей; 2021 год – 1345853,36 тыс. рублей; 2022 год – 994849,92 тыс. рублей |
|
| | Финансовое обеспечение приоритетного проекта "Реконструкция и капитальный ремонт объектов системы централизованного водоснабжения "Ладожский водовод" Всеволожского муниципального района Ленинградской области" в 2019 – 2021 годах составляет 937899,47 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 185628,49 тыс. рублей; 2020 год – 405851,03 тыс. рублей; 2021 год – 346419,95 тыс. рублей |
|
| | Финансовое обеспечение приоритетного проекта "Реконструкция и капитальный ремонт объектов системы централизованного водоснабжения "Ладожский водовод" Всеволожского муниципального района Ленинградской области" в 2019 – 2021 годах составляет 937899,47 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 185628,49 тыс. рублей; 2020 год – 405851,03 тыс. рублей; 2021 год – 346419,95 тыс. рублей |
|
| Финансовое обеспечение федерального проекта "Чистая вода" в 2019 – 2024 годах составляет 4099452,55 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 114500,40 тыс. рублей; 2020 год – 574349,46 тыс. рублей; 2021 год – 766992,54 тыс. рублей; 2022 год – 996050,15 тыс. рублей; 2023 год – 1003000,00 тыс. рублей; 2024 год – 644560,00 тыс. рублей |
| |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Обеспеченность потребителей, относящихся к категории "население", качественным бесперебойным водоснабжением до 100 проц.; снижение индекса аварийности объектов ЖКХ на 20 проц. к концу 2024 года | "; |
2) подраздел 7.1(Обоснование цели, задач и ожидаемых результатов реализации подпрограммы)изложить в следующей редакции:
"Стратегическойцелью реализации подпрограммы в соответствии со Стратегией являетсяпредоставление жилищно-коммунальных услуг нормативного качества.
Достижение целиподпрограммы обеспечивается в ходе решения следующих задач:
обеспечениенадежности снабжения населения и организаций Ленинградской области услугамиводоснабжения и водоотведения;
развитие системводоснабжения и водоотведения на территориях муниципальных образованийЛенинградской области.
Ожидаемымирезультатами реализации подпрограммы являются:
обеспеченностьпотребителей, относящихся к категории "население", качественнымбесперебойным водоснабжением до 100 проц.;
снижение индексааварийности объектов ЖКХ на 20 проц. к концу 2024 года.";
3) пункт 7.2.1подраздела 7.2 (Характеристика основных мероприятий подпрограммы и сведения обучастии органов местного самоуправления, юридических и физических лиц) изложитьв следующей редакции:
"7.2.1. Основное мероприятие "Обеспечение населения Ленинградскойобласти коммунальными ресурсами (услугами) холодного водоснабжения иводоотведения ресурсоснабжающими организациями поустановленному льготному тарифу", в реализации которого юридические лица –ресурсоснабжающие организации участвуют в качествеполучателей субсидий из областного бюджета Ленинградской области на реализациюмероприятий по обеспечению коммунальными ресурсами (услугами) холодноговодоснабжения и водоотведения в связи с установлением льготных тарифов.
Вреализации мероприятия также принимают участие государственные (муниципальные)бюджетные и автономные учреждения, включая учреждения, в отношении которыхорганы исполнительной власти Ленинградской области не осуществляют функции иполномочия учредителя, осуществляющие на территории Ленинградской областидеятельность по предоставлению коммунальных ресурсов (услуг) холодноговодоснабжения и (или) водоотведения, в качестве получателей грантов в формесубсидий.";
4) в пункте7.2.3 подраздела 7.2 (Характеристика основных мероприятий подпрограммы исведения об участии органов местного самоуправления, юридических и физическихлиц) слова "на приобретение модульных очистных сооружений (станцииводоподготовки) на артезианские скважины" заменить словами "на приобретениеи монтаж модульных очистных сооружений (станции очистки сточных вод)".
6. Вподпрограмме "Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере натерритории Ленинградской области для обеспечения условий проживания населения,отвечающих стандартам качества":
1) в паспортеподпрограммы:
в позиции"Финансовое обеспечение подпрограммы – всего, в том числе по годамреализации":
в абзаце первомцифры "232975,90" заменить цифрами "230395,70";
в абзаце третьемцифры "41303,40" заменить цифрами "38723,20";
перед позицией"Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" дополнить позицией"Размер налоговых расходов, направленных на достижение цели подпрограммы,– всего, в том числе по годам реализации" следующего содержания:
" | Размер налоговых расходов, направленных на достижение цели подпрограммы, – всего, в том числе по годам реализации | Общий объем налоговых расходов, направленных на достижение цели подпрограммы, составляет 10465,00 тыс. рублей, в том числе: 2020 год – 2093,00 тыс. рублей; 2021 год – 2093,00 тыс. рублей; 2022 год – 2093,00 тыс. рублей; 2023 год – 2093,00 тыс. рублей; 2024 год – 2093,00 тыс. рублей | "; |
позицию"Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" изложить в следующейредакции:
" | Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Обновление парка коммунальной спецтехники и оборудования на 58 ед. к концу 2024 года; увеличение доли предприятий жилищно-коммунального хозяйства, на которых внедрены профессиональные стандарты, до 45 проц. к концу 2024 года; увеличение до 78 проц. доли устраненных нарушений, выявленных комитетом государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области, в общем количестве выявленных нарушений обязательных требований к использованию и содержанию общего имущества и предоставлению коммунальных услуг к концу 2024 года | ". |
7. Подраздел 8.1(Обоснование цели, задач и ожидаемых результатов реализации подпрограммы)изложить в следующей редакции:
"Подпрограммаразработана в целях поддержки процессов преобразования в жилищно-коммунальномхозяйстве Ленинградской области для обеспечения условий проживания граждан,отвечающих стандартам качества, и оказания органам местного самоуправлениясодействия в реализации планов реформирования жилищно-коммунального хозяйства вмуниципальных образованиях.
Цельюподпрограммы является обеспечение доступности услуг жилищно-коммунальногохозяйства для конечного потребителя.
Достижение целиподпрограммы обеспечивается путем решения следующих задач:
обновлениекоммунальной техники и оборудования;
содействиеразвитию эффективных форм и внедрение современных механизмов управления вжилищно-коммунальной сфере;
улучшениекачества жизни населения путем повышения качества жилищно-коммунальных услуг.
Ожидаемымирезультатами реализации подпрограммы являются:
обновление паркакоммунальной спецтехники и оборудования на 58 ед. к концу 2024 года;
увеличение долипредприятий жилищно-коммунального хозяйства, на которых внедреныпрофессиональные стандарты, до 45 проц. к концу 2024 года;
увеличение до 78проц. доли устраненных нарушений, выявленных комитетом государственногожилищного надзора и контроля Ленинградской области, в общем количествевыявленных нарушений обязательных требований к использованию и содержаниюобщего имущества и предоставлению коммунальных услуг к концу 2024 года.".
8. Ч асть 1 (Перечень основных мероприятийгосударственной программы) таблицы 1 (Структура государственной программыЛенинградской области "Обеспечение устойчивого функционирования и развитиякоммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективностив Ленинградской области") изложить в следующей редакции:
"Таблица1
СТРУКТУРА
государственной программы Ленинградской области"Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной иинженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективностив Ленинградской области"
Часть 1. Перечень основных мероприятий государственнойпрограммы
№ п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Показатели государственной программы (подпрограммы) | Задачи государственной программы (подпрограммы) | Цели (задачи) Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 года (далее – Стратегия) |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 | Подпрограмма "Энергетика Ленинградской области" | Доля объектов теплоснабжения, подготовленных к отопительному сезону, от запланированного количества на текущий год | Обеспечение надежности и качества снабжения населения и организаций Ленинградской области электрической и тепловой энергией | Пункт 1.2 Стратегической карты целей "Жилищно-коммунальный и топливно-энергетический комплексы" |
|
1.1 | Основное мероприятие "Развитие и восстановление объектов тепло- и электроснабжения муниципальных образований" | Доля объектов коммунальной инфраструктуры, переданных в концессию, в общем объеме объектов, подлежащих передаче (в сфере теплоснабжения); доля внебюджетных средств, привлеченных для развития теплоснабжения, в общем объеме затрат на развитие; обеспеченность потребителей, относящихся к категории "население", качественным теплоснабжением | Реализация проектов в сфере топливно-энергетического комплекса, в том числе с использованием механизмов государственно-частного партнерства | Пункт 4.2 Стратегической карты целей "Жилищно-коммунальный и топливно-энергетический комплексы"; пункт 3.1 Стратегической карты целей "Жилищно-коммунальный и топливно-энергетический комплексы"; пункт 1.1 Стратегической карты целей "Жилищно-коммунальный и топливно-энергетический комплексы" |
|
1.2 | Основное мероприятие "Обеспечение населения Ленинградской области коммунальными ресурсами (услугами) теплоснабжения и горячего водоснабжения ресурсоснабжающими организациями по установленному льготному тарифу" | Обеспеченность потребителей, относящихся к категории "население", качественным теплоснабжением | Качественное и бесперебойное снабжение потребителей Ленинградской области теплом и горячей водой | Пункт 1.1 Стратегической карты целей "Жилищно-коммунальный и топливно-энергетический комплексы" |
|
1.3 | Основное мероприятие "Формирование планов нового строительства и реконструкции существующих электросетевых объектов на территории Ленинградской области" | Показатель выполнения корректировки схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Ленинградской области на пятилетний период от запланированного финансового обеспечения на выполнение запланированного объема работ; индекс аварийности объектов топливно-энергетического комплекса | Содержание и повышение надежности систем электроснабжения | Пункт 2.2 Стратегической карты целей "Жилищно-коммунальный и топливно-энергетический комплексы" |
|
1.4 | Основное мероприятие "Формирование сведений о ввозе и вывозе, производстве и потреблении топливно-энергетических ресурсов предприятиями различных отраслей экономики и населением Ленинградской области" | | Создание запасов топлива | Пункт 1.1 Стратегической карты целей "Жилищно-коммунальный и топливно-энергетический комплексы" |
|
1.5 | Основное мероприятие "Обеспечение учреждений, финансируемых из областного бюджета Ленинградской области, каменным углем" | Доля фактических поставок каменного угля учреждениям, финансируемым за счет средств областного бюджета Ленинградской области, от запланированного в текущем году | Создание запасов топлива | Пункт 1.1 Стратегической карты целей "Жилищно-коммунальный и топливно-энергетический комплексы" |
|
2 | Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ленинградской области" | Индекс производительных потерь в тепловых сетях | Формирование эффективной системы мониторинга в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Пункт 2.1 Стратегической карты целей "Жилищно-коммунальный и топливно-энергетический комплексы" |
|
2.1 | Основное мероприятие "Информационное и методическое обеспечение в сфере энергосбережения" | Объем экономии тепловой энергии в натуральном выражении в связи с реализацией мероприятий по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения | Повышение энергетической эффективности при производстве и распределении коммунальных ресурсов | Пункт 2.1 Стратегической карты целей "Жилищно-коммунальный и топливно-энергетический комплексы" |
|
2.2 | Основное мероприятие "Обеспечение реализации энергосберегающих мероприятий в муниципальных образованиях" |
| |||
3 | Подпрограмма "Газификация Ленинградской области" | Уровень газификации | Развитие газификации и газоснабжения на территории Ленинградской области | Пункт 1.3 Стратегической карты целей "Жилищно-коммунальный и топливно-энергетический комплексы" |
|
3.1 | Основное мероприятие "Поддержка органов местного самоуправления по вопросам организации газоснабжения" | Количество газифицированных населенных пунктов Ленинградской области | Создание условий для развития газораспределительных сетей на территории Ленинградской области | Пункт 2.3 Стратегической карты целей "Жилищно-коммунальный и топливно-энергетический комплексы" |
|
3.2 | Основное мероприятие "Государственная поддержка подключений внутридомового газового оборудования индивидуальных домовладений к сетям газораспределения" | Количество домовладений, подключенных к сетям газоснабжения в текущем году, нарастающим итогом | Создание условий для подключения к сетям газоснабжения индивидуальных домовладений и квартир | Пункт 1.3 Стратегической карты целей "Жилищно-коммунальный и топливно-энергетический комплексы" |
|
3.3 | Основное мероприятие "Обеспечение населения Ленинградской области сжиженным углеводородным газом для бытовых нужд по фиксированным ценам" | Процент обеспечения населения сжиженным углеводородным газом для бытовых нужд | Обеспечение финансовой устойчивости газоснабжающих организаций, осуществляющих обеспечение населения Ленинградской области сжиженным углеводородным газом, в условиях установления тарифов для населения ниже уровня экономически обоснованных для ресурсоснабжающих организаций | Пункт 1.1 Стратегической карты целей "Жилищно-коммунальный и топливно-энергетический комплексы" |
|
3.4 | Основное мероприятие "Формирование планов нового строительства и реконструкции существующих объектов газификации на территории Ленинградской области" | Количество домовладений и квартир, получивших техническую возможность для подключения к сетям газоснабжения, нарастающим итогом | Создание условий для развития газораспределительных сетей на территории Ленинградской области | Пункт 1.3 Стратегической карты целей "Жилищно-коммунальный и топливно-энергетический комплексы" |
|
4 | Подпрограмма "Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области" | Доля населения, обеспеченного централизованными услугами водоснабжения и водоотведения | Предоставление жилищно-коммунальных услуг нормативного качества | Пункт 1.2 Стратегической карты целей "Жилищно-коммунальный и топливно-энергетический комплексы" |
|
4.1 | Основное мероприятие "Обеспечение населения Ленинградской области коммунальными ресурсами (услугами) холодного водоснабжения и водоотведения ресурсоснабжающими организациями по установленному льготному тарифу" | Обеспеченность потребителей, относящихся к категории "население", качественным бесперебойным водоснабжением | Обеспечение надежности снабжения населения и организаций Ленинградской области услугами водоснабжения и водоотведения | Пункт 1.2 Стратегической карты целей "Жилищно-коммунальный и топливно-энергетический комплексы" |
|
4.2 | Основное мероприятие "Содействие развитию инженерных коммуникаций" | Индекс аварийности объектов жилищно-коммунального хозяйства | Развитие систем водоснабжения и водоотведения на территориях муниципальных образований Ленинградской области | Пункт 2.2 Стратегической карты целей "Жилищно-коммунальный и топливно-энергетический комплексы" |
|
5 | Подпрограмма "Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории Ленинградской области для обеспечения условий проживания населения, отвечающих стандартам качества" | Удовлетворенность граждан качеством предоставляемых жилищно-коммунальных услуг | Обеспечение доступности услуг жилищно-коммунального хозяйства для конечного потребителя | |
|
5.1 | Основное мероприятие "Содействие в приобретении спецтехники для жилищно-коммунальных нужд Ленинградской области" | Количество коммунальной спецтехники и оборудования, приобретенных по договорам лизинга (сублизинга) юридическими лицами, оказывающими жилищно-коммунальные услуги; процент исполнения обязательств муниципального образования по уплате очередных лизинговых платежей (кроме первоначального взноса) по договорам лизинга, предусматривающим предоставление коммунальной спецтехники и оборудования | Обновление коммунальной техники и оборудования | Пункт 2.4 Стратегической карты целей "Жилищно-коммунальный и топливно-энергетический комплексы" |
|
5.2 | Основное мероприятие "Поддержка реформирования жилищно-коммунального хозяйства" | Увеличение доли предприятий жилищно-коммунального хозяйства, на которых внедрены профессиональные стандарты | Содействие развитию эффективных форм и внедрение современных механизмов управления в жилищно-коммунальной сфере | Пункт 3.3 Стратегической карты целей "Жилищно-коммунальный и топливно-энергетический комплексы" |
|
5.3 | Основное мероприятие "Обеспечение населения Ленинградской области жилищно-коммунальными услугами надлежащего качества" | Доля устраненных нарушений, выявленных комитетом государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области, в соотношении с общим количеством выявленных нарушений обязательных требований к использованию и содержанию общего имущества и предоставлению коммунальных услуг | Улучшение качества жизни населения путем повышения качества жилищно-коммунальных услуг | Пункт 4.4 Стратегической карты целей "Жилищно-коммунальный и топливно-энергетический комплексы" | ". |
9. Таблицу 2(Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы Ленинградскойобласти "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальнойи инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективностив Ленинградской области" и их значениях) изложить в следующей редакции:
" Таблица 2
СВЕДЕНИЯ
о показателях (индикаторах) государственной программыЛенинградской области "Обеспечение устойчивого функционирования и развитиякоммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективностив Ленинградской области" и их значениях
№ п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) | Удельный вес подпрограммы, показателя | ||||||||
2017 год (базовый период) | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
1 | Государственная программа Ленинградской области "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области" | |||||||||||
1.1 | Доля объектов теплоснабжения, подготовленных к отопительному сезону, от запланированного количества на текущий год | плановое значение | проц. | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0,2 |
фактическое значение | 100 | 100 | 100 | | | | | | ||||
1.2 | Индекс производительных потерь в тепловых сетях | плановое значение | проц. | | 11 | 10,8 | 10,8 | 10,6 | 10,4 | 10,2 | 10 | 0,2 |
фактическое значение | 11,44 | 11 | 10,4 | | | | | | ||||
1.3 | Уровень газификации | плановое значение | проц. | | 69,98 | 70,48 | 67,08 | 67,28 | 67,48 | 67,68 | 67,88 | 0,2 |
фактическое значение | 69,37 | 69,98 | 70,70 | | | | | | ||||
1.4 | Доля населения, обеспеченного централизованным водоснабжением и водоотведением | плановое значение | проц. | | 80,8 | 81 | 81,2 | 81,4 | 81,6 | 81,8 | 82 | 0,2 |
фактическое значение | 80,1 | 80,8 | 81 | | | | | | ||||
1.5 | Удовлетворенность граждан качеством предоставления жилищно-коммунальных услуг | плановое значение | проц. | | 50 | 53 | 55 | 58 | 61 | 63 | 65 | 0,2 |
фактическое значение | 57 | 64,3 | 61,6 | | | | | | ||||
2 | Подпрограмма "Энергетика Ленинградской области" | 0,3 | ||||||||||
2.1 | Доля объектов коммунальной инфраструктуры, переданных в концессию, в общем объеме объектов, подлежащих передаче (в сфере теплоснабжения) | плановое значение | проц. | | 26 | 3,2 | 2,7 | 15,1 | 30,6 | 40,1 | 50 | 0,15 |
фактическое значение | 2,3 | 2,3* | 2,3 | | | | | | ||||
Доля внебюджетных средств, привлеченных для развития теплоснабжения, в общем объеме затрат на развитие | плановое значение | проц. | | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 50 | 0,1 | |
фактическое значение | 42,6 | 46,3 | 44 | | | | | | ||||
2.2 | Доля межтарифной разницы в валовой выручке организации в сфере теплоснабжения | плановое значение | проц. | | 11 | 11 | | | | | | 0,3 |
фактическое значение | 11,02 | 11 | 11 | | | | | | ||||
Обеспеченность потребителей, относящихся к категории "население", качественным теплоснабжением | плановое значение | проц. | | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
фактическое значение | | | 100 | | | | | | ||||
2.3 | Показатель выполнения корректировки схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Ленинградской области на пятилетний период от запланированного финансового обеспечения на выполнение запланированного объема работ | плановое значение | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,2 |
фактическое значение | 1 | 1 | 1 | | | | | | ||||
2.4 | Индекс аварийности объектов топливно-энергетического комплекса | плановое значение | проц. | | 90 | 86,67 | 83,34 | 80,0 | 76,67 | 73,34 | 70 | 0,15 |
фактическое значение | | 89,8 | 115,5 | | | | | | ||||
2.5 | Доля фактических поставок каменного угля учреждениям, финансируемым за счет средств областного бюджета Ленинградской области, от запланированного в текущем году | плановое значение | проц. | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0,1 |
фактическое значение | | 100 | 100 | | | | | | ||||
3 | Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ленинградской области" | 0,15 | ||||||||||
3.1 | Объем экономии тепловой энергии в натуральном выражении в связи с реализацией мероприятий по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения | плановое значение | Гкал | | 14326,33 | 13461,06 | 15461,06 | 16461,06 | 17461,06 | 17961,06 | 18461,06 | 1,0 |
фактическое значение | 13722,54 | 11461,06 | 13461,06 | | | | | | ||||
4 | Подпрограмма "Газификация Ленинградской области" | 0,2 | ||||||||||
4.1 | Количество газифицированных населенных пунктов Ленинградской области нарастающим итогом | плановое значение | ед. | | 25 | 25 | 30 | 47 | 78 | 129 | 129 | 0,3 |
фактическое значение | 23 | 25 | 25 | | | | | | ||||
4.2 | Количество домовладений, подключенных к сетям газоснабжения в текущем году, нарастающим итогом | плановое значение | ед. | | 1750 | 2272 | 2792 | 3213 | 3736 | 4259 | 4782 | 0,3 |
фактическое значение | 1250 | 1902 | 2540 | | | | | | ||||
4.3 | Процент обеспечения населения сжиженным углеводородным газом для бытовых нужд | плановое значение | проц. | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0,2 |
фактическое значение | 100 | 100 | 100 | | | | | | ||||
4.4 | Количество домовладений и квартир, получивших техническую возможность для подключения к сетям газоснабжения, нарастающим итогом | плановое значение | ед. | | | 8458 | 11939 | 25336 | 34161 | 59238 | 59567 | 0,2 |
фактическое значение | | 7176 | 8458 | | | | | | ||||
5 | Подпрограмма "Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области" | 0,2 | ||||||||||
5.1 | Доля межтарифной разницы в валовой выручке организации в сфере водоснабжения | плановое значение | проц. | | 20 | 19,17 | | | | | | 0,4 |
фактическое значение | | | 9,36 | | | | | | ||||
Обеспеченность потребителей, относящихся к категории "население" качественным бесперебойным водоснабжением | плановое значение | проц. | | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
фактическое значение | | | 100 | | | | | | ||||
5.2 | Индекс аварийности объектов жилищно-коммунального хозяйства | плановое значение | проц. | | 90 | 86,67 | 83,34 | 80,0 | 76,67 | 73,34 | 70 | 0,3 |
фактическое значение | | 90 | 86,67 | | | | | | ||||
5.3 | Степень износа основных фондов в сфере жилищно-коммунального хозяйства | плановое значение | проц. | | 85 | 83,3 | 81,63 | 79,96 | 78,29 | 76,62 | 75 | 0,3 |
фактическое значение | | 85 | 83,3 | | | | | | ||||
6 | Подпрограмма "Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории Ленинградской области для обеспечения условий проживания населения, отвечающих стандартам качества" | 0,15 | ||||||||||
6.1 | Количество коммунальной спецтехники и оборудования, приобретенных по договорам лизинга (сублизинга) муниципальными образованиями и юридическими лицами, оказывающими жилищно-коммунальные услуги | плановое значение | ед. | | 21 | 18 | | | | | | 0,1 |
фактическое значение | 80 | 21 | 43 | | | | | | ||||
6.2 | Процент исполнения обязательств муниципального образования по уплате очередных лизинговых платежей (кроме первоначального взноса) по договорам лизинга, предусматривающим предоставление коммунальной спецтехники и оборудования | плановое значение | проц. | | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0,2 |
фактическое значение | | | | | | | | | ||||
6.3 | Количество коммунальной спецтехники и оборудования, приобретенных по договорам лизинга (сублизинга) юридическими лицами, оказывающими жилищно-коммунальные услуги | плановое значение | ед. | | | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0,2 |
фактическое значение | | | | | | | | | | |||
6.4 | Доля сотрудников организаций жилищно-коммунального хозяйства, соответствующих требованиям профессиональных стандартов | плановое значение | проц. | | | 1,67 | | | | | | 0,3 |
фактическое значение | | | 37,7 | | | | | | ||||
Доля предприятий жилищно-коммунального хозяйства, на которых внедрены профессиональные стандарты | плановое значение | проц. | | | | 39 | 42 | 43 | 44 | 45 | ||
фактическое значение | | | | | | | | | ||||
6.5 | Доля устраненных нарушений, выявленных комитетом государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области, в соотношении с общим количеством выявленных нарушений обязательных требований к использованию и содержанию общего имущества и предоставлению коммунальных услуг | плановое значение | проц. | | 55 | 60 | 63 | 68 | 72 | 75 | 78 | 0,2 |
фактическое значение | 52 | 57 | 63 | | | | | |
_____________________
*Отклонениефактического значения от планового обусловлено технической ошибкой при указанииединицы измерения при расчете планового значения целевого показателя.Соответствующие изменения внесены в стратегическую карту целей"Жилищно-коммунальный и топливно-энергетический комплексы" Планамероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развитияЛенинградской области до 2030 года, утвержденного постановлением ПравительстваЛенинградской области от 27 сентября 2017 года № 388.".
10. Таблицу3 (Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы Ленинградскойобласти "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальнойи инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективностив Ленинградской области) и их значениях в разрезе муниципальных образованийЛенинградской области") изложить в следующей редакции:
" Таблица 3
СВЕДЕНИЯ
о показателях (индикаторах) государственной программыЛенинградской области "Обеспечение устойчивого функционирования и развитиякоммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективностив Ленинградской области"
№ п/п | Муниципальный район (городской округ) | Значения показателей (индикаторов) |
| |||||
2018 год (базовый период) | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| |
Раздел 1. Подпрограмма "Газификация Ленинградской области" |
| |||||||
Основное мероприятие "Поддержка органов местного самоуправления по вопросам организации газоснабжения" |
| |||||||
Количество газифицированных населенных пунктов Ленинградской области (нарастающим итогом), ед. |
| |||||||
1 | Бокситогорский муниципальный район | плановое значение | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
|
фактическое значение | 0 | 0 | | | |
| ||
2 | Волосовский муниципальный район | плановое значение | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
|
фактическое значение | 0 | 0 | | | |
| ||
3 | Волховский муниципальный район | плановое значение | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
фактическое значение | 1 | 1 | | | |
| ||
4 | Всеволожский муниципальный район | плановое значение | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
|
фактическое значение | 1 | 1 | | | |
| ||
5 | Выборгский район | плановое значение | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|
фактическое значение | 2 | 2 | | | |
| ||
6 | Гатчинский муниципальный район | плановое значение | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 |
|
фактическое значение | 6 | 6 | | | |
| ||
7 | Кингисеппский муниципальный район | плановое значение | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
|
фактическое значение | 3 | 3 | | | |
| ||
8 | Киришский муниципальный район | плановое значение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
фактическое значение | 0 | 0 | | | |
| ||
9 | Кировский муниципальный район | плановое значение | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|
фактическое значение | 4 | 4 | | | |
| ||
10 | Лодейнопольский муниципальный район | плановое значение | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
|
фактическое значение | 0 | 0 | | | |
| ||
11 | Ломоносовский муниципальный район | плановое значение | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
|
фактическое значение | 0 | 0 | | | |
| ||
12 | Лужский муниципальный район | плановое значение | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 |
|
фактическое значение | 3 | 3 | | | |
| ||
13 | Подпорожский муниципальный район | плановое значение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
фактическое значение | 0 | 0 | | | |
| ||
14 | Приозерский муниципальный район | плановое значение | 3 | 3 | 4 | 8 | 26 |
|
фактическое значение | 3 | 3 | | | |
| ||
15 | Сланцевский муниципальный район | плановое значение | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
фактическое значение | 1 | 1 | | | |
| ||
16 | Сосновоборский городской округ | плановое значение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
фактическое значение | 0 | 0 | | | |
| ||
17 | Тихвинский муниципальный район | плановое значение | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
фактическое значение | 0 | 0 | | | |
| ||
18 | Тосненский район | плановое значение | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
|
фактическое значение | 1 | 1 | | | |
| ||
Раздел 2. Подпрограмма "Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области" |
| |||||||
Основное мероприятие "Содействие развитию инженерных коммуникаций" |
| |||||||
Количество объектов водоснабжения и водоотведения, имеющих требуемый уровень качества водоподготовки и очистки стоков (нарастающим итогом), ед. |
| |||||||
1 | Бокситогорский муниципальный район | плановое значение | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|
фактическое значение | 3 | 3 | | | |
| ||
2 | Волосовский муниципальный район | плановое значение | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 |
|
фактическое значение | 7 | 8 | | | |
| ||
3 | Волховский муниципальный район | плановое значение | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 |
|
фактическое значение | 5 | 5 | | | |
| ||
4 | Всеволожский муниципальный район | плановое значение | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 |
|
фактическое значение | 5 | 5 | | | |
| ||
5 | Выборгский район | плановое значение | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
|
фактическое значение | 7 | 7 | | | |
| ||
6 | Гатчинский муниципальный район | плановое значение | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|
фактическое значение | 4 | 4 | | | |
| ||
7 | Кингисеппский муниципальный район | плановое значение | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 |
|
фактическое значение | 2 | 3 | | | |
| ||
8 | Киришский муниципальный район | плановое значение | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|
фактическое значение | 2 | 2 | | | |
| ||
9 | Кировский муниципальный район | плановое значение | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|
фактическое значение | 4 | 5 | | | |
| ||
10 | Лодейнопольский муниципальный район | плановое значение | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|
фактическое значение | 4 | 4 | | | |
| ||
11 | Ломоносовский муниципальный район | плановое значение | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|
фактическое значение | 4 | 4 | | | |
| ||
12 | Лужский муниципальный район | плановое значение | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
фактическое значение | 1 | 1 | | | |
| ||
13 | Подпорожский муниципальный район | плановое значение | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
фактическое значение | 1 | 1 | | | |
| ||
14 | Приозерский муниципальный район | плановое значение | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
|
фактическое значение | 6 | 6 | | | |
| ||
15 | Сланцевский муниципальный район | плановое значение | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|
фактическое значение | 2 | 2 | | | |
| ||
16 | Сосновоборский городской округ | плановое значение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
фактическое значение | 0 | 0 | | | |
| ||
17 | Тихвинский муниципальный район | плановое значение | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|
фактическое значение | 3 | 3 | | | |
| ||
18 | Тосненский район | плановое значение | 7 | 7 | 8 | 10 | 10 |
|
фактическое значение | 7 | 7 | | | | ". |
11. В таблице4 (Сведения о порядке сбора информации и методиках расчета показателей(индикаторов) государственной программы Ленинградской области "Обеспечениеустойчивого функционирования и развития коммунальной и инженернойинфраструктуры и повышение энергоэффективности вЛенинградской области"):
раздел 2изложить в следующей редакции:
" | | 2. Подпрограмма "Энергетика Ленинградской области" |
| ||||||||
2.1 | Доля объектов коммунальной инфраструктуры, переданных в концессию, в общем объеме объектов, подлежащих передаче (в сфере теплоснабжения) | Проц. | Доля объектов коммунальной инфраструктуры, переданных в концессию, в общем объеме объектов, подлежащих передаче | Показатель на дату (конец года) | Данные формируются на основе отчетов комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области | 1 – периодическая отчетность | Объекты коммунальной инфраструктуры | 1– сплошное наблюдение | Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области |
| |
| Доля внебюджетных средств, привлеченных для развития теплоснабжения, в общем объеме затрат на развитие | Проц. | Доля внебюджетных средств, привлеченных для развития теплоснабжения, в общем объеме затрат на развитие | Показатель на дату (конец года) | Данные формируются на основе отчетов комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области | 1 – периодическая отчетность | Системы теплоснабжения | 1 – сплошное наблюдение | Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области |
| |
| 2.2 | Обеспеченность потребителей, относящихся к категории "население", качественным теплоснабжением | | Обеспеченность потребителей, относящихся к категории "население", качественным теплоснабжением | Показатель на дату (конец года) | Данные формируются на основе отчетов получателей субсидий | 1 – периодическая отчетность | Системы теплоснабжения, ресурсоснабжающие организации | 1 – сплошное наблюдение | Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области |
|
| 2.3 | Показатель выполнения корректировки схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Ленинградской области на пятилетний период от запланированного финансового обеспечения на выполнение запланированного объема работ | | Показатель выполнения корректировки схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Ленинградской области на пятилетний период от запланированного финансового обеспечения на выполнение запланированного объема работ (проведена – 1, не проведена – 0) | Показатель на дату (конец года) | Данные формируются на основе отчетов комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области | 1 – периодическая отчетность | Органы исполнительной власти Ленинградской области (далее – ОИВ) | 1 – сплошное наблюдение | Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области |
|
| 2.4 | Индекс аварийности объектов топливно-энергетического комплекса | Проц. | Индекс аварийности объектов топливно-энергетического комплекса | Показатель на дату (конец года) | Данные формируются на основе отчетов комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области | 1 – периодическая отчетность | Объекты топливно-энергетического комплекса | 1 – сплошное наблюдение | Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области |
|
| 2.5 | Доля фактических поставок каменного угля учреждениям, финансируемым за счет средств областного бюджета Ленинградской области, от запланированного в текущем году | Проц. | Доля фактических поставок каменного угля учреждениям, финансируемым за счет средств областного бюджета Ленинградской области, от запланированного в текущем году | Показатель на дату (конец года) | Д пост. = L1 / L2 x 100%, где: L1 – фактический объем поставок каменного угля учреждениям, финансируемым за счет средств областного бюджета Ленинградской области, в текущем году, тыс. рублей; L2 – запланированный объем поставок каменного угля учреждениям, финансируемым за счет средств областного бюджета Ленинградской области, в текущем году, тыс. рублей | 1 – периодическая отчетность | Системы теплоснабжения, ОМСУ | 1 – сплошное наблюдение | Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области | "; |
строку 5.1 изложить в следующейредакции:
" | 5.1 | Обеспеченность потребителей, относящихся к категории "население" качественным бесперебойным водоснабжением | Проц. | Обеспеченность потребителей, относящихся к категории "население" качественным бесперебойным водоснабжением | Показатель на дату (конец года) | Данные формируются на основе отчетов комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области | 1 – периодическая отчетность | Системы водоснабжения и водоотведения, ресурсоснабжающие организации | 1 – сплошное наблюдение | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области | "; |
строку 6.4 изложить в следующейредакции:
" | 6.4 | Доля предприятий жилищно-коммунального хозяйства, на которых внедрены профессиональные стандарты | Проц. | Доля предприятий жилищно-коммунального хозяйства, на которых внедрены профессиональные стандарты | Показатель на дату (конец года) | Данные формируются на основании отчетов комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области | 3 – единовременное обследование (учет) | Уполномоченные организации | 3 – выборочное наблюдение | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области | ". |
12. Таблицу 5 (План реализации государственнойпрограммы Ленинградской области "Обеспечение устойчивого функционированияи развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области") изложитьв следующей редакции:
"Таблица 5
ПЛАН
реализации государственнойпрограммы Ленинградской области "Обеспечение устойчивого функционированияи развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области"
№ п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, основного мероприятия, проекта | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Годы реализации | Оценка расходов (тыс. рублей в ценах соответствующих лет) | ||||
всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местные бюджеты | прочие источники | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Подпрограмма "Энергетика Ленинградской области" | Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области (далее – комитет по ТЭК) | 2019 | 4334452,15 | 45765,35 | 4254123,12 | 34563,67 | |
2020 | 6383728,80 | | 6267253,80 | 116475,00 | | |||
2021 | 3882142,68 | | 3855240,58 | 26902,10 | | |||
2022 | 3856380,72 | | 3830177,80 | 26202,92 | | |||
2023 | 5205240,92 | | 5167601,92 | 37639,00 | | |||
2024 | 5665834,20 | | 5626347,20 | 39487,00 | | |||
2025 | 1458902,75 | | 1442870,85 | 16031,90 | | |||
2026 | 1458902,75 | | 1442870,85 | 16031,90 | | |||
2027 | 1458902,75 | | 1442870,85 | 16031,90 | | |||
2028 | 1420918,10 | | 1405303,62 | 15614,48 |
|