Постановление Правительства Ленинградской области от 30.06.2021 № 415

О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 402 "Об утверждении государственной программы Ленинградской области "Управление государственными финансами и государственным долгом Ленинградской области"

Об оказании единовременной материальной помощи Михайлову В

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

 

 

от 30 июня 2021 года № 340

 

 

 

О внесении изменений в постановление Правительства

Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 402

"Об утверждении государственной программы Ленинградской области

"Управление государственными финансами

и государственным долгом Ленинградской области"

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 402, изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания.

 

 

Исполняющий обязанности

Губернатора Ленинградской области

Первый вице-губернатор Ленинградской области –

руководитель Администрации Губернатора

и Правительства Ленинградской области

 

 

 

 

И.Петров

 

 

 

Приложение

к постановлению Правительства

Ленинградской области

от 30 июня 2021 года № 415

 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в государственную программу

Ленинградской области "Управление государственными

финансами и государственным долгом

Ленинградской области", утвержденную постановлением

Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 402

 

1. В паспорте государственной программы:

позицию "Финансовое обеспечение государственной программы – всего, в том числе по годам реализации" изложить в следующей редакции:

 

 "

Финансовое обеспечение Государственной программы – всего, в том числе

по годам реализации

Общий объем финансирования государственной программы с учетом расчетных объемов дотаций (частей дотаций) на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), замененных дополнительными нормативами отчислений
от налога на доходы физических лиц, составляет  58248126,4 тыс. рублей, в том числе:

2018 год – 3053799,9 тыс. рублей;

2019 год – 3484021,0 тыс. рублей;

2020 год – 9418537,9 тыс. рублей;

2021 год – 9945853,6 тыс. рублей;

2022 год – 10409448,3 тыс. рублей;

2023 год – 10691706,5 тыс. рублей;

2024 год – 11244759,2 тыс. рублей.

Общий объем финансирования государственной программы без учета расчетных объемов дотаций (частей дотаций) на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), замененных дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц, составляет 33261519,1 тыс. рублей,
в том числе:

2018год – 3053799,9 тыс. рублей;

2019год – 3484021,0 тыс. рублей;              

2020год – 4440781,3 тыс. рублей;              

2021год – 5375204,2 тыс. рублей;              

2022год – 5552182,7 тыс. рублей;              

2023год – 5504973,3 тыс. рублей;              

2024год – 5850556,7 тыс. рублей.               

Расчетные объемы дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), замененные дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц, составляют 24986607,3 тыс. рублей, в том числе:

2020 год – 4977756,6 тыс. рублей;

2021 год – 4570649,4 тыс. рублей;

2022 год – 4857265,6 тыс. рублей;

2023 год – 5186733,2 тыс. рублей;

2024 год – 5394202,5 тыс. рублей

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

";

 

в пункте 4 позиции "Ожидаемые результаты реализации Государственной программы" слова "70 проц." заменить словами "80 проц.".

 2. В разделе 1 (Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации государственной программы):

в абзаце первом слова "в 2014 – 2017 годах" заменить словами "в 2014 – 2021 годах";

в абзаце третьем цифры "37,8%" заменить цифрами "75,1%";

в абзаце пятом слова "сократилась до 2 лет" заменить словами "составляет 6 лет";

в абзаце седьмом цифры "55%" заменить цифрами "85,6%".

3. Раздел 2 (Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации Государственной программы) дополнить новыми абзацами вторым – пятым следующего содержания:

"Указ Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. № 203 "О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы";

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года";

Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года";

Концепция повышения эффективности бюджетных расходов в 2019 – 2024 годах, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 января 2019 г. № 117-р;".

4. В абзаце двенадцатом раздела 3 (Цели, задачи и ожидаемые результаты реализации Государственной программы)  слова "70 проц." заменить словами "80 проц.".

5. В подпрограмме 1 "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ленинградской области":

в пункте 1 позиции "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" паспорта подпрограммы слова "превышает 50 проц." заменить словами "не превышает 50 проц.", слова "на уровне 0,5 проц." заменить словами "на уровне 99,5 проц.";

в абзаце восьмом раздела 1 (Обоснование цели, задач и ожидаемых результатов реализации Подпрограммы) слова "превышает 50 проц." заменить словами "не превышает 50 проц.", слова "на уровне 0,5 проц." заменить словами "на уровне 99,5 проц.".

6. В подпрограмме 2 "Управление государственным долгом Ленинградской области" позицию "Финансовое обеспечение подпрограммы – всего, в том числе по годам реализации" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

 

 "

Финансовое обеспечение подпрограммы – всего, в том числе по годам реализации

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1114410,4 тыс. рублей,

в том числе:

2018 год – 19151,0 тыс. рублей;

2019 год – 13427,0 тыс. рублей;

2020 год – 10062,70 тыс. рублей;

2021 год – 15786,2 тыс. рублей;

2022 год – 124361,2 тыс. рублей;

2023 год – 382232,3 тыс. рублей;

2024 год – 549390,0 тыс. рублей

 

 

 

 

 

 

 

 

 ".

 

7. В подпрограмме 3 "Повышение эффективности и открытости бюджета Ленинградской области":

в позиции "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" паспорта подпрограммы:

в пункте 1 слова "70 проц." заменить словами "80 проц.",

пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. Общее количество нормативных правовых актов, разработанных и утвержденных по итогам выполнения работ по методическому сопровождению мероприятий по повышению эффективности управления общественными финансами к 2024 году, – 18 ед.";

в разделе 1 (Обоснование цели, задач и ожидаемых результатов реализации Подпрограммы):

в абзаце девятом слова "70 проц." заменить словами "80 проц.",

абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:

"3. Общее количество нормативных правовых актов, разработанных и утвержденных по итогам выполнения работ по методическому сопровождению мероприятий по повышению эффективности управления общественными финансами к 2024 году, – 18 ед.".

8. В приложении 1 к Государственной программе (Перечень основных мероприятий государственной программы Ленинградской области "Управление государственными финансами и государственным долгом Ленинградской области"):

в графе 3 пункта 1.1:

слова "превышает 50 проц." заменить словами "не превышает 50 проц.",

слова "Ленинградской области" заменить словами "Ленинградской области**";

дополнить примечанием следующего содержания:

"**Наименование показателя подпрограммы в 2018 – 2020 годах – "Доля муниципальных образований Ленинградской области, в бюджетах которых доля дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации превышает 50 проц. объема доходов местных бюджетов, за исключением субвенций и иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с соглашениями, заключенными муниципальным районом и поселениями, от общего количества муниципальных образований Ленинградской области".".

9. В приложении 2 к Государственной программе (Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы Ленинградской области "Управление государственными финансами и государственным долгом Ленинградской области" и их значениях):

наименование графы 6 изложить в следующей редакции: "2017 год (базовый)";

в разделе "Государственная программа Ленинградской области "Управление государственными финансами и государственным долгом Ленинградской области":

в пункте 1 в графе 9 строку "Фактическое значение" дополнить цифрами "75,1";

в пункте 2 в графе 9 строку "Фактическое значение" дополнить цифрами "2,2";

в пункте 3 в графе 9 строку "Фактическое значение" дополнить цифрами "97";

в пункте 4:

в графах 10 – 13 в строке "Плановое значение" цифры "70,0" заменить цифрами "80,0",

в графе 9 строку "Фактическое значение" дополнить цифрами "85,6";

раздел "Подпрограмма 1 "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ленинградской области" изложить в следующей редакции:

 


"

Подпрограмма 1 "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ленинградской области"

0,35

 

1.1

Доля муниципальных образований Ленинградской области, в бюджетах которых доля дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации превышает

50 проц. объема доходов местных бюджетов, за исключением субвенций и иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения

в соответствии с соглашениями, заключенными муниципальным районом и поселениями, от общего количества муниципальных образований Ленинградской области

Плановое значение

Проц.

 

0,5

0,5

0,5

0,5

 

 

 

 

0,2

 

Фактическое значение

Проц.

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

 

 

 

 

 

1.2

Темп роста расчетной бюджетной обеспеченности по двум наименее обеспеченным муниципальным районам Ленинградской области (к уровню 2012 года)

Плановое значение

Проц.

 

121,0

134,0

158,0

178,0

181,0

192,0

200,0

208,0

0,2

 

Фактическое значение

Проц.

105,0

121,0

134

158

178

 

 

 

 

 

1.3

Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированных бюджетов муниципальных образований Ленинградской области

Плановое значение

Проц.

 

0,23

0,22

0,07

0,06

0,05

0,04

0,03

0,02

0,4

 

Фактическое значение

Проц.

0,24

0,15

0,07

0,0

0,0

 

 

 

 

 

1.4

Доля расходов консолидированных бюджетов муниципальных образований Ленинградской области, формируемых в рамках муниципальных программ

Плановое значение

Проц.

 

80,0

87,0

88,0

89,0

90,0

90,0

90,0

90,0

0,2

 

Фактическое значение

Проц.

87,9

88,7

89,6

89,5

91,3

 

 

 

 

 

1.5

Доля муниципальных образований Ленинградской области, в бюджетах которых доля дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации не превышает 50 проц. объема доходов местных бюджетов, за исключением субвенций и иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения

в соответствии с соглашениями, заключенными муниципальным районом и поселениями, от общего количества муниципальных образований Ленинградской области

Плановое значение

Проц.

 

 

 

 

 

99,5

99,5

99,5

99,5

0,2

 

Фактическое значение

Проц.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

в разделе "Подпрограмма 2 "Управление государственным долгом Ленинградской области":

в пункте 2.1 в графе 9 строку "Фактическое значение" дополнить цифрами "6,3";

в пункте 2.2 в графе 9 строку "Фактическое значение" дополнить цифрами "0,02";

в пункте 2.3 в графе 9 строку "Фактическое значение" дополнить цифрой "0";

в пункте 2.4 в графе 9 строку "Фактическое значение" дополнить цифрами "0,1";

в разделе "Подпрограмма 3 "Повышение эффективности и открытости бюджета Ленинградской области":

в пункте 3.1:

в графе 10 в строке "Плановое значение" цифру "0" заменить цифрой "2",

в графе 9 строку "Фактическое значение" дополнить цифрой "6";

в пункте 3.2 в графе 9 строку "Фактическое значение" дополнить цифрой "5";

в пункте 3.3 в графе 9 строку "Фактическое значение" дополнить цифрами "7347";

в пункте 3.4 в графе 9 строку "Фактическое значение" дополнить цифрой "4";

в пункте 3.5 в графе 9 строку "Фактическое значение" дополнить цифрами "100".

10. В приложении 4 к Государственной программе (Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя (индикатора) государственной программы Ленинградской области "Управление государственными финансами и государственным долгом Ленинградской области"):

в разделе "Подпрограмма 1. "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ленинградской области" в пункте 1:

в графе 2 слова "превышает 50 проц." заменить словами "не превышает 50 проц.";

в графе 6 слова "превышает 50 проц." заменить словами "не превышает 50 проц.";

в разделе "Подпрограмма 2. "Управление государственным долгом Ленинградской области": 

в пункте 1 графу 5 изложить в следующей редакции:

"Показатель на 1 января года, следующего за отчетным";

в пункте 3 графу 6 изложить в следующей редакции: 

"Усредненный показатель отклонений в меньшую сторону фактической доходности портфеля размещенных временно свободных денежных средств в текущем году от действующей ключевой ставки по соответствующим срокам размещения, проц. годовых. Данный показатель является обратным (утвержденные значения являются максимальными)".

11. Приложения 5 и 6 к Государственной программе (План реализации государственной программы Ленинградской области "Управление государственными финансами и государственным долгом Ленинградской области" и Сведения о фактических расходах на реализацию государственной программы Ленинградской области "Управление государственными финансами и государственным долгом Ленинградской области") изложить в следующей редакции:

 

"Приложение 5

к Государственной программе…

 

ПЛАН

реализации государственной программы Ленинградской области

"Управление государственными финансами и государственным долгом Ленинградской области"

 


Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, основного мероприятия, проекта

Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник

Годы реализации

Оценка расходов (тыс. руб. в ценах соответствующих лет)

всего

федеральный бюджет

областной бюджет

местные бюджеты

прочие источники

1

2

3

4

5

6

7

8

Государственная программа "Управление государственными финансами и государственным долгом Ленинградской области" 

(с учетом расчетных объемов дотаций (частей дотаций) на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), замененных дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц)

Комитет финансов Ленинградской области (далее – Комитет)

2018

3053799,9

3053799,9

2019

3484021,0

3484021,0

2020

9418537,9

9418537,9

2021

9945853,6

9945853,6

2022

10409448,3

10409448,3

2023

10691706,5

10691706,5

2024

11244759,2

 

11244759,2

 

 

Итого

 

58248126,4

 

58248126,4

Государственная программа

"Управление государственными финансами и государственным долгом Ленинградской области" 

(без учета расчетных объемов дотаций (частей дотаций)

на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), замененных дополнительными нормативами отчислений

от налога на доходы

физических лиц)

Комитет

2018

3053799,9

3053799,9

2019

3484021,0

3484021,0

2020

4440781,3

4440781,3

2021

5375204,2

5375204,2

2022

5552182,7

5552182,7

2023

5504973,3

5504973,3

2024

5850556,7

 

5850556,7

 

 

Итого

 

33261519,1

 

33261519,1

Расчетный объем дотаций

(частей дотаций) на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), замененных дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц

Комитет

2020

4977756,6

4977756,6

2021

4570649,4

4570649,4

2022

4857265,6

4857265,6

2023

5186733,2

5186733,2

2024

5394202,5

 

5394202,5

 

 

Итого

 

24986607,3

 

24986607,3

Подпрограмма 1 "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ленинградской области"

(с учетом расчетных объемов дотаций (частей дотаций)

на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), замененных дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц)

Комитет

2018

3018041,9

 

3018041,9

2019

3460958,6

 

3460958,6

2020

9404837,8

 

9404837,8

2021

9920217,4

 

9920217,4

2022

10275237,1

 

10275237,1

2023

10299624,2

 

10299624,2

2024

10689369,2

 

10689369,2

 

 

 

 

 

Итого

 

57068286,2

 

57068286,2

Подпрограмма 1 "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ленинградской области"

(без учета расчетных объемов дотаций (частей дотаций)

на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), замененных дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц)

Комитет

2018

3018041,9

 

3018041,9

2019

3460958,6

 

3460958,6

2020

4427081,2

 

4427081,2

2021

5349568,0

 

5349568,0

2022

5417971,5

 

5417971,5

2023

5112891,0

 

5112891,0

2024

5295166,7

 

5295166,7

Итого

 

32081678,9

 

32081678,9

Расчетный объем дотаций

(частей дотаций) на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), замененных дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц

Комитет

2020

4977756,6

 

4977756,6

2021

4570649,4

 

4570649,4

 

2022

4857265,6

 

4857265,6

2023

5186733,2

 

5186733,2

2024

5394202,5

 

5394202,5

Итого

 

24986607,3

 

24986607,3

1.1. Совершенствование системы перераспределения финансовых ресурсов между областным бюджетом и бюджетами муниципальных образований Ленинградской области

Комитет

2018

В рамках текущей деятельности

2019

В рамках текущей деятельности

2020

В рамках текущей деятельности

2021

В рамках текущей деятельности

2022

В рамках текущей деятельности

2023

В рамках текущей деятельности

2024

В рамках текущей деятельности

Итого

 

В рамках текущей деятельности

1.2. Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Ленинградской области

(с учетом расчетных объемов дотаций (частей дотаций) на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), замененных дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц)

Комитет

2018

2407457,6

2407457,6

2019

2828522,4

2828522,4

2020

8804837,8

8804837,8

2021

9365217,4

9365217,4

2022

9719237,1

9719237,1

2023

9743624,2

9743624,2

2024

10133369,2

10133369,2

Итого

 

53002265,7

53002265,7

Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Ленинградской области

(без учета расчетных объемов дотаций (частей дотаций) на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), замененных дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц)

Комитет

2018

2407457,6

 

2407457,6

2019

2828522,4

 

2828522,4

2020

3827081,2

 

3827081,2

2021

4794568,0

 

4794568,0

2022

4861971,5

 

4861971,5

2023

4556891,0

 

4556891,0

 

 

2024

4739166,7

 

4739166,7

 

 

Итого

 

28015658,4

 

28015658,4

Расчетные объемы дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), замененные дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц

Комитет

2020

4977756,6

 

4977756,6

2021

4570649,4

 

4570649,4

2022

4857265,6

 

4857265,6

2023

5186733,2

 

5186733,2

2024

5394202,5

 

5394202,5

Итого

 

24986607,3

 

24986607,3

1.3. Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований Ленинградской области

Комитет

2018

605584,3

 

605584,3

2019

627436,2

 

627436,2

2020

545000,0

 

545000,0

2021

500000,0

 

500000,0

2022

500000,0

 

500000,0

2023

500000,0

 

500000,0

2024

500000,0

 

500000,0

Итого

 

3778020,5

 

3778020,5

1.4. Предоставление дополнительной финансовой помощи в виде бюджетных кредитов бюджетам муниципальных образований Ленинградской области

Комитет

 

 

2018

В рамках текущей деятельности

2019

В рамках текущей деятельности

 

 

2020

В рамках текущей деятельности

 

 

2021

В рамках текущей деятельности

 

 

2022

В рамках текущей деятельности

 

 

2023

В рамках текущей деятельности

 

 

2024

В рамках текущей деятельности

 

 

Итого

 

В рамках текущей деятельности

1.5. Поощрение муниципальных образований Ленинградской области в целях достижения

и (или) стимулирования к достижению наилучших показателей*

Комитет

2018

5000,0

 

5000,0

2019

5000,0

 

5000,0

2020

55000,0

 

55000,0

2021

55000,0

 

55000,0

2022

56000,0

 

56000,0

2023

56000,0

 

56000,0

2024

56000,0

 

56000,0

Итого

 

288000,0

 

288000,0

Подпрограмма 2 "Управление государственным долгом Ленинградской области"

Комитет

2018

19151,0

19151,0

2019

13427,0

13427,0

2020

10062,7

10062,7

2021

15786,2

15786,2

2022

124361,2

124361,2

2023

382232,3

382232,3

2024

549390,0

549390,0

Итого

 

1114410,4

1114410,4

2.1. Разработка программы государственных заимствований

на очередной год и на плановый период

Комитет

2018

В рамках текущей деятельности

2019

В рамках текущей деятельности

2020

В рамках текущей деятельности

2021

В рамках текущей деятельности

2022

В рамках текущей деятельности

2023

В рамках текущей деятельности

2024

В рамках текущей деятельности

Итого

 

В рамках текущей деятельности

2.2. Обеспечение своевременности

и полноты исполнения долговых обязательств Ленинградской области

Комитет

2018

17052,0

17052,0

2019

11622,0

11622,0

2020

7978,8

7978,8

2021

13846,2

13846,2

2022

122553,4

122553,4

2023

380424,5

380424,5

2024

547200,0

547200,0

Итого

 

1100676,9

1100676,9

2.3. Взаимодействие с международными рейтинговыми агентствами

Комитет

2018

2059,0

2059,0

2019

1765,0

1765,0

2020

1929,0

1929,0

2021

1800,0

1800,0

2022

1800,0

1800,0

2023

1800,0

1800,0

2024

2150,0

2150,0

Итого

 

13303,0

13303,0

2.4. Выполнение обязательств

по выплате вознаграждения агентам

Комитет

2018

40,0

40,0

2019

40,0

40,0

2020

154,9

154,9

2021

140,0

140,0

2022

7,8

7,8

2023

7,8

 

7,8

2024

40,0

40,0

Итого

 

430,5

430,5

2.5. Размещение временно свободных средств областного бюджета на банковские депозиты

при оптимальном соотношении доходности и риска

Комитет

2018

В рамках текущей деятельности

2019

В рамках текущей деятельности

2020

В рамках текущей деятельности

2021

В рамках текущей деятельности

2022

В рамках текущей деятельности

2023

В рамках текущей деятельности

 

 

2024

В рамках текущей деятельности

 

 

Итого

 

В рамках текущей деятельности

2.6. Мониторинг состояния объема государственного долга и расходов на его обслуживание на предмет соответствия ограничениям, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации

Комитет

2018

В рамках текущей деятельности

2019

В рамках текущей деятельности

2020

В рамках текущей деятельности

2021

В рамках текущей деятельности

2022

В рамках текущей деятельности

2023

В рамках текущей деятельности

2024

В рамках текущей деятельности

Итого

 

В рамках текущей деятельности

Подпрограмма 3 "Повышение эффективности и открытости бюджета Ленинградской области"

Комитет

2018

16607,0

16607,0

2019

9635,4

9635,4

2020

3637,4

3637,4

2021

9850

9850

2022

9850

9850

2023

9850

9850

2024

6000,0

6000,0

Итого

 

65429,8

65429,8

3.1. Повышение эффективности управления государственными финансами Ленинградской области

Комитет

2018

16219,0

16219,0

2019

8936,5

8936,5

2020

2994,5

2994,5

2021

8850,0

8850,0

2022

8850,0

8850,0

2023

8850,0

8850,0

2024

1300,0

1300,0

Итого

 

56000,0

56000,0

3.2. Повышение прозрачности

и открытости бюджетного процесса в Ленинградской области

Комитет

2018

388,0

388,0

2019

698,9

698,9

2020

642,9

642,9

2021

1000,0

 

1000,0

 

 

2022

1000,0

 

1000,0

 

 

2023

1000,0

 

1000,0

 

 

2024

4700,0

 

4700,0

 

 

Итого

 

9429,8

9429,8


 

______________

 

*Наименование основного мероприятия в 2018 – 2019 годах – "Оценка качества управления муниципальными финансами".

 

 

 

Приложение 6

к Государственной программе …

 

 

СВЕДЕНИЯ

о фактических расходах на реализацию государственной программы

Ленинградской области "Управление государственными финансами

и государственным долгом Ленинградской области"

 


Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, основного мероприятия, проекта

Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник

Годы реализации

Фактическое финансирование, тыс. руб.

всего

федеральный бюджет

областной бюджет

местные бюджеты

прочие источники

1

2

3

4

5

6

7

8

Государственная программа Ленинградской области "Управление государственными финансами и государственным долгом Ленинградской области"

Комитет финансов Ленинградской области (далее – Комитет)

2018

3030362,2

 

3030362,2

 

 

2019

3420049,6

 

3420049,6

 

 

2020

9339255,0

 

9339255,0

 

 

Подпрограмма 1 "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ленинградской области"

Комитет

2018

2995328,2

 

2995328,2

 

 

2019

3398459,8

 

3398459,8

 

 

2020

9325939,5

 

9325939,5

 

 

1.1. Совершенствование системы перераспределения финансовых ресурсов между областным бюджетом и бюджетами муниципальных образований Ленинградской области

Комитет

2018

 

 

 

 

 

2019

 

 

 

 

 

2020

 

 

 

 

 

1.2. Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Ленинградской области

Комитет

2018

2407457,6

 

2407457,6

 

 

2019

2828522,4

 

2828522,4

 

 

2020

8732795,9

 

8732795,9

 

 

1.3. Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований Ленинградской области

Комитет

2018

582870,6

 

582870,6

 

 

2019

564937,4

 

564937,4

 

 

2020

538143,6

 

538143,6

 

 

1.4. Предоставление дополнительной финансовой помощи в виде бюджетных кредитов бюджетам муниципальных образований Ленинградской области

Комитет

2018

 

 

 

 

 

2019

 

 

 

 

 

2020

 

 

 

 

 

1.5. Поощрение муниципальных образований Ленинградской области в целях достижения и (или) стимулирования к достижению наилучших показателей*

Комитет

2018

5000,0

 

5000,0

 

 

2019

5000,0

 

5000,0

 

 

2020

55000,0

 

55000,0

 

 

Подпрограмма 2 "Управление государственным долгом Ленинградской области"

Комитет

2018

18630,0

 

18630,0

 

 

2019

13192,3

 

13192,3

 

 

2020

9882,4

 

9882,4

 

 

2.1. Разработка программы государственных заимствований на очередной год и на плановый период

Комитет

2018

 

 

 

 

 

2019

 

 

 

 

 

2020

 

 

 

 

 

2.2. Обеспечение своевременности и полноты исполнения долговых обязательств Ленинградской области

Комитет

2018

17036,8

 

17036,8

 

 

2019

11622,0

 

11622,0

 

 

2020

7978,8

 

7978,8

 

 

2.3. Взаимодействие с международными рейтинговыми агентствами

Комитет

2018

1553,2

 

1553,2

 

 

2019

1530,3

 

1530,3

 

 

2020

1846,1

 

1846,1

 

 

2.4. Выполнение обязательств по выплате вознаграждения агентам

Комитет

2018

40,0

 

40,0

 

 

2019

40,0

 

40,0

 

 

2020

57,5

 

57,5

 

 

2.5. Размещение временно свободных средств областного бюджета Ленинградской области на банковские депозиты при оптимальном соотношении доходности и риска

Комитет

2018

 

 

 

 

 

2019

 

 

 

 

 

2020

 

 

 

 

 

2.6. Мониторинг состояния объема государственного долга и расходов на его обслуживание на предмет соответствия ограничениям, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации

Комитет

2018

 

 

 

 

 

2019

 

 

 

 

 

2020

 

 

 

 

 

Подпрограмма 3 "Повышение эффективности и открытости бюджета Ленинградской области"

Комитет

2018

16404,0

 

16404,0

 

 

2019

8397,5

 

8397,5

 

 

2020

3433,1

 

3433,1

 

 

3.1. Повышение эффективности управления государственными финансами Ленинградской области

Комитет

2018

16016,0

 

16016,0

 

 

2019

7875,5

 

7875,5

 

 

2020

2914,5

 

2914,5

 

 

3.2. Повышение прозрачности
и открытости бюджетного процесса в Ленинградской области

Комитет

2018

388,0

 

388,0

 

 

2019

522,0

 

522,0

 

 

2020

518,6

 

518,6

 

 


 

______________

 

*Наименование основного мероприятия в 2018 – 2019 годах – "Оценка качества управления муниципальными финансами".".